借預(yù)付賬款 貸銀行存款
請問老師、我們是小規(guī)模納稅人,注冊資本200萬,購入1臺(tái)連著收銀機(jī)的收銀系統(tǒng),1.5萬元,按照合同先付7500,怎么做分錄啊,謝謝老師
請問老師、我們是小規(guī)模納稅人,注冊資本200萬,購入1臺(tái)連著收銀機(jī)的收銀系統(tǒng),1.5萬元,按照合同先付7500,我可以這樣做分錄嗎:借:收到收銀系統(tǒng)固定資產(chǎn)1.5萬,貸:應(yīng)付賬款1.5萬,首次支付7500,借;應(yīng)付賬款7500,貸:銀存:7500,然后下月支付支付尾款:借:應(yīng)付賬款:7500,貸:銀存7500,然后開始攤銷,分2年攤,分錄借:管理費(fèi)用:辦公費(fèi),626,貸:累計(jì)攤銷625,請問老師這樣可以嗎?對不對
天涯老師,您好,麻煩您看到的問題,幫我解答一下。謝謝 我們是專升本培訓(xùn)機(jī)構(gòu),小規(guī)模納稅人,跟學(xué)堂比較相似,有線上線下課程,課程是8800元得,服務(wù)期是16個(gè)月。 6.1-6.29日學(xué)員報(bào)名之后,我是先 借:銀行存款8800 貸 :預(yù)收賬款 8800 然后確認(rèn)6月收入時(shí) 借:預(yù)收賬款8800/16 貸:主營業(yè)務(wù)收入8800/1.03/16=8712.87/16 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-銷項(xiàng)稅8712.87*0.01/16=87.13/16 但是6.30收的款,要7.1才能到賬 我應(yīng)該怎么處理賬務(wù)呢 麻煩老師寫下下面的分錄 6.30收款的分錄 6月份確認(rèn)收入的分錄 7.1月份銀行到賬的分錄 7月份確認(rèn)收入的分錄 小規(guī)模,增值稅3%減按1%得
天涯老師,您好,麻煩您看到的問題,幫我解答一下。謝謝 我們是專升本培訓(xùn)機(jī)構(gòu),小規(guī)模納稅人,跟學(xué)堂比較相似,有線上線下課程,課程是8800元得,服務(wù)期是16個(gè)月。 6.1-6.29日學(xué)員報(bào)名之后,我是先 借:銀行存款8800 貸 :預(yù)收賬款 8800 然后確認(rèn)6月收入時(shí) 借:預(yù)收賬款8800/16 貸:主營業(yè)務(wù)收入8800/1.03/16=8712.87/16 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-銷項(xiàng)稅8712.87*0.01/16=87.13/16 但是6.30收的款,要7.1才能到賬 我應(yīng)該怎么處理賬務(wù)呢 麻煩老師寫下下面的分錄 6.30收款的分錄 6月份確認(rèn)收入的分錄 7.1月份銀行到賬的分錄 7月份確認(rèn)收入的分錄 小規(guī)模,增值稅3%減按1%得
老師您好,想咨詢?nèi)齻€(gè)問題。我們是做規(guī)劃設(shè)計(jì),沒合同,假如年初到年底,一共收到預(yù)收賬款200萬,對方一直不開票說以后再開,我們也為對方服務(wù)了,也值他們付的款項(xiàng),所以12月底想確認(rèn)不開票收入。1:我們平時(shí)開出發(fā)票的項(xiàng)目名稱是:專業(yè)技術(shù)服務(wù),請問這200萬的無票收入需要交印花稅嗎?印花稅到底是按什么確認(rèn)交不交?2:以前的工資全入了管理費(fèi)用,其實(shí)在收到預(yù)收賬款時(shí),人員工資已經(jīng)是勞務(wù)成本了,只是沒確認(rèn)收入,就記入了管理費(fèi)用,現(xiàn)在12月確認(rèn)收入時(shí),如果只把本月工資計(jì)入勞務(wù)成本,這成本費(fèi)用就太低了,怎么辦?