您好,5月把4月的無(wú)票收入紅沖,然后開(kāi)了票再做正數(shù)分錄
你好老師,我上個(gè)月申報(bào)了一筆300萬(wàn)的未開(kāi)票收入(稅務(wù)局要求),本月沖減了200萬(wàn),兩筆帳要怎么做分錄?
老師,你好!我想請(qǐng)教個(gè)問(wèn)題:我在上個(gè)月做了一筆未開(kāi)票收入,稅額是36.26。這個(gè)月還想做未開(kāi)票收入。那么上個(gè)月的未開(kāi)票收入,我需要沖回嗎?在納稅申報(bào)是怎么體現(xiàn)呢,這個(gè)月銷項(xiàng)稅額-進(jìn)項(xiàng)稅額=-225.63。我單位是不能留底。那我做怎么做憑證呢
老師,請(qǐng)問(wèn)收到2022年個(gè)稅手續(xù)費(fèi)退還,在3月做賬需要申報(bào)未開(kāi)票收入,請(qǐng)問(wèn)這筆分錄怎么做呢?
老師請(qǐng)問(wèn),我四月份銷售貨物出去,做賬是 借:應(yīng)收賬款 應(yīng)交稅費(fèi)-增值稅(銷項(xiàng)稅) 貸:主營(yíng)業(yè)務(wù)收入 但是我需要給對(duì)方開(kāi)專票,我 4月沒(méi)開(kāi),5 月才開(kāi)的票,那我 5 月的時(shí)候應(yīng)該怎么做賬呢?需要把 4 月的這筆銷售分錄先紅沖掉嗎?然后再按照這個(gè)分錄在 5 月份重新寫(xiě)一筆嗎?
老師您好,請(qǐng)問(wèn)一下,銀行收到一筆費(fèi)用,未給他們開(kāi)票,報(bào)增值稅的時(shí)候直接未開(kāi)票收入申報(bào)了,做賬的時(shí)候這筆要如何入賬?
老師好,我們公司銷售設(shè)備后期供試劑,我們進(jìn)價(jià)設(shè)備10萬(wàn),該設(shè)備賣給另一個(gè)公司5萬(wàn),但是后期該設(shè)備需要的耗材我們是有一點(diǎn)點(diǎn)利潤(rùn)的,這種情況稅務(wù)是認(rèn)可的吧?
老師,因?yàn)槲覀児締T工全國(guó)各地都有,工資公司發(fā)放,社保公積金就是喊其他公司代買(mǎi)的,他們就開(kāi)票給我們服務(wù)費(fèi),那怎么做賬啊,比如員工工資1000,社保公積金合計(jì)2000,個(gè)人部分800,,公司發(fā)放工資8000,代買(mǎi)公司開(kāi)票2000,怎么做分錄啊
請(qǐng)問(wèn)一般納稅人之前開(kāi)了2000專票給他,現(xiàn)在他要退款500,直接開(kāi)-500的發(fā)票給他嗎。還是之前要作廢然后重新開(kāi)
小規(guī)模,銷售233489.82,申報(bào)印花稅,填寫(xiě)計(jì)稅依據(jù)是233489.82/1.01還是233489.82/1.03?
一個(gè)企業(yè)投資我們企業(yè),打錢(qián)到我們企業(yè)對(duì)公賬戶,我需要給他開(kāi)票嗎?
我們一個(gè)勞務(wù)派遣的員工辭退了 ,需要支付賠償金,他的合同是跟勞務(wù)派遣簽訂的,想問(wèn)一下這個(gè)是我們直接支付賠償金還是通過(guò)勞務(wù)派遣公司比較合適啊
老師,我們2023年有一筆其他應(yīng)收款說(shuō)是收不回來(lái)計(jì)入到營(yíng)業(yè)外支出,2025年溝通后有說(shuō)又可以收回了,我們?nèi)绾钨~務(wù)處理?計(jì)入什么科目?需要納稅調(diào)整哪一年的納稅申報(bào)表?請(qǐng)?jiān)敿?xì)回復(fù) 可以簡(jiǎn)單的理解為我們這個(gè)款項(xiàng)又有可能收回了 所有要轉(zhuǎn)入其他應(yīng)收款里面 2025年賬務(wù)處理 借方:其他應(yīng)收款 貸方:以前年度損益調(diào)整 借方:以前年度損益調(diào)整 貸方:利潤(rùn)分配 納稅調(diào)增是調(diào)整2023年的納稅申報(bào)表是么?還是2024年2025年?填寫(xiě)在調(diào)整項(xiàng)目明細(xì)表“其他”
福利費(fèi)是按工資的14%嗎
請(qǐng)問(wèn)老師公司賣二手車需要交哪些稅呢?發(fā)票怎么開(kāi)呢
請(qǐng)問(wèn),員工個(gè)人公益捐贈(zèng),能抵扣個(gè)稅嗎?申報(bào)工資時(shí)怎么填呀?例如工資8000元,捐了1320元,填附表總提醒不能超過(guò)樓除數(shù)0?不知道是哪里填錯(cuò)了,還是別的原因?謝謝
老師,分錄可以幫忙寫(xiě)一下嗎?謝謝您
4月做無(wú)票收入
借:應(yīng)收賬款
貸:主營(yíng)業(yè)務(wù)收入
應(yīng)交稅費(fèi)
5月
借:應(yīng)收賬款負(fù)數(shù)
貸:主營(yíng)業(yè)務(wù)收入負(fù)數(shù)
應(yīng)交稅費(fèi)負(fù)數(shù)
再做正數(shù)
借:應(yīng)收賬款
貸:主營(yíng)業(yè)務(wù)收入
應(yīng)交稅費(fèi)
老師,那我4月認(rèn)證的進(jìn)項(xiàng)會(huì)受影響嗎?還是說(shuō)這里的金額需要與5月確認(rèn)的收入一致呢?
這個(gè)4月正常認(rèn)證就可以了