你好,不預(yù)繳,如果被稅務(wù)查到,有可能讓停工的
老師,跟著我們干的施工班組在外地成立了個人獨資企業(yè),開票給我們,他們需要外地預(yù)繳稅?不預(yù)繳會有什么后果
您好老師,請教一個問題,我司是建筑行業(yè)專業(yè)分包,公司總部在佛山,現(xiàn)有個項目在杭州,屬于跨地區(qū)經(jīng)營,手下有一些施工班組,我司跟他們簽的合同內(nèi)容是*安裝服務(wù)*他們自己成立了個體工商戶,他的機(jī)構(gòu)所在地是廣東,然而他在杭州的一個項目干活,開給我們的發(fā)票,他們需要在項目所在地預(yù)繳嗎???
老師,假如我們A公司在外地有一個工程項目,現(xiàn)在分包一部分工程給跟我們同一個地方的 B公司,這樣的話,a跟B公司是不是都要預(yù)繳稅款?要的話,如果到時A預(yù)繳10萬,B預(yù)繳8萬,那能不能B預(yù)繳的抵減A預(yù)繳的,那A就只需要預(yù)繳2萬就可以了,這樣可以嗎
您好,老師,我們公司是建安企業(yè),2020年的時候,有5個外地工程,然后只開了一個外管證,有預(yù)繳一部分,另外一個是這個月剛開外管證,之前開的沒預(yù)繳,其他的工地也沒開外管證也沒預(yù)繳,但是之前開票的稅款,沒預(yù)繳的在公司經(jīng)營地已經(jīng)都繳清了,像現(xiàn)在這個情況要怎么辦
老師請問建筑業(yè)班組長成立了一個勞務(wù)個體戶,如果1-5月份他沒給我們開票,我們給工人發(fā)了工資報了個稅,后面幾個月他又給我們開票了,這些工人又在他開票的地方報了個稅行不行呢
甲公司固定資產(chǎn)無償劃轉(zhuǎn)給乙公司,2024.12.31劃轉(zhuǎn)的,已提折舊會計分錄如何的不,如原值8萬,折舊累計3萬
南乳開票稅收分類是豆制品還是調(diào)味品,查了稅收編碼,兩者都有出現(xiàn)
老師你好,我們其他應(yīng)付款金額過大,我們是總公司和分公司之間來回資金周轉(zhuǎn),總公司和分公司同一個法人,就是在當(dāng)?shù)赜珠_了一個分公司,前期分公司運行資金周轉(zhuǎn)從總公司轉(zhuǎn)過來的,現(xiàn)在稅局問我們,我們該怎么解釋合適,避免稅務(wù)問題
咨詢下:生產(chǎn)經(jīng)營所得季度預(yù)繳申報,前兩個季度企業(yè)利潤表僅有利息收入,稅務(wù)系統(tǒng)強制要求,填報把這部分利息放到收入中。三季度目前利潤表產(chǎn)生費用,按照正常填寫時,系統(tǒng)提示錯誤【收入總額不能小于上期收入總額】。因為利息收入本季度沒有放到收入中統(tǒng)計。目前提示無法申報成功,這種情況一般怎么處理?
老師,企業(yè)所得稅第一季度第二季度以及后面幾個季度,季度平均值怎么取數(shù)計算呢?
老師我的軟件是金碟專業(yè)版的利潤表相同格式有兩種,一種是本期金額和上期金額 另一種是本期金額和本年累計 這兩種選哪種
確實投資款沒有到位,資產(chǎn)負(fù)債表全填寫了0,利潤表也全填寫了0,這個企業(yè)所得稅這邊提交不了?,F(xiàn)在我應(yīng)該怎么做?
個稅申報有錯已經(jīng)繳納了個稅但是后期更正申報個稅對應(yīng)不上會計需要處理嗎?申報時忘記扣社保
老師好,10月發(fā)現(xiàn),9.30號出了出口報關(guān)單,但是沒開普票,現(xiàn)在專管員讓報稅在9月,請問,系統(tǒng)中如何填寫
老師,購買醫(yī)療設(shè)備投資到另外一家公司怎么做賬
小規(guī)模預(yù)繳稅率是多少?
超過免增值稅的限額了嗎,合同
我們內(nèi)部稅籌,不超限額怎樣的?我們現(xiàn)在免稅額度來?超了又是怎么弄的?
不超的話就不用預(yù)交了,超過了要預(yù)交增值稅的百分之1
要是開專票了,預(yù)繳稅率不變?
呃呃,不變,專票的小規(guī)模稅率現(xiàn)在就是增值稅百分之1的呢
老師,超限額開專票,預(yù)繳了1個點,那開票這邊去稅務(wù)局代開怎么弄的,拿著完稅證明去不用繳稅?
呃呃,已經(jīng)繳納過了就不用在繳了