你好 這個(gè)是貨物給對(duì)方,你們確認(rèn)收入的
我們公司銷售的產(chǎn)品,貨款都是分次給的,有預(yù)付款,進(jìn)度款,結(jié)算款,等等,發(fā)貨量比較大,至少兩三個(gè)月才能發(fā)完,是發(fā)到一定量才能申請(qǐng)各個(gè)款項(xiàng),這個(gè)賬怎么處理呢? 比如收到預(yù)付款時(shí):借預(yù)收賬款,貸:主營(yíng)業(yè)務(wù)收入 應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅銷項(xiàng)稅 對(duì)嗎?
老師你好,關(guān)于當(dāng)月收到貨和銀行存款已付款,產(chǎn)品也做出來(lái)銷售了,但是采購(gòu)的發(fā)票要下個(gè)月才能或者兩個(gè)月后才能收到,關(guān)于當(dāng)月發(fā)貨要結(jié)轉(zhuǎn)銷售成本,這個(gè)成本是怎么計(jì)算,那么收到發(fā)票后又怎么處理呢。我們是一般納稅人,采購(gòu)的原材料有普票和專票。 付款用 借:預(yù)付賬款 500 元 貸銀行存款500元 收到貨:借:原材料500 元 貸應(yīng)付賬款500 元 當(dāng)月做出來(lái)的產(chǎn)品銷售后 借應(yīng)收賬款貸主營(yíng)業(yè)務(wù)收入 應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅—銷項(xiàng)稅額 那么結(jié)轉(zhuǎn)成本借:主營(yíng)業(yè)務(wù)成本 500貸:庫(kù)存商品500這兒可轉(zhuǎn)成本是500元還是把五百元扣掉可以抵扣后的金額
您好,老師,我們公司是商貿(mào)企業(yè),有些科目例如預(yù)付和預(yù)收賬款,我就不想使用,用應(yīng)收和應(yīng)付代替,但是遇到一種情況,例如當(dāng)月收到貨也付款給供應(yīng)商,當(dāng)月的產(chǎn)品也做出來(lái),結(jié)轉(zhuǎn)了銷售成本,兩個(gè)月后才收到發(fā)票,一般付款是,借:預(yù)付賬款貸銀行存款,收到貨借:原材料(一般納稅企業(yè)專票不含稅)貸:應(yīng)付賬款—暫估,收到票后沖第二筆分錄,再重新做一筆分錄借:原材料 —不含稅金額 應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅—進(jìn)項(xiàng) 貸預(yù)付賬款 我的意思是怎么可以不使用預(yù)付賬款,直接用應(yīng)付賬款呢,
請(qǐng)問老師我公司一般納稅人碰到了銷售某貨物時(shí)沒有進(jìn)貨發(fā)票遲遲不到,供應(yīng)商就是不開發(fā)票,采購(gòu)時(shí)預(yù)付賬款含稅價(jià)500,銷售客戶含稅價(jià)900,客戶需要發(fā)票,財(cái)務(wù)打算先開發(fā)票,該如何寫會(huì)計(jì)分錄呢?老師看我寫的對(duì)不對(duì):借:預(yù)付賬款500 貸 銀行存款500 借庫(kù)存商品500 貸 預(yù)付賬款暫估500 銷售開票借:銀行存款900,貸主營(yíng)業(yè)務(wù)收入796.46應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅-銷項(xiàng)稅額103.54結(jié)轉(zhuǎn)成本借:主營(yíng)業(yè)務(wù)成本500貸庫(kù)存商品500,次年匯算清繳再調(diào)增500對(duì)嗎?
請(qǐng)問老師我公司一般納稅人碰到了銷售某貨物時(shí)沒有進(jìn)貨發(fā)票遲遲不到,供應(yīng)商就是不開發(fā)票,采購(gòu)時(shí)預(yù)付賬款含稅價(jià)500,銷售客戶含稅價(jià)900,客戶需要發(fā)票,財(cái)務(wù)打算先開發(fā)票,該如何寫會(huì)計(jì)分錄呢?老師看我寫的對(duì)不對(duì):借:預(yù)付賬款暫估500 貸 銀行存款500 借庫(kù)存商品500 貸 預(yù)付賬款暫估500 銷售開票借:銀行存款900,貸主營(yíng)業(yè)務(wù)收入796.46應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅-銷項(xiàng)稅額103.54結(jié)轉(zhuǎn)成本借:主營(yíng)業(yè)務(wù)成本500貸庫(kù)存商品500,次年匯算清繳再調(diào)增500對(duì)嗎?
以前年度錯(cuò)把還銀行貸款利息,做成短期 借款需要做什么分錄調(diào)整?
電費(fèi)分割單什么情況下用
老師好,外貿(mào)企業(yè)確認(rèn)收入都需要什么資料?
老師您好,我們公司訂購(gòu)原料合同付款都是我們公司,不過發(fā)貨是發(fā)給老板名下的另一家公司,這個(gè)怎么賬務(wù)處理呢
如果工資給某個(gè)員工算多了,且已經(jīng)申報(bào)個(gè)稅,要怎么弄呢
請(qǐng)問第一季度季報(bào)是交了稅金,第二季度又虧損,那第二季度季報(bào)是直接0元稅金還是會(huì)顯示要退稅呢?
請(qǐng)問老師,一般納稅人公司,2024年采購(gòu)配件金額1000元,稅130元,合計(jì)1130元,進(jìn)銷存系統(tǒng)入庫(kù)時(shí)當(dāng)時(shí)單價(jià)暫估用的含稅價(jià),總賬借:低值易耗品1130,貸:暫估應(yīng)付款1130.沒有去掉稅額。后來(lái)收到專票時(shí)沖暫估應(yīng)付款1000元,現(xiàn)在賬面暫估應(yīng)付款賬面有貸方余額130元。現(xiàn)在25年怎么調(diào)賬?
你好老師我對(duì)財(cái)務(wù)報(bào)表看不明白,他們之間有啥關(guān)系我不明白我怎么才能知道他們之間的勾稽關(guān)系
個(gè)體戶繳納個(gè)稅按照什么比例啦?有沒有什么優(yōu)惠啦?
請(qǐng)問:注冊(cè)資金實(shí)繳1萬(wàn),錢一直在賬上沒花掉,資產(chǎn)負(fù)債表貨幣資也是1萬(wàn)對(duì)吧
是啊,那怎么處理呢?
之前做了預(yù)收賬款就是這么做的