管理費(fèi)用福利費(fèi),做這個(gè),貸應(yīng)付職工薪酬福利費(fèi),借應(yīng)付職工薪酬福利費(fèi) 貸庫(kù)存現(xiàn)金/銀行
請(qǐng)問(wèn)老師,員工的團(tuán)建費(fèi),比如打球活動(dòng),吃飯聚餐這些在稅務(wù)賬是計(jì)入福利費(fèi)還是管理費(fèi)呢
你好老師請(qǐng)問(wèn),員工飯?zhí)贸缘挠?jì)入福利費(fèi),那用于員工飯?zhí)玫娜沼闷繁热缋@些,可以計(jì)入營(yíng)業(yè)成本,而不是計(jì)入福利費(fèi)嗎
老師,我想問(wèn)一下比如員工的聚餐費(fèi)需不需要通過(guò)應(yīng)付職工薪酬-福利費(fèi)呢?還是直接入管理費(fèi)用-福利,不通過(guò)應(yīng)付職工薪酬-福利過(guò)度呢?
你好,想問(wèn)下,老板報(bào)銷跟公司項(xiàng)目員工團(tuán)隊(duì)團(tuán)建聚餐、管理層團(tuán)建聚餐,這種一般是不是記入管理費(fèi)用-福利費(fèi)?另外,還有一些是招待餐費(fèi),他說(shuō)是公司銷售洽談時(shí)接待招待時(shí)吃飯的,這種記入管理費(fèi)用-招待費(fèi)嗎?
請(qǐng)問(wèn)老師,我公司有勞務(wù)外包人員,工資由勞務(wù)外包公司發(fā)放,給我們開(kāi)發(fā)票入勞務(wù)費(fèi),這部分外包人員付給食堂的餐費(fèi),福利費(fèi)(過(guò)節(jié)發(fā)放的),這種費(fèi)用又是由我公司在支付,導(dǎo)致福利費(fèi)比較高,工會(huì)費(fèi)也不夠,像這種我公司支付外包人員食堂的餐費(fèi),福利費(fèi),工會(huì)活動(dòng)的費(fèi)用改怎么入賬呢?請(qǐng)老師指點(diǎn),謝謝
零基礎(chǔ)想轉(zhuǎn)行會(huì)計(jì)或者會(huì)計(jì)助理,有必要把初級(jí)會(huì)計(jì)學(xué)學(xué)么?還是學(xué)學(xué)零基礎(chǔ)學(xué)會(huì)計(jì)的理論,再學(xué)實(shí)操?
預(yù)付4個(gè)月廠房租金,對(duì)方開(kāi)了3個(gè)月發(fā)票,會(huì)計(jì)分錄怎么做
老師請(qǐng)問(wèn)一直掛在某員工名上的幾千元的差路費(fèi) 怎么樣沖掉呢
一般納稅人,有個(gè)2024年的發(fā)票在今年作廢了。在2025.3月份申報(bào)表上直接做了進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出了稅額1933元,但是新開(kāi)進(jìn)來(lái)的我到7月才認(rèn)證。 這3月份和7月份(在7月認(rèn)證)分錄咋做
老師,我想問(wèn)一下裝修公司既有銷售貨物也有提供裝修服務(wù),賬務(wù)是不是要分開(kāi)做,成本分開(kāi)核算,稅務(wù)分開(kāi)申報(bào)?
請(qǐng)問(wèn)老師沒(méi)有發(fā)票的報(bào)銷款可以計(jì)入哪個(gè)往來(lái)科目呢?具體分錄是什么呢?
兩個(gè)戶是同一個(gè)法人,一個(gè)獨(dú)資企業(yè),一個(gè)個(gè)體戶,報(bào)經(jīng)營(yíng)所得時(shí)是把收入合并到一起報(bào),還是得各報(bào)一次
用直線法計(jì)提折舊,有減值要減減值嗎
老師,怎么區(qū)分金融負(fù)債和非金融負(fù)債?
老師,軍工成本核算怎么算呀,這泵表搞得這么分的這么細(xì),泵表一個(gè)部件,然后又要分一個(gè)部件,里面又有哪些材料構(gòu)成?然后要一個(gè)一個(gè)的去匹配他的單價(jià),要算他的成本。主要是太多了,不是很難,但是感覺(jué)好多呀,搞半天都搞不完。
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這個(gè)不屬于辦公費(fèi)嗎?
我的意思是一旦計(jì)入福利費(fèi)就要按14%的扣除,而福利是屬于員工薪酬的一部分。
不是,這個(gè)是福利費(fèi),不是辦公費(fèi),