收到對方13%的進項票,可以抵對方13%的稅。
老師,我們是一般納稅人,稅率是6%,對方開給我們的進項發(fā)票是13%,請問抵扣進項稅時是按13%抵扣還是6%抵扣?
老師,一般納稅人原材料進項發(fā)票增值稅13%,而我們開給建筑公司只要9%專票,請問一般納稅人可以開13%和9%的專票嗎?那銷項9%的話,進項13%可以抵扣嗎?
老師,我們是建筑公司一般納稅人,開出的票是9%,如果收到對方13%的進項票,我們是可以抵對方13%的稅嗎?
老師,我們是建筑公司一般納稅人開出的票都是建筑服務(wù)-工程服務(wù),如果對方給我們開過來也是工程服務(wù)的票,我們可以抵扣嗎?
老師,我們是一般納稅人建筑公司,我們我對方開了9個點的普通發(fā)票,供應(yīng)商給我的進項發(fā)票可以抵扣稅額嗎?
貸款,餐飲,居民日常服務(wù),娛樂服務(wù)為什么開普票
如果按交稅開票和未開票那個交稅少過
老師,這里的面80000平方米,不用換算成8萬嗎?
轉(zhuǎn)入注冊資金和贖回理財產(chǎn)品 兩個會計分錄怎么寫
個人獨資點填報經(jīng)營所得時,彌補以前年度虧損哪里需要手動填還是自動出數(shù)據(jù)?老師
老師,有銷售退貨的,請問退貨的是需要跟正常采購的發(fā)票分開來開具嗎?現(xiàn)在有個問題就是我們退貨的單價比當(dāng)月采購的平均價要低。請問這種退貨的要怎么開具發(fā)票?
其應(yīng)付的期末余額是負數(shù)的話,是不是代表其應(yīng)付在借方?如果其應(yīng)付為-1,然后科目重分類,借其應(yīng)付1 貸其應(yīng)收1,那這樣不就是其應(yīng)收-1了嗎?其應(yīng)付的正數(shù)是在貸方對吧老師,那這樣是不是代表A在其應(yīng)付里已經(jīng)扣掉了,而且這樣-1和-1不就變成-2了,我搞不懂為什么分錄會做成貸方其應(yīng)收,請老師解答一下
虛擬主播公司給本公司旗下的主播通過第三方平臺充值鉆石,進行打賞,第三方平臺開具的技術(shù)服務(wù)費發(fā)票,這種發(fā)票是否可以直接計入成本?還是作為廣告推廣服務(wù),按照收入的15%入賬
公司是小規(guī)模納稅人,7月份通過二手交易市場賣掉了公司的車,這個月申報增值稅的時候,系統(tǒng)提示發(fā)生了應(yīng)稅行為需要進行申報,但是稅務(wù)系統(tǒng)里面沒有顯示買賣的金額,我公司也沒有開過發(fā)票。問題1是否需要申報,申報是不是要和已開具的發(fā)票一起合并申報。問題2申報這個季度繳納增值稅的收入中如果包含了賣車的收入,營業(yè)收入是否要保持一致。問題3賣車的會計分錄,繳納增值稅的會計分錄,怎么做
老師公司之間的往來款,借款怎么做分錄
好的,謝謝老師
好的,祝你工作順利。請五星好評!
老師,我們有個項目要求開具3%的簡易計稅發(fā)票,但是我們是一般納稅人一般計稅,單合同里面已填明我們只做工和提供少許材料,其余材料由建設(shè)單位提供,那我們是可以開嗎?
老師,我們有個項目要求開具3%的簡易計稅發(fā)票,但是我們是一般納稅人一般計稅,但合同里面已填明我們只做工和提供少許材料,其余材料由建設(shè)單位提供,那我們是可以開嗎?重要材料都由建設(shè)單位提供
一題一問,請重新提問。新問題,若接著在原來問題提問,對老師來說,按一個問題統(tǒng)計結(jié)算。