您好,按銀行賬戶收款時做借貨幣資金
老師,我們是專升本培訓(xùn)機(jī)構(gòu),跟學(xué)堂比較相似,有線上線下課程,課程是8800元得,服務(wù)期是16個月。 學(xué)員報(bào)名之后,我是先 借:銀行存款8800 貸 :預(yù)收賬款 8800 然后按月確認(rèn)收入得 借:預(yù)收賬款8800/16 貸:主營業(yè)務(wù)收入8712.87 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-銷項(xiàng)稅87.13 但是6.30收的款,要7.1才能到賬 我應(yīng)該怎么處理賬務(wù)呢
老師,我們是專升本培訓(xùn)機(jī)構(gòu),小規(guī)模納稅人,跟學(xué)堂比較相似,有線上線下課程,課程是8800元得,服務(wù)期是16個月。 6.1-6.29日學(xué)員報(bào)名之后,我是先 借:銀行存款8800 貸 :預(yù)收賬款 8800 然后確認(rèn)6月收入時 借:預(yù)收賬款8800/16 貸:主營業(yè)務(wù)收入8800/1.03/16=8712.87/16 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-銷項(xiàng)稅8712.87*0.01/16=87.13/16 但是6.30收的款,要7.1才能到賬 我應(yīng)該怎么處理賬務(wù)呢
天涯老師,您好,麻煩您看到的問題,幫我解答一下。謝謝 我們是專升本培訓(xùn)機(jī)構(gòu),小規(guī)模納稅人,跟學(xué)堂比較相似,有線上線下課程,課程是8800元得,服務(wù)期是16個月。 6.1-6.29日學(xué)員報(bào)名之后,我是先 借:銀行存款8800 貸 :預(yù)收賬款 8800 然后確認(rèn)6月收入時 借:預(yù)收賬款8800/16 貸:主營業(yè)務(wù)收入8800/1.03/16=8712.87/16 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-銷項(xiàng)稅8712.87*0.01/16=87.13/16 但是6.30收的款,要7.1才能到賬 我應(yīng)該怎么處理賬務(wù)呢 麻煩老師寫下下面的分錄 6.30收款的分錄 6月份確認(rèn)收入的分錄 7.1月份銀行到賬的分錄 7月份確認(rèn)收入的分錄 小規(guī)模,增值稅3%減按1%得
天涯老師,您好,麻煩您看到的問題,幫我解答一下。謝謝 我們是專升本培訓(xùn)機(jī)構(gòu),小規(guī)模納稅人,跟學(xué)堂比較相似,有線上線下課程,課程是8800元得,服務(wù)期是16個月。 6.1-6.29日學(xué)員報(bào)名之后,我是先 借:銀行存款8800 貸 :預(yù)收賬款 8800 然后確認(rèn)6月收入時 借:預(yù)收賬款8800/16 貸:主營業(yè)務(wù)收入8800/1.03/16=8712.87/16 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-銷項(xiàng)稅8712.87*0.01/16=87.13/16 但是6.30收的款,要7.1才能到賬 我應(yīng)該怎么處理賬務(wù)呢 麻煩老師寫下下面的分錄 6.30收款的分錄 6月份確認(rèn)收入的分錄 7.1月份銀行到賬的分錄 7月份確認(rèn)收入的分錄 小規(guī)模,增值稅3%減按1%得
老師你好,我們公司去年12月份又預(yù)提一項(xiàng)費(fèi)用比如說10萬元整,該費(fèi)用的發(fā)票是在23年2月份開來的,但是當(dāng)時預(yù)提的時候,因?yàn)榘l(fā)票沒開具,而且當(dāng)初它家每次都開的普通發(fā)票,所以我按含稅價預(yù)提的費(fèi)用,23年收到發(fā)票后,發(fā)現(xiàn)對方開的是專票,小規(guī)模企業(yè)有一個0.01稅率的增值稅,因此票面不含稅金額為9.9萬元+0.1萬元的增值稅,我在沖該筆預(yù)提費(fèi)用時,只能用不含稅金額9.9萬元去沖當(dāng)初預(yù)提的,剩下的0.1萬元無法沖減費(fèi)用,于是在23年做22年所得稅匯算清繳時,把0.1萬元做了調(diào)增處理,現(xiàn)在是納稅申報(bào)的問題解決了,但是在賬務(wù)上,我要怎么處理這個0.1萬元多出來的應(yīng)付款呀,因?yàn)樵?3年做沖預(yù)提費(fèi)用時,0.1萬元這個部分是做的借進(jìn)項(xiàng)稅金,貸其他應(yīng)付款,感覺這樣重復(fù)做了,有什么辦法不重復(fù)也能正確入賬呢,麻煩老師解答下,謝謝
老師好,一般貿(mào)易,出口商品按照內(nèi)貿(mào)增稅,賬務(wù)如何處理?借:應(yīng)收賬款貸:主營業(yè)務(wù)收入(FOB,4521美元*匯率)應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-銷項(xiàng)(4521美元*匯率*13%)這樣計(jì)算應(yīng)收賬款>合同CIF價格(實(shí)際應(yīng)收4788美元)。是否可以這樣處理?借:應(yīng)收賬款(CIF,4788美元*匯率)貸:主營業(yè)務(wù)收入(FOB,4521美元*匯率)銷售費(fèi)用(運(yùn)費(fèi)+保險(xiǎn),267*匯率)銷項(xiàng)稅做主營業(yè)務(wù)成本,借:主營業(yè)務(wù)成本貸:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-銷項(xiàng)稅額
老師好,一般納稅人不報(bào)財(cái)務(wù)報(bào)表也可以直接報(bào)企稅嗎?
