你好 報(bào)稅期認(rèn)證就可以?

                                    
                                    
                                    
                                    
                                    每月月初2號(hào)才能跟客戶對(duì)賬,5號(hào)前開發(fā)票,就能收到貨款,我是在2號(hào)對(duì)了賬確認(rèn)了銷項(xiàng),然后認(rèn)證進(jìn)項(xiàng),然后開出發(fā)票,再抄稅清卡,然后把這個(gè)應(yīng)交增值稅15號(hào)前報(bào)了嗎
老師,小規(guī)模納稅人,季報(bào),百旺每個(gè)月15號(hào)之前清卡,10月份是先抄稅,再稅務(wù)局申報(bào)增值稅,最后清卡。因?yàn)槭羌緢?bào),11月份沒有增值稅申報(bào),那就是先抄稅,然后就直接清卡?
抄稅--報(bào)稅--認(rèn)證--繳稅--清卡 企業(yè)交稅是按這個(gè)流程來的嗎 ,這幾個(gè)流程有什么時(shí)間規(guī)定嗎,還是說每個(gè)月的15號(hào)之前操作完就行呢
老師,我想問下,我們7月份的進(jìn)項(xiàng)稅,要先走待認(rèn)證這個(gè)科目嗎?可是,我們今天就要出報(bào)表,認(rèn)證時(shí)間是8 月15號(hào)前,我什么時(shí)候才能轉(zhuǎn)到進(jìn)項(xiàng)里面呢?
老師,我想問下,就是每個(gè)月一號(hào)到15號(hào)之前就要抄稅報(bào)稅清卡。那認(rèn)證是什么時(shí)候啊
                應(yīng)收賬款余額為負(fù)數(shù),是指客戶欠我們錢吧?
計(jì)提交印花稅會(huì)計(jì)分錄怎么做
公司主營業(yè)務(wù)范圍有信息技術(shù)服務(wù),收到信息技術(shù)服務(wù)費(fèi)受營收的百分之15限額扣除政策吧
企業(yè)無法收回的應(yīng)收款項(xiàng)如何做賬
老師,我們公司準(zhǔn)備注銷,單位只給法人繳納社保了,但是工資申報(bào)的是0。這種情況 社保個(gè)人繳納費(fèi)用可以直接是公司承擔(dān)嗎?
老師,6月份開的票,現(xiàn)在還能紅沖嗎?
企業(yè)要注銷了其他應(yīng)付款沒法支付怎么還
老師,請(qǐng)問員工自己不上社保,社保以工資的形式補(bǔ)發(fā)給員工,申報(bào)個(gè)稅的時(shí)候,怎么填表?
你好老師個(gè)體戶要招標(biāo)需要給提供嚴(yán)重違法失業(yè)企業(yè)名單和經(jīng)營異常名錄在哪里查找怎么查找給標(biāo)識(shí)
老師,如果把17年成本收入做在以前年度,那么所得稅當(dāng)期如何報(bào)


報(bào)稅期是什么時(shí)候?先認(rèn)證再抄稅再報(bào)稅再清卡再購買發(fā)票對(duì)嗎
你好 15號(hào)前? ?是這樣操作