您好,您的圖片的金額應(yīng)當(dāng)是負(fù)數(shù)。
老師,請問下,我的財務(wù)費(fèi)用利息收入,做賬時借:銀行 借:財務(wù)(負(fù)數(shù)) 到月底結(jié)轉(zhuǎn)的時候是系統(tǒng)一次結(jié)轉(zhuǎn),如圖,最后資產(chǎn)負(fù)債表的未分配利潤跟利潤表里的未分配利潤相差了這個財務(wù)利息收入金額,要怎么調(diào)整?
老師好,我收到存款利息,我做借銀行存款,貸財務(wù)費(fèi)用——利息收入 我期間損益結(jié)轉(zhuǎn)的時候出現(xiàn)負(fù)數(shù),我的利潤凈利潤和資產(chǎn)負(fù)債的未分配利潤不相等,就是差這筆21.67,我該怎么辦 我是個體戶,這個做內(nèi)賬的
老師,請問一下,賬上有以前年度損益調(diào)整科目,也結(jié)轉(zhuǎn)到了未分配利潤,但是資產(chǎn)負(fù)債表上“未分配利潤”金額和利潤表上的“利潤總額”金額剛好相差的就是以前年度損益調(diào)整科目金額。申報電子稅務(wù)局財報時候,審核不通過,怎么處理呢?
資產(chǎn)負(fù)債表和利潤表的勾稽關(guān)系對不上,金額剛好就是每個月的利息收入,收到利息,分錄是這么做的,借:銀行存款,貸:財務(wù)費(fèi)用-銀行結(jié)息,有什么問題么
老師,銀行利息收入記財務(wù)費(fèi)用貸方,金蝶系統(tǒng)在自動結(jié)轉(zhuǎn)本年利潤是紅沖掉,現(xiàn)在是要怎么更改錯賬?會計(jì)分錄怎么做?往年的錯賬也要怎么更改?以前的分錄是 借銀行存款 貸財務(wù)費(fèi)用-利息收入 借本年利潤 貸-財務(wù)費(fèi)用-利息收入負(fù)數(shù) 利潤表也取不到數(shù)
你好 初級會計(jì)增值稅中有無組價問題
您好親,確認(rèn)收入是分期還是一次性,與收不收款沒有關(guān)系親老師,我說的是分步確認(rèn),沒有說分期如果不分步確認(rèn)是不是要把銷貨單和銀行存款都作為附件,不能只以銀行存款做為附件
老師如果一次確認(rèn)收入是不是要把銷售單和銀行回單一起做為附件,不能只以銀行回單做附件,如果分步確認(rèn)是不是先根據(jù)銷售單做附件做應(yīng)收賬款,貸主營業(yè)務(wù)收入,再根據(jù)銀行回單做借銀行存款貸應(yīng)收賬款
老師,問一下,今年上半年新起的營業(yè)執(zhí)照,今年還用驗(yàn)照嗎
老師,我們公司去參加展會展位費(fèi)35000元,有一個公司占用我們一塊地方,給了我們1萬,這個費(fèi)用怎么做憑證?
資產(chǎn)負(fù)債表不平是因?yàn)槲野褜?shí)收資本調(diào)平了
老師以前期間認(rèn)證的發(fā)票 ,還能查到明細(xì)嗎
首單首筆出口退稅 :在納稅人累計(jì)申報應(yīng)退稅未超過限額前,可先行按照規(guī)定審核辦理退稅再進(jìn)行實(shí)地驗(yàn)看。 這句話里 未超過限額前 限額是多少?
請問怎么能聯(lián)系上老師,我想做表
個人獨(dú)資企業(yè),目前賬戶錢不夠,不夠發(fā),要不要繼續(xù)給法人做工資,,有沒有什么影響,前邊一直有發(fā)
做賬的時候是借:銀行,借:財務(wù)(負(fù)數(shù)) 結(jié)轉(zhuǎn)的時候不是 借:財務(wù)費(fèi)用 貸:本年利潤 嗎?
正常不是 借:銀行 貸:財務(wù)費(fèi)用 那結(jié)轉(zhuǎn)不就是 借:財務(wù) 貸:本年利潤 怎么會是借財務(wù)(負(fù)數(shù)?) 要是負(fù)數(shù)應(yīng)該到貸方了吧?
您好,入賬的是借財務(wù)費(fèi)用(紅字),結(jié)轉(zhuǎn)的分錄是貸財務(wù)費(fèi)用(紅字)
您好,所以您結(jié)轉(zhuǎn)還是借方正數(shù),證明您做賬是貸方正數(shù),是不準(zhǔn)確的。
我入賬的時候是 借:銀行 借:財務(wù)(負(fù)數(shù)) 呀,那結(jié)轉(zhuǎn)的時候 借方的財務(wù)(負(fù)數(shù))不就變成借方的正數(shù)了嗎?而且這是自動結(jié)轉(zhuǎn)的呀。我借賬的時候是沒有錯的呀。
您好,不是您理解的。對于軟件結(jié)轉(zhuǎn),只分借方貸方,結(jié)轉(zhuǎn)與記賬方向相反金額相同。根據(jù)您的圖片,就是財務(wù)費(fèi)用~利息收入記賬在貸方正數(shù)。
嗯嗯,問題我自己已經(jīng)解決了,謝謝。
您好,您客氣,小林非常榮幸能夠給您支持!