同學(xué)你好 直接按照比例來分
老師 甲方與我們公司簽訂了4個(gè)區(qū)域的委托經(jīng)營管理合同。每年付給甲方50萬元。但是我們老板還有一個(gè)公司,他把其中3個(gè)區(qū)域由這個(gè)公司管理自負(fù)盈虧。那么50萬費(fèi)用怎么分
老師好,我公司幫其他公司托管店鋪,當(dāng)時(shí)簽訂的合同是不管盈利與否 我公司都要支付給對方20萬,一年后 我公司核算出經(jīng)營利潤有60萬 ,但是當(dāng)時(shí)合同約定的是由我公司代管期間產(chǎn)生的負(fù)債均由我公司承擔(dān),現(xiàn)在這個(gè)負(fù)債有35萬,那我公司到底盈利了多少該怎么算呢,應(yīng)該有多少錢可以拿來分紅呢
我們是甲公司,乙公司與一家國企簽訂了特許經(jīng)營權(quán)租賃合同中標(biāo)了,但實(shí)際經(jīng)營這個(gè)項(xiàng)目是我們甲公司,租金也是每年通過公賬轉(zhuǎn)給乙公司老板,然后他再支付租金,問題是發(fā)票是一直開給乙公司的,那我們公司這幾筆大轉(zhuǎn)賬怎么賬務(wù)處理,畢竟金額不小是我們真實(shí)的成本
2021年我公司支付了一個(gè)合同款3萬(合同總價(jià)10萬),后面我們公司不打算干了,但一直沒注銷,現(xiàn)在老板想把這個(gè)公司注銷,可是這個(gè)3萬的發(fā)票對方公司不開,他們說合同沒有完成,他們是虧損的,就不給開票,掛在其他應(yīng)收款里的,那我們現(xiàn)在要怎么處理這筆賬呢?
老師,公司把租用的部分辦公室區(qū)域轉(zhuǎn)租給另一家公司(乙公司),轉(zhuǎn)租合同簽訂的內(nèi)容是租金、水電費(fèi)由我們公司先墊付,然后其在支付給我們公司.但同時(shí)對方又要求我們給予相應(yīng)的發(fā)票,這個(gè)我們?nèi)绾谓o他們開發(fā)票?像電費(fèi)戶主是我們公司,電網(wǎng)只給我們公司開發(fā)票,假如六月份電費(fèi)是8000元,電網(wǎng)就開8000元發(fā)票給我們,那乙公司的電費(fèi)是3000元的話,要求我們提供發(fā)票,怎么給?
請問小規(guī)模企業(yè)法人能不能單獨(dú)保管原始憑證資料??
老師,個(gè)人獨(dú)資個(gè)人經(jīng)營所得不享受減免政策哦?
第80題我有兩個(gè)不明白的地方,二類水污染應(yīng)該對前幾征稅?
老師,有這么一個(gè)問題,分錄如何做?在第三季申報(bào)所得稅時(shí),計(jì)算錯(cuò)誤,算出來所得稅是10000萬,當(dāng)時(shí)也是按照10000元扣款的!分錄做的是: 借:所得稅費(fèi)用 10000 貸: 應(yīng)交稅費(fèi)_所得稅 10000 然后更正了報(bào)表,所得稅是 9800, 這個(gè)分錄怎么調(diào)整呢?但是銀行存款減少了10000元
老師好,我想問下 木材加工廠從稅局代開采購免稅發(fā)票,采購木材原材料回來加工成木板銷售。比如這個(gè)月代開了20萬的采購票,生產(chǎn)領(lǐng)用木材原材料10萬。那么這個(gè)進(jìn)項(xiàng)稅和加計(jì)抵扣怎么計(jì)算啊
老師,請問農(nóng)業(yè)企業(yè)有什么政策?
老師,我要在電稅局報(bào)送財(cái)報(bào)(稅款所屬期間為25.7.1-25.9.30),在填寫資產(chǎn)負(fù)債表時(shí),年初余額是不是2025年1月1日(也就是2024年12.31日的數(shù)據(jù))?期末余額是不是截至2025年9.30日的數(shù)據(jù)
24年開給客戶116萬,現(xiàn)在客戶只能回款90萬,想著把原來的發(fā)票紅沖了,從新開90萬元,但是對方發(fā)票已抵扣,現(xiàn)在該怎么辦
老師,可以幫我看下憑證其他應(yīng)付款代收電費(fèi)27499.3這個(gè)數(shù)怎么來的嗎
微信收付款收什么稅,分別多少
那么需要做個(gè)什么嗎 因?yàn)榧追街话?0萬發(fā)票開給老板的一家公司。老板另一家公司要分擔(dān)25萬費(fèi)用,用什么來做原始單據(jù)
這個(gè)沒有發(fā)票的嗎
要開話 甲方應(yīng)該只開給一個(gè)公司 還沒開我先咨詢一下
合同就是甲方和老板的一個(gè)公司簽的
這個(gè)就是根據(jù)合同開票的
嗯 但是這么怎么分
什么怎么分?分啥呢
分開開票的話看你們合同怎么定的