還有全年一次性獎(jiǎng)金也可以計(jì)入勞務(wù)成本嗎?3:公司注冊資本10萬,確認(rèn)收入后,彌補(bǔ)以前年度虧損后,凈利潤假設(shè)按100萬計(jì)算,第一次提取盈余公積金,按10%計(jì)算,10萬,就會(huì)遠(yuǎn)超(注冊資本的50%)5萬,那怎么提取,是嚴(yán)格遵照法定提取10%10萬,還是只按利潤的一半50萬來提取10%5萬?謝謝,麻煩老師了。
老師,有個(gè)客戶報(bào)名了我們一項(xiàng)課程費(fèi)用總共9.98w,收錢吧收款9.98w,她提供了4家公司發(fā)票抬頭,想分4家公司開票,跟4家公司簽了對應(yīng)金額的合同,我們公司可以分4家公司給她開票吧
老師,員工工資8000,遲到扣30,計(jì)提8000工資,如何做賬務(wù)處理
老師,我這邊有家小規(guī)模納稅人公司,前幾年減免的增值稅都沒有計(jì)入營業(yè)外收入繳納所得稅,我現(xiàn)在要怎么處理。
老師 25年6月 瑞森 開票金額 2346127.01 元 銷項(xiàng)稅304996.49元,進(jìn)項(xiàng)票金額 901665.35元 進(jìn)項(xiàng)稅額 77204.73元 上期無留抵稅額 ,經(jīng)查詢:可用發(fā)票額度(元)7,653,872.99,目前查交稅過多?。坷习遄屗闼氵€能開多少票?
公司M并購公司N,數(shù)據(jù)如下:并購前:M公司稅后凈利600萬元,發(fā)行股數(shù)300萬股,股價(jià)12元;N公司稅后凈利120萬元,發(fā)行股數(shù)60萬股,股價(jià)6元;并購后:協(xié)同效應(yīng)凈利潤增加60萬元,市場對并購持樂觀態(tài)度,預(yù)計(jì)并購后市盈率為10。要求:(1)計(jì)算換股比率上下限。(2)計(jì)算并購后的股票價(jià)格。
使用企業(yè)電子化服務(wù)平臺(tái)變更住址時(shí),股東是公司,簽名時(shí)跳出來讓本公司和股東公司還有法人簽名,本公司和股東公司怎么簽名?
判斷下列事項(xiàng)應(yīng)當(dāng)計(jì)入直接材料的用量標(biāo)準(zhǔn)還是價(jià)格標(biāo)準(zhǔn)1運(yùn)輸中的正常損耗2生產(chǎn)中的正常廢品損耗3運(yùn)輸中的意外損耗4生產(chǎn)中的超常廢品損耗,這個(gè)呢,
判斷下列事項(xiàng)應(yīng)當(dāng)計(jì)入直接材料的用量標(biāo)準(zhǔn)還是價(jià)格標(biāo)準(zhǔn)1運(yùn)輸中的正常損耗2生產(chǎn)中的正常廢品損耗3運(yùn)輸中的意外損耗4生產(chǎn)中的超常廢品損耗,這個(gè)呢,
判斷下列事項(xiàng)應(yīng)當(dāng)計(jì)入直接材料的用量標(biāo)準(zhǔn)還是價(jià)格標(biāo)準(zhǔn)1運(yùn)輸中的正常損耗2生產(chǎn)中的正常廢品損耗3運(yùn)輸中的意外損耗4生產(chǎn)中的超常廢品損耗,這個(gè)呢,
老師,員工報(bào)考會(huì)計(jì)證的考試費(fèi),可以拿到單位報(bào)銷嗎?應(yīng)該計(jì)入什么費(fèi)用
老師那付尾款的時(shí)候,和攤銷的分錄怎么做啊
借固定資產(chǎn) 貸銀行存款 攤銷 借主營業(yè)務(wù)成本 貸累計(jì)折舊
請問老師收銀系統(tǒng)連著收銀機(jī),有必要分開做無形資產(chǎn)和固定資產(chǎn)分開核算嗎
你好,沒有必要的,都做固定資產(chǎn)就可以了