你好,。其實(shí)你做紅字憑證沖減,然后重新做借應(yīng)付利息貸,銀行存款。就可以了。
今年一月份的貸款利息,我做成了短期借款還款,現(xiàn)在怎么做錯(cuò)賬調(diào)整?分錄怎么寫
21年做的賬,把銀行還利息做成了銀行還款。 借短期借款 貸銀行存款 22年1月調(diào)整: 借以前年度損益調(diào)整 貸短期借款 這樣做調(diào)整可以吧。
22年把還貸款本金記賬到利息支出,23年需要調(diào)整,借:短期借款,貸:以前年度損益
老師,我們期初短期借款余額200萬(wàn)元,現(xiàn)在短期借款已經(jīng)還清了,做分錄是不是需要 借:以前年度損益體調(diào)整-短期借款 貸:銀行存款
老師,我把去年還的短期貸款利息,借記短期借款,貸記銀行存款了,應(yīng)該是借財(cái)務(wù)費(fèi)用,我今年調(diào)賬的話,借以前年度損益調(diào)整,貸短期借款對(duì)嗎
現(xiàn)在需要注冊(cè)資金公示,但是沒(méi)有實(shí)繳完 ,現(xiàn)在能公示嗎?
賣方開(kāi)給買房增值稅專用發(fā)票數(shù)電票,買方已經(jīng)認(rèn)證抵扣了,賣方需要買方配合開(kāi)紅字發(fā)票沖銷才能作廢專票嗎?
新來(lái)會(huì)計(jì)報(bào)個(gè)稅的時(shí)候按扣除個(gè)人社保后的工資給員工工報(bào)個(gè)稅了,現(xiàn)在報(bào)9月所得稅時(shí),填報(bào)應(yīng)付職工薪酬實(shí)際支付的工資金額和報(bào)個(gè)稅的工資金額不符,這個(gè)怎么處理?
數(shù)電票為什么不能紅沖只能作廢?稅務(wù)局這樣做是為了規(guī)避什么風(fēng)險(xiǎn)
生產(chǎn)包裝箱的企業(yè) 開(kāi)發(fā)票紙制品原紙屬于哪個(gè)商品編碼?
我公司給個(gè)人支付了一筆勞務(wù)費(fèi),這個(gè)個(gè)人去稅務(wù)局開(kāi)具發(fā)票,結(jié)果只給我傳回一張他個(gè)人的完稅證明,并沒(méi)有開(kāi)具發(fā)票。是否可以讓這個(gè)人再去稅務(wù)局開(kāi)具一張發(fā)票?,還是他取得了這張完稅證明就不能開(kāi)發(fā)票了,只能選其還是兩者可以兼有。
老師,本年利潤(rùn)-利潤(rùn)分配借方正數(shù)金額和貸方負(fù)數(shù)金額就是表示從公司成立至今累計(jì)虧損嗎?
你好老師請(qǐng)看看這個(gè)是9月的應(yīng)交稅費(fèi)明細(xì),6%的技術(shù)相關(guān)的進(jìn)項(xiàng)很零星,3317.97就是相關(guān)的水、電、差旅費(fèi)等,我這里還有一張公司購(gòu)買 汽車的專票稅額40587.61沒(méi)有抵扣過(guò),我可以直接用這張發(fā)票作進(jìn)項(xiàng)抵扣嗎?
老師 公司賬套是2023年21月建成的,現(xiàn)在做賬系統(tǒng)里的期初數(shù) 其他應(yīng)付款被誤操作了,其他應(yīng)付款多出650000元,現(xiàn)在能改嗎
企業(yè)修車,印花稅報(bào)哪一項(xiàng)
做紅字沖正 再重新做正確的
你好,是的,就是這樣做。