是的 多計(jì)提了紅沖 少計(jì)提了需要補(bǔ)
請(qǐng)問學(xué)校的會(huì)計(jì)核算工資及發(fā)放工資不需要月底計(jì)提嗎?是當(dāng)月月中就直接計(jì)提然后財(cái)政直接支付的嗎?不滿一個(gè)月提前發(fā)放工資的?
上個(gè)月預(yù)提了工資,這個(gè)月做賬,只需要直接發(fā)放就可以了嗎,直接借應(yīng)付職工薪酬嗎,然后預(yù)提的工資和發(fā)放的工資是不一樣的,怎么做這個(gè)月的分錄呢?
老師,比如11月的工資11月發(fā)放是不是就可以做 借管理費(fèi)用工資 貸:銀行存款, 如果11月的工資12月發(fā)放,但是11月有預(yù)支, 預(yù)支分錄,借應(yīng)付職工薪酬 貸銀行存款, 然后再計(jì)提,12月放放工資就減去已經(jīng)發(fā)的是這樣不
老師你好,10月份員工工資月末計(jì)提多了,多計(jì)提900元。然后發(fā)放的分錄也做了?,F(xiàn)在沖減的話是不是也得做倆筆分錄。 當(dāng)時(shí)10月末計(jì)提時(shí)借:是主營(yíng)業(yè)務(wù)成本 n元 貸:應(yīng)付職工薪酬—應(yīng)付工資n元 11月15日發(fā)放時(shí):借:應(yīng)付職工薪酬—工資 n元 貸:其他應(yīng)付款n元。(老板個(gè)人發(fā)的) 現(xiàn)在沖銷10月份工資,在財(cái)務(wù)軟件10月計(jì)提下面有個(gè)沖銷,是不是可以直接點(diǎn)擊沖銷做 借:應(yīng)付職工薪酬—工資900元。 貸:主營(yíng)業(yè)務(wù)成本900元。 然后再11月份發(fā)放時(shí)那個(gè)財(cái)務(wù)軟件下面點(diǎn)擊沖銷 做;借:其他應(yīng)付款900元 貸:應(yīng)付職工薪酬—工資900元。 這樣做對(duì)不對(duì)
請(qǐng)問一下,計(jì)提工資的時(shí)候是:借管理費(fèi)用 貸應(yīng)付職工薪酬 發(fā)放的時(shí)候:借應(yīng)付職工薪酬 貸銀行存款,那如果不計(jì)提每個(gè)月算好后直接發(fā)放是不是可以直接借應(yīng)付職工薪酬 貸銀行存款啊?
老師 你好,咨詢下稅務(wù)局覺得企業(yè)所得稅繳納少了,要求匯算清繳再交點(diǎn),該怎么申報(bào)?調(diào)減成本嗎? 可是我實(shí)際成本夠的呀
老師,支付個(gè)體戶的經(jīng)營(yíng)所得個(gè)稅怎么做賬呢,計(jì)入借方應(yīng)交個(gè)人所得稅,那這個(gè)科目到時(shí)候又沖回什么科目呢,老板沒有發(fā)工資
老師,他這個(gè)折舊年限我怎么看不懂呀 汽車的是幾年呀
老師,我做匯算清繳時(shí)系統(tǒng)提示,與第四季度報(bào)表不一致,我翻看了一下四季度的報(bào)表,是錯(cuò)的,這個(gè)報(bào)表從第一季度收入就是錯(cuò)誤的,系統(tǒng)讓修改第四季度的報(bào)表,我咋修改啊,修改了第四季度的,仍然是錯(cuò)誤的,我不知道怎么做了
老師你好,請(qǐng)問公司員工報(bào)銷2022-2023年的費(fèi)用,這個(gè)該怎么做賬
建工險(xiǎn)是計(jì)入工程施工還是管理費(fèi)用
老師利潤(rùn)百分比怎么計(jì)算
阿里巴巴國(guó)際站的交易服務(wù)費(fèi)是怎么收取的,
老師,有限合伙公司需要做年度企業(yè)所得稅匯算清繳嗎,有限合伙企業(yè)一般申報(bào)哪些稅?
老師,比如2024年中計(jì)提的應(yīng)發(fā)工資共120萬,實(shí)際截止到2025年5月31日前只發(fā)放了100萬,納稅調(diào)增了20萬。這20萬不能在稅前扣除,將來剩余的20萬發(fā)放后,還可以再返回當(dāng)年更改報(bào)表扣除,或者在未來的年份扣除嗎?
可以不沖紅。直接再預(yù)提嗎
還有,還銀行本金,怎么做會(huì)計(jì)分錄啊
是的 借應(yīng)付職工薪酬貸銀行存款