也一起計(jì)入運(yùn)費(fèi)成本或營業(yè)外支出
老師,我們有一筆發(fā)票運(yùn)費(fèi)10000元,其中有2000,是幫其他客戶代墊的,但是運(yùn)輸公司把發(fā)票都開在一起了,那我代墊的怎么做賬,客戶付代墊的錢過來,我還要開票給她嗎?
你好,老師,我們公司給托運(yùn)公司付1900元運(yùn)費(fèi),但是他們說其中100元代收的,開不了發(fā)票就開了1800元發(fā)票,這個(gè)運(yùn)費(fèi)個(gè)人墊的錢,付款記錄確實(shí)1900,這個(gè)100元怎么處理
請(qǐng)問老師,上月給客戶開了發(fā)票這個(gè)月發(fā)生銷售退回,退的貨款已經(jīng)打給對(duì)方:20000元—我公司墊付退貨運(yùn)費(fèi)2000元=實(shí)際退回貨款18000。對(duì)方在申請(qǐng)紅票的時(shí)候申請(qǐng)的20000元,如果我們按20000元的紅票給客戶開,那賬面會(huì)產(chǎn)2000元的差異,我們沒有這2000元的運(yùn)費(fèi)發(fā)票,這墊付的2000元運(yùn)費(fèi)怎么處理啊?
老師,你好,請(qǐng)問本月應(yīng)支付司機(jī)運(yùn)費(fèi)123000,因需要司機(jī)開發(fā)票,司機(jī)開不了,我們代開發(fā)票給司機(jī)代扣了代開發(fā)票的稅額,已付司機(jī)運(yùn)費(fèi)12萬,已付代開發(fā)票稅額800。還有2200元未付司機(jī),這220元里面包含未開票的稅額,這個(gè)分錄怎么寫
老師你好,我這邊現(xiàn)在要付物流運(yùn)費(fèi)5500元,,他是個(gè)人司機(jī),,,我要發(fā)票,他找了別家物流公司開給我了,,但是現(xiàn)在運(yùn)費(fèi)可以付給他個(gè)人嗎???還是付到開普票的對(duì)公戶上呀?
老師,新辦企業(yè)第一個(gè)季度開票產(chǎn)生收入,申報(bào)所得稅時(shí)是否可以暫估成本?
老師好(財(cái)務(wù)與會(huì)計(jì)) 我看預(yù)計(jì)負(fù)債的定義是現(xiàn)時(shí)義務(wù)、金額能可靠計(jì)量、很可能流出企業(yè)。而一般負(fù)債的定義:跟我剛描述預(yù)計(jì)負(fù)債的確認(rèn)條件是一樣的。 那我想問:預(yù)計(jì)負(fù)債跟一般的負(fù)債有什么特別之處嗎?或者說跟一般負(fù)債有什么不一樣的地方嗎?
老師問一下如果老板想提取公司38萬元,按照分紅和發(fā)工資,老四可以講一下計(jì)算過程嗎?
新手小白,大征期如何報(bào)稅,需要做些什么,從那步開始
老師長(zhǎng)期應(yīng)收款怎么合理平賬呢?
老師問一下資料7說增值稅由支付方承擔(dān)是什么意思進(jìn)項(xiàng)稅可以抵扣嗎
下列項(xiàng)目屬于企業(yè)存貨的1,我理解的意思是受托產(chǎn)品視同存貨;為什么習(xí)題中d選項(xiàng)是對(duì)的,受托加工存貨成本中不應(yīng)包括委托方提供的材料成本
公司買的煙,酒的專票作為業(yè)務(wù)招待費(fèi),請(qǐng)問這些專票的稅額能抵扣嗎?銷項(xiàng)稅減去進(jìn)項(xiàng)稅,少交增值稅
老師,我們是生產(chǎn)膠合板的企業(yè),取得購進(jìn)9的的面粉銷售是13的稅率,那么可以加計(jì)扣除1嗎
今年中級(jí)會(huì)計(jì)分錄金額不小心標(biāo)了單位,會(huì)扣分嗎?單位要求用萬元,我也寫的是萬元。
我們公司沒有運(yùn)費(fèi)報(bào)銷不了
那就沒辦法了,這個(gè)是你們制度的問題。要么叫補(bǔ)開發(fā)票,要么叫經(jīng)辦人承擔(dān)損失