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請問老師我公司一般納稅人碰到了銷售某貨物時(shí)沒有進(jìn)貨發(fā)票遲遲不到,供應(yīng)商就是不開發(fā)票,采購時(shí)預(yù)付賬款含稅價(jià)500,銷售客戶含稅價(jià)900,客戶需要發(fā)票,財(cái)務(wù)打算先開發(fā)票,該如何寫會計(jì)分錄呢?老師看我寫的對不對:借:預(yù)付賬款500 貸 銀行存款500 借庫存商品500 貸 預(yù)付賬款暫估500 銷售開票借:銀行存款900,貸主營業(yè)務(wù)收入796.46應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅-銷項(xiàng)稅額103.54結(jié)轉(zhuǎn)成本借:主營業(yè)務(wù)成本500貸庫存商品500,次年匯算清繳再調(diào)增500對嗎?

2024-08-13 14:23
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計(jì)師;財(cái)稅講師

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2024-08-13 14:24

您好 請問對方給您單位開具專票還是普通發(fā)票 您單位是一般納稅人嗎

頭像
齊紅老師 解答 2024-08-13 14:24

供應(yīng)商到匯算清繳也不會給企業(yè)開具發(fā)票 對么

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您的會計(jì)分錄大體正確,但有個(gè)小細(xì)節(jié)需調(diào)整。預(yù)估入庫時(shí),借方科目應(yīng)為“在途物資”而非“預(yù)付賬款暫估”。其他步驟無誤,建議修改后如下: 借:在途物資 500 貸:預(yù)付賬款 500 銷售時(shí): 借:銀行存款 900 貸:主營業(yè)務(wù)收入 796.46 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(銷項(xiàng))103.54 成本結(jié)轉(zhuǎn): 借:主營業(yè)務(wù)成本 500 貸:在途物資 500 次年匯算清繳時(shí),若仍未收到發(fā)票,需進(jìn)行相應(yīng)調(diào)整。
2024-09-01
你好,你的分錄不完全正確
2024-09-01
您好 請問對方給您單位開具專票還是普通發(fā)票 您單位是一般納稅人嗎
2024-08-13
您好,對的,然后最后的話,這個(gè)500沒有票,匯算的時(shí)候調(diào)增,就可以的
2024-09-01
您好,我知道您的困惑,我們開票后有收入,但沒有成本結(jié)轉(zhuǎn),暫估嘛,金額是確定的,只是供應(yīng)商的發(fā)票沒有來, 借:庫存商品 貸:應(yīng)付賬款 (發(fā)票來后沖回這個(gè)分錄,再按發(fā)票做分錄 借:庫存商品 進(jìn)項(xiàng)稅 貸:應(yīng)付賬款 ) 借:主營業(yè)務(wù)成本 貸:庫存商品
2024-08-13
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齊紅老師 | 官方答疑老師

職稱:注冊會計(jì)師,稅務(wù)師

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