你好,那么賣出的門票如果客戶需要發(fā)票,是由你公司來開還是甲公司來開呢?
老師好,甲公司有一個展館收費10元,委托我們乙公司幫忙收費,現(xiàn)在10元進入了乙公司的賬戶,其中我們是乙公司得4元,甲公司得6元,這個賬怎么處理,這個錢給對方但是對方不開票說是門票的分成 合理嗎?該怎么處理
老師你好,我的問題是:老板名下有甲小規(guī)模公司和乙一般納稅人公司,現(xiàn)在用小規(guī)模甲公司與客戶簽合同,甲公司賬戶收款與開票,但是甲購進貨物是用乙公司賬戶付款購買的,對方發(fā)票也是開給了乙公司,那么甲小規(guī)模公司成本票要怎么取得,有什么別的方法嗎?老板又不愿意用乙公司簽合同開票
老師 甲方與我們公司簽訂了4個區(qū)域的委托經(jīng)營管理合同。每年付給甲方50萬元。但是我們老板還有一個公司,他把其中3個區(qū)域由這個公司管理自負盈虧。那么50萬費用怎么分
你好,老師,我們公司給托運公司付1900元運費,但是他們說其中100元代收的,開不了發(fā)票就開了1800元發(fā)票,這個運費個人墊的錢,付款記錄確實1900,這個100元怎么處理
乙公司提現(xiàn)10萬元借給甲公司個人,乙公司掛其他應收款個人往來,甲公司未上賬,之后甲公司還款,要求乙公司開具9%的工程專票10萬元,通過對公賬戶轉(zhuǎn)賬還給乙公司,但是乙公司開票自己承擔了9個點稅款?,F(xiàn)在有一個問題是當時甲乙對開票稅款沒有達成一致意見。沒有說以后是給還是不給。 乙公司現(xiàn)金借款時 內(nèi)賬 借記:其他應收款 10萬 貸記:現(xiàn)金 10萬 乙公司開票收到款項 外賬 借記:銀行存款 10萬 貸記:營業(yè)收入 9 貸記:應交稅費1萬 內(nèi)賬 借記:銀行存款 10萬 貸記:其他應收款9萬 貸記:管理費用~其他1萬 這樣記賬對不對,該如何正確記賬
老師,我要在電稅局報送財報(稅款所屬期間為25.7.1-25.9.30),在填寫資產(chǎn)負債表時,年初余額是不是2025年1月1日(也就是2024年12.31日的數(shù)據(jù))?期末余額是不是截至2025年9.30日的數(shù)據(jù)
24年開給客戶116萬,現(xiàn)在客戶只能回款90萬,想著把原來的發(fā)票紅沖了,從新開90萬元,但是對方發(fā)票已抵扣,現(xiàn)在該怎么辦
微信收付款收什么稅,分別多少
老師想問一下,去年的收入未確認收入,在今年才確認,現(xiàn)在要調(diào)整回去年,要怎么做賬?
殘保金工資總額如何取數(shù)
我在一家工程材料公司上班,有沒有一套完善的進銷存表格?減少手寫的程序
老師,可以幫我看一下憑證代收電費27499.3這個數(shù)怎么來的嗎
8月憑證錯了,紅沖然后填一個正確的可以嗎?
老師,想問下財務制度怎么寫,能幫忙發(fā)一個模板和分享一些思路嗎
我們企業(yè)是做咨詢服務的,平時收款的話,一般都是企業(yè)微信收款,然后再提現(xiàn)到對公賬戶,成本就是我們的勞務成本,勞務成本全是外包,我們提供咨詢服務的那個服務周期,一般是三到六個月,收入的時間節(jié)點不好,確認可以按照預收款的比例來確認收入嗎?還有就是我們那個成本發(fā)票進來了之后可以按照毛利率的6%來確認成本嗎?相當于我們就是中間商毛利率差不多就在6%左右。
如果客戶需要票就是我們開
那么你們就按10元確認收入,根據(jù)甲公司給你的發(fā)票做成本,甲可以不開門票,但是要給你們發(fā)票做成本,不能沒票直接算分成
不能做一份代收協(xié)議嗎?
你開發(fā)票就不能叫代收。
收入分成的那種
同學,不管你實際是怎么談的,會計和稅務上你開發(fā)票就不能叫代收。
那要是不開票呢 可以代收嗎?
由甲公司開票給客戶可以代收。
就是說 各開各的 甲開6塊 乙開4塊 不開的話 直接按未開票收入申報
甲開的意思是直接開10元給客戶,你們按4做未開票收入,不是你們各開各的。
明明收了10元 結(jié)果開了14元發(fā)票 甲開10元 乙開4元 我迷糊了
同學,給消費者是給消費者的,10那是人家甲的收入,4是你的分成也就是你自己乙的收入,兩回事啊