你好 建筑服務是按9%開票的 。 你們要看是什么業(yè)務的。
我們是小規(guī)模納稅人,現(xiàn)在承接建筑工程,對方讓我們開建筑工程5%的稅票,能不能開
我們是一般納稅人,對方為什么不要13的票,讓我們開9的票,建筑行業(yè)土石方工程或勞務,能開嗎
老師你好,我們是一般納稅人,甲方是建筑企業(yè),提供連砂石和灰?guī)r等原材料,我們將原料加工成機砂、碎石,可以以建筑勞務性質開9%的發(fā)票嗎?
請問老師,我們公司是小規(guī)模納稅人,做建筑土石方工程,現(xiàn)在有客戶要我們開勞務發(fā)票,可以開嗎?
老師,我們是建筑公司一般納稅人,開出的票是9%,如果收到對方13%的進項票,我們是可以抵對方13%的稅嗎?
個人獨資點填報經(jīng)營所得時,彌補以前年度虧損哪里需要手動填還是自動出數(shù)據(jù)?老師
老師,有銷售退貨的,請問退貨的是需要跟正常采購的發(fā)票分開來開具嗎?現(xiàn)在有個問題就是我們退貨的單價比當月采購的平均價要低。請問這種退貨的要怎么開具發(fā)票?
其應付的期末余額是負數(shù)的話,是不是代表其應付在借方?如果其應付為-1,然后科目重分類,借其應付1 貸其應收1,那這樣不就是其應收-1了嗎?其應付的正數(shù)是在貸方對吧老師,那這樣是不是代表A在其應付里已經(jīng)扣掉了,而且這樣-1和-1不就變成-2了,我搞不懂為什么分錄會做成貸方其應收,請老師解答一下
虛擬主播公司給本公司旗下的主播通過第三方平臺充值鉆石,進行打賞,第三方平臺開具的技術服務費發(fā)票,這種發(fā)票是否可以直接計入成本?還是作為廣告推廣服務,按照收入的15%入賬
公司是小規(guī)模納稅人,7月份通過二手交易市場賣掉了公司的車,這個月申報增值稅的時候,系統(tǒng)提示發(fā)生了應稅行為需要進行申報,但是稅務系統(tǒng)里面沒有顯示買賣的金額,我公司也沒有開過發(fā)票。問題1是否需要申報,申報是不是要和已開具的發(fā)票一起合并申報。問題2申報這個季度繳納增值稅的收入中如果包含了賣車的收入,營業(yè)收入是否要保持一致。問題3賣車的會計分錄,繳納增值稅的會計分錄,怎么做
老師公司之間的往來款,借款怎么做分錄
工程合同簽68萬,和政府簽了重組協(xié)議開票65萬,這個要怎么出分錄?
老師,個體工商戶申報經(jīng)營所得,上季度是核定征收,本季度申報改成查賬征收了,這種情況怎么申報啊?而且三季度沒有銷售額!
請問第39題答案里面為什么沒把消費在計算成是維護建設稅?為什么沒把那個消費稅跟增值稅加在一起來算了?
老師,我們是免增值稅企業(yè),申報企業(yè)所得稅,營業(yè)外收入需要把增值稅免稅部分計入嗎?系統(tǒng)提示
你看能來嗎,而是項目地址跨市
你好 不能開13%的發(fā)票。 你們這個就是建筑服務 按9%開票的
我們公司稅種認定里增值稅是商業(yè),國際行業(yè)明細是石材零售,
你好 你們自己沒有這個范圍 就不能直接開 去稅局代開發(fā)票 。