解出來這個(gè)方程就可以了
福建遠(yuǎn)航科技有限公司為一般鈉稅人,6月上期留抵稅額0元(1)向美華商貿(mào)有限公司購買五金用品一批:含稅價(jià)款57680元,收到增值稅專用發(fā)票一張(稅率為3%),款項(xiàng)已結(jié)清(2)向盛曷集團(tuán)有限公司購入材料總價(jià)款97745元,收到對(duì)方開具增值概專用發(fā)票(稅率13%),樹料已驗(yàn)收入庫,款項(xiàng)術(shù)支付。(3)鋪售給祥光有限公司產(chǎn)品一批,不含稅銷售額125000元,貨已發(fā),票已開,款已收(4)月底盤點(diǎn),發(fā)現(xiàn)A樹料盤虧500千克,經(jīng)調(diào)查后批準(zhǔn),本次盒虧屬于管理不造成,樹料總金穎為2000元,做進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出260元要求:計(jì)算鋪項(xiàng)稅額、進(jìn)項(xiàng)稅額、實(shí)際抵扣稅額,本期應(yīng)補(bǔ)稅額。解析:銷項(xiàng)稅額進(jìn)項(xiàng)稅額=實(shí)際抵扣稅額本期應(yīng)補(bǔ)稅額
保定市博新商貿(mào)有限公司為增值稅一般納稅人,2021年1月的業(yè)務(wù)情況如下:2021年1月,公司銷售部門繳納養(yǎng)老保險(xiǎn)2920.35元,其中單位承擔(dān)部分1946.91元,個(gè)人部分973.44元,繳納失業(yè)保險(xiǎn)121.72元,其中單位承擔(dān)部分85.20元,個(gè)人部分36.52元,繳納工傷保險(xiǎn)144元。購進(jìn)商品并取得增值稅專用發(fā)票,金額131000元,進(jìn)項(xiàng)稅額17030元,款項(xiàng)已于上月支付。購進(jìn)銷售用包裝紙箱并取得增值稅專用發(fā)票金額4664.07元,進(jìn)項(xiàng)稅額606.33元,貨款通過銀行支付。支付廣告費(fèi)370元,取得增值稅普通發(fā)票,現(xiàn)金支付。收到小規(guī)模公司開具的運(yùn)費(fèi)專用發(fā)票2785元,進(jìn)項(xiàng)稅額27.85元。報(bào)銷銷售人員出差取得的火車票650元。1月開出專用發(fā)票180000元,普票5500元,未開票收入為7900元(均為不含增值稅金額)3、計(jì)算火車票可以抵扣的增值稅4、假定博新公司的增值稅稅負(fù)為1.15%,按稅負(fù)計(jì)算該公司1月需要繳納的增值稅5、按照現(xiàn)有進(jìn)項(xiàng)發(fā)票,博新公司需要繳納的增值稅是多少
某自營出口的生產(chǎn)企業(yè)為增值稅一般納稅人,出口貨物稅率為13%,退稅率為10%。2019年4月的有關(guān)經(jīng)營業(yè)務(wù)為:購進(jìn)原材料一批,取得增值稅專用發(fā)票注明價(jià)款300萬元,耗用其中價(jià)值100萬元的原材料用于生產(chǎn)免稅產(chǎn)品,當(dāng)月因管理不善將上月購入的一批原材料毀損,該批原材料增值稅專用發(fā)票上注明金額50萬元,且己在上月進(jìn)行了進(jìn)項(xiàng)稅額抵扣。上述原材料均適用增值稅基本稅率。當(dāng)月進(jìn)料加工耗用的保稅進(jìn)口料件金額100萬元。上期期未留抵稅額6萬元。本月內(nèi)銷貨物不含稅銷售額200萬元,本月出口貨物的銷售額折合人民幣400萬元。問:(1)該企業(yè)不可免征和抵扣的進(jìn)項(xiàng)稅額的抵減額是多少?如何計(jì)算?(2)該企業(yè)不可免征和抵扣的進(jìn)項(xiàng)稅額是多少?如何計(jì)算?(3)該企業(yè)出口應(yīng)退稅額是多少?如何計(jì)算?(40)該企業(yè)出口的免抵稅額是多少?如何計(jì)算?(5)該企業(yè)的留抵稅額是多少?如何計(jì)算?
36.A企業(yè)是商貿(mào)行業(yè)一般納稅人,屬于小型微利企業(yè),在2022年3月合計(jì)開具增值稅專用發(fā)票6份,開票項(xiàng)目是電磁爐,含稅金額150800元,稅率是13%,購進(jìn)一批電磁爐取得進(jìn)項(xiàng)發(fā)票4份,含稅金額128180元,稅率13%,并在3月認(rèn)證抵扣,有上期留抵稅額1000元,A企業(yè)3月應(yīng)交增值稅、附加稅、印花稅分別是多少?
本公司為一般納稅人,(1)截止3月底留抵稅額為73628.36元。(2)3月份因業(yè)務(wù)需要開具銷項(xiàng)發(fā)票金額為7412715.59元;產(chǎn)生銷項(xiàng)稅額為940286.07元。(3)收到外單位開具的進(jìn)項(xiàng)發(fā)票金額為4697321.49,經(jīng)認(rèn)證的進(jìn)項(xiàng)稅額為607170.54。(4)直到4月1日?qǐng)?bào)稅時(shí)發(fā)現(xiàn)因開具的銷項(xiàng)發(fā)票過多而產(chǎn)生應(yīng)繳納稅額較大。根據(jù)以上信息可采用哪些方法實(shí)現(xiàn)不交稅或者少繳稅?(請(qǐng)?jiān)敿?xì)說明)
你好,老師,我們有個(gè)策劃公司,需要繳納文化建設(shè)費(fèi),這是個(gè)什么費(fèi)用
請(qǐng)問,公司開票后,要保存哪個(gè)格式的開票碼代查?。恐x謝
你好老師,我們公司是一般納稅人,賬上原材料多,如果不開發(fā)票的話,可以售賣原材料嗎?借庫存現(xiàn)金,貸原材料 這個(gè)分錄對(duì)嗎?
公司有5個(gè)股東,想要通過增資擴(kuò)股方式稀釋其中一個(gè)股東的股權(quán),降低他的份額,這種情況設(shè)計(jì)股權(quán)轉(zhuǎn)讓嗎
老師,這筆賬肯定錯(cuò)了,但是應(yīng)付職工薪酬該怎么調(diào),這是24年的賬
老師,能麻煩您看一下。這個(gè)合同有什么風(fēng)險(xiǎn)和要修改的么
老師,麻煩問一下,股東有三個(gè)人和四個(gè)人的情況下。大股東分別占比多少才能保證絕對(duì)控制權(quán)。
老師,能麻煩您看一下。這個(gè)合同有什么風(fēng)險(xiǎn)和要修改的么
老師,麻煩問一下,股東有三個(gè)人和四個(gè)人的情況下。大股東分別占比多少才能保證絕對(duì)控制權(quán)。
老師你好!企業(yè)申請(qǐng)反向開票提交中,有簡易計(jì)稅和一般計(jì)稅,我們企業(yè)是一般納稅人,有區(qū)別嗎