你好是的, 一般正常是這樣的 。 如果遇到節(jié)假日的話 就會(huì)順延的 。
老師,金稅盤每月1號(hào)抄稅,15號(hào)前清卡,對(duì)嗎?
小規(guī)模納稅人每月的15號(hào)前需要抄報(bào)稅清卡嗎?
老師,我想問(wèn)下,就是每個(gè)月一號(hào)到15號(hào)之前就要抄稅報(bào)稅清卡。那認(rèn)證是什么時(shí)候啊
請(qǐng)問(wèn)老師!小規(guī)模納稅人,7月份沒(méi)有開(kāi)票,8月15號(hào)前還需要抄稅清卡嗎?
這個(gè)月15號(hào)前,稅控盤未清卡成功。15-31號(hào)還可以自己清卡嗎,還是會(huì)鎖死必須去稅務(wù)窗口清?
老師 請(qǐng)問(wèn) 4月份沒(méi)有銷售收入 就不用結(jié)轉(zhuǎn)銷售成本了吧?那我這里的營(yíng)業(yè)成本怎么有個(gè)負(fù)數(shù)???我是不是哪里做錯(cuò)了 我沒(méi)有結(jié)轉(zhuǎn)銷售成本 但是我有結(jié)轉(zhuǎn)產(chǎn)成品成本。這個(gè)月沒(méi)有銷項(xiàng)發(fā)票,也沒(méi)有進(jìn)項(xiàng)發(fā)票。我不知道我這個(gè)賬做的對(duì)不對(duì),您能幫我看看嗎
老師您好,我們之前是小規(guī)模納稅人,去年沒(méi)有業(yè)務(wù),一直0報(bào)稅,上個(gè)季度開(kāi)了70000多的勞務(wù)增值稅發(fā)票,已報(bào)稅。但是公司一直沒(méi)有記賬。這個(gè)月改成一般納稅人了,我想問(wèn)一下我們這種情況,接下來(lái)如果開(kāi)始記賬,保稅,需要怎么操作。
進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出最終為什么會(huì)進(jìn)入到成本?
沒(méi)發(fā)工資 申報(bào)了個(gè)稅 也計(jì)提了工資 怎么處理
老師,請(qǐng)問(wèn)簽票業(yè)務(wù)賬務(wù)處理怎么做?
你好,老師,請(qǐng)問(wèn)電子口岸報(bào)關(guān)單可以在哪里下載成excel表格形式的數(shù)據(jù)嗎?
進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出最終會(huì)入到成本嗎?
個(gè)稅2024年1月到5月份全部申報(bào)錯(cuò)誤,有一個(gè)員工走了不知道,現(xiàn)在怎么處理?今天才發(fā)現(xiàn),要更正申報(bào),那要更正幾個(gè)月?是更正2024年01月到5月份?,2024年6月到12月還要更正?
個(gè)稅2024年1月到5月份全部申報(bào)錯(cuò)誤,有一個(gè)員工走了不知道,現(xiàn)在怎么處理?今天才發(fā)現(xiàn),要更正申報(bào),那要更正幾個(gè)月?是更正2024年01月到5月份?
老師 我們無(wú)票成本有10萬(wàn), 去年利潤(rùn)有五萬(wàn) ,我們的高新企業(yè)費(fèi)用有1萬(wàn),要怎么算匯算要交多少稅
這個(gè)月開(kāi)了一張發(fā)票,然后作廢了,這個(gè)就不用管了,也不用抄稅報(bào)稅清卡吧?
你好 就算作廢了 也得按月抄稅 報(bào)稅清卡的
哦哦,那我就十月來(lái)了以后抄報(bào),報(bào)稅,再清卡,
謝謝老師
你好 是的。 要注意 。 按月必須要抄稅 清卡的 按申報(bào)期報(bào)稅 不然到時(shí)你會(huì)鎖卡會(huì)無(wú)法開(kāi)票報(bào)稅的 。
好的。老師,謝謝
沒(méi)事的 希望能幫到你