你好,那么賣出的門票如果客戶需要發(fā)票,是由你公司來(lái)開還是甲公司來(lái)開呢?
老師好,甲公司有一個(gè)展館收費(fèi)10元,委托我們乙公司幫忙收費(fèi),現(xiàn)在10元進(jìn)入了乙公司的賬戶,其中我們是乙公司得4元,甲公司得6元,這個(gè)賬怎么處理,這個(gè)錢給對(duì)方但是對(duì)方不開票說(shuō)是門票的分成 合理嗎?該怎么處理
老師你好,我的問(wèn)題是:老板名下有甲小規(guī)模公司和乙一般納稅人公司,現(xiàn)在用小規(guī)模甲公司與客戶簽合同,甲公司賬戶收款與開票,但是甲購(gòu)進(jìn)貨物是用乙公司賬戶付款購(gòu)買的,對(duì)方發(fā)票也是開給了乙公司,那么甲小規(guī)模公司成本票要怎么取得,有什么別的方法嗎?老板又不愿意用乙公司簽合同開票
老師 甲方與我們公司簽訂了4個(gè)區(qū)域的委托經(jīng)營(yíng)管理合同。每年付給甲方50萬(wàn)元。但是我們老板還有一個(gè)公司,他把其中3個(gè)區(qū)域由這個(gè)公司管理自負(fù)盈虧。那么50萬(wàn)費(fèi)用怎么分
你好,老師,我們公司給托運(yùn)公司付1900元運(yùn)費(fèi),但是他們說(shuō)其中100元代收的,開不了發(fā)票就開了1800元發(fā)票,這個(gè)運(yùn)費(fèi)個(gè)人墊的錢,付款記錄確實(shí)1900,這個(gè)100元怎么處理
乙公司提現(xiàn)10萬(wàn)元借給甲公司個(gè)人,乙公司掛其他應(yīng)收款個(gè)人往來(lái),甲公司未上賬,之后甲公司還款,要求乙公司開具9%的工程專票10萬(wàn)元,通過(guò)對(duì)公賬戶轉(zhuǎn)賬還給乙公司,但是乙公司開票自己承擔(dān)了9個(gè)點(diǎn)稅款?,F(xiàn)在有一個(gè)問(wèn)題是當(dāng)時(shí)甲乙對(duì)開票稅款沒(méi)有達(dá)成一致意見。沒(méi)有說(shuō)以后是給還是不給。 乙公司現(xiàn)金借款時(shí) 內(nèi)賬 借記:其他應(yīng)收款 10萬(wàn) 貸記:現(xiàn)金 10萬(wàn) 乙公司開票收到款項(xiàng) 外賬 借記:銀行存款 10萬(wàn) 貸記:營(yíng)業(yè)收入 9 貸記:應(yīng)交稅費(fèi)1萬(wàn) 內(nèi)賬 借記:銀行存款 10萬(wàn) 貸記:其他應(yīng)收款9萬(wàn) 貸記:管理費(fèi)用~其他1萬(wàn) 這樣記賬對(duì)不對(duì),該如何正確記賬
買的瑞祥卡開的現(xiàn)代服務(wù)類場(chǎng)地費(fèi),策劃費(fèi),交通費(fèi),餐費(fèi)這些發(fā)票,可以做賬做費(fèi)用嗎?
計(jì)算留存收益增加額今年的留存收益減去年的留存收益嗎
求幾個(gè)字母的值,怎么解?主要后面幾個(gè)名詞不知道什么意思,怎么求
請(qǐng)問(wèn)老師,公司業(yè)務(wù)人員在別的公司簽訂勞動(dòng)合同,沒(méi)有和我們公司簽訂勞動(dòng)合同,這樣的業(yè)務(wù)人員有兩種情況,第一種情況在我們公司有打卡,第二種在我們公司沒(méi)有打卡,請(qǐng)問(wèn)他們的業(yè)務(wù)提成按什么申報(bào)個(gè)稅
注會(huì)財(cái)管,第9章。老師好,請(qǐng)問(wèn)這道題,租賃方案,租滿6年以后,咱(承租人)買下來(lái)這個(gè)資產(chǎn)花的那60萬(wàn),是按付現(xiàn)成本那樣60×(1-T25%),還是像此時(shí)點(diǎn)外購(gòu)社備(固定資產(chǎn))那樣就原數(shù)60的現(xiàn)金流出
公司自購(gòu)房子辦公,房產(chǎn)稅怎么交嗎?比如價(jià)值11萬(wàn)
老師你好,我想問(wèn)一下現(xiàn)在推行的電子憑證具體是什么意思?必須在財(cái)務(wù)軟件上做賬嗎?
老師,旅游行業(yè),差額計(jì)稅,科目余額表未交增值稅怎么調(diào)和做分錄,賬里需要交稅,稅務(wù)里不需要交稅,實(shí)際成本大于要抵扣的稅,所以不用交,那怎么做賬呢!
老師:公司是使用小企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則,施工企業(yè),1)例如2024年的1到6月份,付人工費(fèi),做了分錄是:借:工程施工—人工費(fèi),貸:應(yīng)付職工薪酬,然后月底結(jié)轉(zhuǎn)成本,做的分錄是:借:主營(yíng)業(yè)務(wù)成本,貸:工程施工—人工費(fèi),這樣對(duì)嗎?但是7.8兩個(gè)月份沒(méi)有工程做了,但為了留住員工,依然發(fā)放了工資,做了分錄:借:工程施工—人工費(fèi),貸:應(yīng)付職工薪酬,那么月底了,要怎么結(jié)轉(zhuǎn)呢?2)9月份又接到工程了,這個(gè)工程做到2025年2月份才結(jié)束,每個(gè)月都是做:借:工程施工—人工費(fèi),貸:應(yīng)付職工薪酬。發(fā)放工資時(shí),借:應(yīng)付職工薪酬,貸:銀行存款……月底結(jié)轉(zhuǎn):借:主營(yíng)業(yè)務(wù)成本,貸:工程施工—人工費(fèi),這樣的分錄對(duì)嗎?這樣到2025年2月份工程結(jié)束,成本是包含2024年9—12月份的人工費(fèi),2025年1-2月份的人工費(fèi),那么稅局會(huì)認(rèn)同2024年的9—12月份的這部分人工費(fèi)的成本嗎?這部分個(gè)稅是在2024年申報(bào)的
請(qǐng)問(wèn)農(nóng)藥行業(yè),在增值稅申報(bào)時(shí),勾選進(jìn)項(xiàng)時(shí),流程是什么?應(yīng)注意什么。
如果客戶需要票就是我們開
那么你們就按10元確認(rèn)收入,根據(jù)甲公司給你的發(fā)票做成本,甲可以不開門票,但是要給你們發(fā)票做成本,不能沒(méi)票直接算分成
不能做一份代收協(xié)議嗎?
你開發(fā)票就不能叫代收。
收入分成的那種
同學(xué),不管你實(shí)際是怎么談的,會(huì)計(jì)和稅務(wù)上你開發(fā)票就不能叫代收。
那要是不開票呢 可以代收嗎?
由甲公司開票給客戶可以代收。
就是說(shuō) 各開各的 甲開6塊 乙開4塊 不開的話 直接按未開票收入申報(bào)
甲開的意思是直接開10元給客戶,你們按4做未開票收入,不是你們各開各的。
明明收了10元 結(jié)果開了14元發(fā)票 甲開10元 乙開4元 我迷糊了
同學(xué),給消費(fèi)者是給消費(fèi)者的,10那是人家甲的收入,4是你的分成也就是你自己乙的收入,兩回事啊