1、借:管理費(fèi)用-辦公費(fèi) 貸:銀行存款 2、全額抵稅 3、由于是分盤,不是初次購買,只能抵稅額
老師好,請教個(gè)問題,公司購買了一塊金稅盤的分盤,收到對方在同一張發(fā)票開具技術(shù)維護(hù)費(fèi)和金稅盤費(fèi)用兩項(xiàng)的專票,1、請問怎么做賬?2、技術(shù)維護(hù)費(fèi)抵稅額還是能全額抵稅?3、金稅盤費(fèi)用是不是只能抵稅額?
老師好,請問收到的航天信息的金稅盤160元和金稅盤維護(hù)費(fèi)280元,一共440元,都是開的專用發(fā)票,我問一下因?yàn)檫@個(gè)費(fèi)用都是可以抵扣的,分錄怎么做?
公司為科技型小規(guī)模納稅人,2020.11開具一張?jiān)鲋刀悓S冒l(fā)票(金額為:1980.2,稅金為:19.81),發(fā)票內(nèi)容為:技術(shù)開發(fā)服務(wù)費(fèi)。2020.12收到款項(xiàng)(金額:2000),2021年在繳納增值稅時(shí),應(yīng)交增值稅:19.81用稅控盤維護(hù)費(fèi)做抵減,請問請改如何做賬
老師,我這邊6月份的時(shí)候收到一張不可以抵稅的268的稅控盤技術(shù)維護(hù)費(fèi)的發(fā)票,當(dāng)時(shí)沒注意被我全額抵稅了,這個(gè)月才發(fā)現(xiàn)是不抵稅的發(fā)票,我這邊叫對方另從開具了可以抵扣的發(fā)票,那我之前報(bào)稅就錯(cuò)誤了,這種要怎么處理呢?
請問下我司20年有一筆開票系統(tǒng)稅盤技術(shù)維護(hù)費(fèi)和稅盤收費(fèi)共440元,此款可全額抵扣增值稅,之前的會計(jì)計(jì)提增值稅的時(shí)候是直接應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅的科目里直接減掉了440元但沒有做分錄,請問怎么補(bǔ)一個(gè)分錄?
之前對公轉(zhuǎn)賬票未到,借其他應(yīng)付,貸銀行存款。票到后,借管理費(fèi)用(辦公費(fèi)),應(yīng)交稅費(fèi)(進(jìn)項(xiàng)),貸其他應(yīng)付。后面又重復(fù)做了一筆報(bào)銷給了個(gè)人,借管理費(fèi)用(差旅費(fèi)),應(yīng)交稅費(fèi)(進(jìn)項(xiàng)),貸銀行存款?,F(xiàn)在將報(bào)銷給個(gè)人的這張沖銷了,對方還沒有把款退回,想問一下接下來的賬務(wù)怎么處理。沖銷了現(xiàn)在管理費(fèi)用不是負(fù)數(shù)嗎
你好,請問印花稅是按月,還是按次征收,在電子稅務(wù)局中能不能看到?
老師,公司收到大數(shù)據(jù)風(fēng)險(xiǎn)提示函,有那種沒有簽合同,而且單價(jià)沒有談妥的情況,并且也沒有收到錢,能不能作為沒申報(bào)稅費(fèi)的理由
老師,請問關(guān)于代收代付款的涉稅文件嗎
我司是一般納稅人,開具的普通發(fā)票,為啥報(bào)增值稅的時(shí)候,稅務(wù)系統(tǒng)直接帶出來 (附表一,開具其他發(fā)票,價(jià)稅分離的數(shù)據(jù))
老師,您好!個(gè)人借款20萬元,有借條,可以一筆轉(zhuǎn)嗎
老師,不是估算手續(xù)費(fèi)的事,關(guān)鍵是銀行存款賬,因?yàn)?6號以后的收入下月才到賬,這樣的話,我根據(jù)1-31號的票確認(rèn)了收入,但是銀行存款當(dāng)月又對不上了,如果我根據(jù)銀行存款確認(rèn)收入,小票又對不上了,就是不用預(yù)收的情況下,按1-31的實(shí)際到賬確認(rèn)收入
老師,您好,4月我們需要申報(bào)一筆未開票收入,5月才開票哦,需要沖回它,請問這兩筆分錄如何做呢?
因買地建造廠房向國家支付的功能辦審計(jì)費(fèi)國土局網(wǎng)刊費(fèi)用。記入哪個(gè)科目
老師,銷售機(jī)電設(shè)備的公司,除了商品外,他的成本技術(shù)服務(wù)費(fèi)算不算呢?
具體分錄能不能給列一下
購買時(shí) 借:管理費(fèi)用 281.59 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅額)18.41 貸:銀行存款 300 抵減稅金時(shí), 借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(減免稅款)140 貸:管理費(fèi)用 140
也就是技術(shù)維護(hù)費(fèi)能全額抵稅?不管買幾次?
是的,技術(shù)維護(hù)費(fèi)都可以全額抵減的
那這張票勾選時(shí)怎么弄
勾選時(shí)可以填寫認(rèn)證金額的,也就是在有效稅額內(nèi)寫18.41即可