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公司為科技型小規(guī)模納稅人,2020.11開具一張增值稅專用發(fā)票(金額為:1980.2,稅金為:19.81),發(fā)票內(nèi)容為:技術(shù)開發(fā)服務(wù)費(fèi)。2020.12收到款項(xiàng)(金額:2000),2021年在繳納增值稅時,應(yīng)交增值稅:19.81用稅控盤維護(hù)費(fèi)做抵減,請問請改如何做賬

2021-01-07 15:40
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

免費(fèi)咨詢老師(3分鐘內(nèi)極速解答)
2021-01-07 15:51

同學(xué)你好, 購買稅控設(shè)備時 借:管理費(fèi)用 貸:庫存現(xiàn)金 借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-稅控設(shè)備稅費(fèi)抵減 貸:管理費(fèi)用(借方負(fù)數(shù)) 開具發(fā)票時: 借:應(yīng)收帳款 2000 貸:主營業(yè)務(wù)收入 1980.2 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅 19.81 繳納增值稅時: 借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅19.81 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-稅控設(shè)備稅費(fèi)抵減19.81

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齊紅老師 解答 2021-01-07 16:00

同學(xué)你好,請問是否還有疑問呢? 如果對老師的回答滿意,請手動5星好評哦,謝謝

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同學(xué)你好, 購買稅控設(shè)備時 借:管理費(fèi)用 貸:庫存現(xiàn)金 借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-稅控設(shè)備稅費(fèi)抵減 貸:管理費(fèi)用(借方負(fù)數(shù)) 開具發(fā)票時: 借:應(yīng)收帳款 2000 貸:主營業(yè)務(wù)收入 1980.2 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅 19.81 繳納增值稅時: 借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅19.81 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-稅控設(shè)備稅費(fèi)抵減19.81
2021-01-07
抵減增值稅稅額,?????????????????????????????????????????????????????   借:應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅19.81 借:管理費(fèi)用 ??負(fù)數(shù)-19.81?
2021-01-07
您好,你們?nèi)〉玫亩惪胤?wù)費(fèi)發(fā)票可以全額抵減增值稅的
2023-08-30
請計算華景貿(mào)易2022年1月應(yīng)繳納的增值稅稅額。 40000*3%-220-280=700
2022-10-25
你好,學(xué)員,稍等一下
2022-10-25
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齊紅老師 | 官方答疑老師

職稱:注冊會計師,稅務(wù)師

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