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如果工資給某個員工算多了,且已經(jīng)申報個稅,要怎么弄呢

2025-05-14 08:15
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齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

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2025-05-14 08:16

你好這個正規(guī)的做法就是更正申報。實操中你也可以在下一個月的時候少報一點。

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你好這個正規(guī)的做法就是更正申報。實操中你也可以在下一個月的時候少報一點。
2025-05-14
同學(xué),您好,別管這個,直接修改下期工資,總累計對上就可以了
2020-10-20
你好,你們單位來承擔的。
2024-02-29
你好,同學(xué) 1-8月份的話,看一下老師寫的差額是正,還是負,正的話要繳納個稅 應(yīng)納稅所得額=1-8月份累計收入--減去5000*8-個人承擔社保公積金-減去累計專項附加
2023-11-07
個稅申報照常申報就是了呀。只是沒扣的個稅做賬的時候計入營業(yè)外支出
2022-06-10
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齊紅老師 | 官方答疑老師

職稱:注冊會計師,稅務(wù)師

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