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請(qǐng)問下我司20年有一筆開票系統(tǒng)稅盤技術(shù)維護(hù)費(fèi)和稅盤收費(fèi)共440元,此款可全額抵扣增值稅,之前的會(huì)計(jì)計(jì)提增值稅的時(shí)候是直接應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅的科目里直接減掉了440元但沒有做分錄,請(qǐng)問怎么補(bǔ)一個(gè)分錄?

2024-06-22 11:19
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齊紅老師

職稱:注冊(cè)會(huì)計(jì)師;財(cái)稅講師

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2024-06-22 11:22

借應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅減免稅款, 借管理費(fèi)用負(fù)數(shù) 借應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅,轉(zhuǎn)出未交增值稅 貸應(yīng)交稅費(fèi)減免稅款。

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快賬用戶5794 追問 2024-06-22 11:40

那不需要做借管理費(fèi)用貸銀行存款嗎?

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齊紅老師 解答 2024-06-22 11:41

需要的,你當(dāng)時(shí)買的時(shí)候沒有做賬務(wù)處理。

頭像
快賬用戶5794 追問 2024-06-22 11:51

那是不是先做這個(gè)借管理費(fèi)用的憑證,然后再做剛才您寫的這兩個(gè)分錄?

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齊紅老師 解答 2024-06-22 11:56

是的,對(duì)的,是這么做的。

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借應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅減免稅款, 借管理費(fèi)用負(fù)數(shù) 借應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅,轉(zhuǎn)出未交增值稅 貸應(yīng)交稅費(fèi)減免稅款。
2024-06-22
你好申報(bào)時(shí)抵減就好了,不用在做分錄了
2021-08-06
你好!跨年一般不可以了,你們?nèi)ツ晏顚懺鲋刀惿陥?bào)表有填寫這數(shù)據(jù)嗎?在減免報(bào)表里
2023-04-03
那你現(xiàn)在補(bǔ)上就可以了,跨年當(dāng)年的都一樣做。
2024-01-15
你好 不需要反結(jié)賬到7月份,因?yàn)槟?月份的賬現(xiàn)在已經(jīng)結(jié)賬了。在審批下來(lái)的時(shí)候做更正分錄就行
2024-11-17
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