郭老師,收到固定資產(chǎn)0.3臺,總的是1臺,收到0.3我按哪個提折舊,同一臺固定資產(chǎn)剩下的到票折舊怎么提
老師你好!我單位小規(guī)模納稅人,當(dāng)月的增值稅額月末直接轉(zhuǎn)入營業(yè)外收入,還是季末一次性轉(zhuǎn)入營業(yè)外收入?謝謝
水利建設(shè)基金的計(jì)稅依據(jù)是增值稅?
大藥房(公司)賣藥是不是應(yīng)該對進(jìn)項(xiàng)金額和銷項(xiàng)金額都各自繳納買賣合同印花稅呢?
老師,我們簽的技術(shù)服務(wù)合同,簽合同預(yù)付2萬,一年服務(wù)結(jié)束后付2萬,第一次開票數(shù)量,單位怎么填,數(shù)量:0.5 單位:項(xiàng)??
老師,建筑公司匯算清繳工資薪金看那個科目填,管理費(fèi)用勞務(wù)成本,還是應(yīng)付職工薪酬
生產(chǎn)型企業(yè)出口貿(mào)易及退稅的整套流程及注意事項(xiàng)
銀行付給個人的往來賬怎么做呢
請您看清楚,我的問題 不是你回答得這個,不要答非所問好嗎?? 但是6.30收的款,要7.1才能到賬 我應(yīng)該怎么處理賬務(wù)呢 麻煩老師寫下下面的分錄 6.30收款的分錄 6月份確認(rèn)收入的分錄 7.1月份銀行到賬的分錄 7月份確認(rèn)收入的分錄 小規(guī)模,增值稅3%減按1%得 這才是我問得問題
您好,一切以銀行記錄為準(zhǔn),銀行沒到賬,不做收款,實(shí)時賬實(shí)相符
我已經(jīng)開了票了,稅務(wù)不申報(bào)嗎?不處理 我也是服了
您好,是借應(yīng)收賬款,貸主營業(yè)務(wù)收入,應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅
我現(xiàn)在是收的款,都進(jìn)的預(yù)收賬款了,沒有通過應(yīng)收賬款做,應(yīng)收賬款不是應(yīng)該收而沒有收回來的嗎?
您好,6.30收款的分錄 6月份確認(rèn)收入的分錄,7.1月份銀行到賬的分錄 確認(rèn)收入,借應(yīng)收賬款,貸主營業(yè)務(wù)收入,應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅。收款當(dāng)期,借銀行存款,貸應(yīng)收賬款
麻煩你根據(jù)我得賬務(wù)處理。給我分析一下最適合的會計(jì)分錄。,我確認(rèn)收入的時候,是借的預(yù)收賬款,貸的主營業(yè)務(wù)收入。你這種處理,那不是和我的賬務(wù)處理,有很大的差異嗎?
您好,那您將應(yīng)收改成預(yù)收,
您好,6.30收款的分錄 6月份確認(rèn)收入的分錄,7.1月份銀行到賬的分錄 確認(rèn)收入,借預(yù)收賬款,貸主營業(yè)務(wù)收入,應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅。收款當(dāng)期,借銀行存款,貸預(yù)收賬款
我要分16期才確認(rèn)到主營業(yè)務(wù)收入的哦 你一次就弄完了,那后面服務(wù)期的怎么辦
您好,給的分錄不含金額,金額您自己根據(jù)業(yè)務(wù)情況計(jì)算填寫
正常的分錄,我在提問的時候就寫出來了,這個不用你寫,我現(xiàn)在問的是6.30 收款開票了,但是銀行到賬是7.1號,這個特殊的 該怎么確認(rèn)6月7月收入,收款時候和到賬時候分別怎么賬務(wù)處理。。。 麻煩老師寫下下面的分錄 6.30收款的分錄 6月份確認(rèn)收入的分錄 7.1月份銀行到賬的分錄 7月份確認(rèn)收入的分錄 小規(guī)模,增值稅3%減按1%得 能麻煩您,看清楚,我最開始提問時候,寫出來的題目嗎 我再強(qiáng)調(diào)一次 您答非所問,沒有解決我的問題!?。。?!
您好,您們自己好好看看自己說的話,弄清楚邏輯,6.30收款的分錄,到賬了?沒到賬不做分錄,就不是收款, 6月份確認(rèn)收入的分錄,借應(yīng)收或預(yù)收,貸主營業(yè)務(wù)收入,應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅 7.1月份銀行到賬的分錄,借銀行存款貸應(yīng)收賬款或預(yù)收款項(xiàng)
沒有到賬,不做分錄,應(yīng)收活預(yù)收里面哪里來的錢?那你確認(rèn)啥收入啊?
您好,會計(jì)準(zhǔn)則是權(quán)責(zé)發(fā)生制,不是收付實(shí)現(xiàn)制
6.30學(xué)員付了錢,我開了票8800,按照權(quán)責(zé)發(fā)生制是要將收入確認(rèn)到6月份的,而你說的,不做任何處理,那請問我怎么確認(rèn)收入?
您好,您630銀行賬戶流水是否有8800?有就做借銀行存款,沒有不做銀行存款。做應(yīng)收賬款和收入應(yīng)交稅費(fèi)
我們是先收款后服務(wù),是預(yù)收,不是應(yīng)收啊。
您好,沒事,那您把應(yīng)收科目都改成預(yù)收