在附表1的18欄填寫出口的免稅貨物
老師 請問下現(xiàn)在申報12月的出口退稅,我是第一次退稅的企業(yè),稅務局已經(jīng)核查完畢,我們可以申請退稅。請問現(xiàn)在申報前幾個月的數(shù)據(jù)應該如何申報幾個月報關(guān)開票的數(shù)據(jù)?進入出口退稅系統(tǒng)的月份應該填什么時候的? 是填本期的日期 還是填對應開票期間的日期?謝謝老師!
老師你好,我單位是生產(chǎn)型出口企業(yè),這個月增值稅和出口退稅系統(tǒng)都申報好了(由于內(nèi)銷占比多,出口退稅都沒有),現(xiàn)在發(fā)現(xiàn)12月出口有300萬沒開票,可以直接在增值稅附表一16項塡寫未開發(fā)票這一部分嗎
老師,你好。我們6月份補開了3月份發(fā)票的,我們申報增值稅時應該如何填寫的?我們3月份出口銷售了一批產(chǎn)品57870.65,當時沒有開具發(fā)票,增值稅申報是按無票收入申報了。然后我們在6月份補開了3月份出口的那批產(chǎn)品的發(fā)票57870.65。6月份一共出口銷售552771.25,其中318387.64是在當月已開發(fā)票了。由于發(fā)票數(shù)量不夠,234383.61是沒有開具發(fā)票。請問我們現(xiàn)在申報增值稅時應該如何填寫呢?
你好,老師,請問一下,上個月開了出口發(fā)票,本月申報出口退稅后被駁回了,現(xiàn)在已經(jīng)超過15號了,只能留到下個月申報出口退稅了,請問下個月申報上個月與本月出口退稅的時候,上個月開具的發(fā)票是否需要沖紅重新開具啊?另外出口退稅系統(tǒng)上傳報關(guān)單數(shù)據(jù)以往是一次上傳一個月的,下個月申報的時候是不是需要把上個月跟本月的報關(guān)單全部上傳呀?請老師指點一下,謝謝!
你好,老師,我們是生產(chǎn)型出口退稅企業(yè),七月初報完出口退稅跟增值稅后專管員出通知,當月報關(guān)的所有報關(guān)單必須次月申報,因為以往我們都是上個月25到這個月25這樣打印報關(guān)單的,所以6月25—30號的報關(guān)單沒打,也沒有及時在七月初申報,所以就這邊在八月初與七月的稅費一起申報,但是六月底的那幾張報關(guān)單七月開票時沒有按專管員說的按出口報關(guān)單日期當月匯率開票,開成7月匯率了,現(xiàn)在八月報七月稅的時候這個該怎么處理呀?麻煩老師指點一下,謝謝!
老師,我們一次性給別公司轉(zhuǎn)500萬有沒有影響對公司
老師,工資里面包含了公司部分社保,實發(fā)工資的時候又把個人部分社保和公司部分社保一起扣除了,請問應該如何做賬
老師,你好,增值稅收入和利潤表不不一致,會有什么風險嗎?因為有個未開票收入,上個季度申報的時候忘記填寫了,
企業(yè)所得稅中剛增加的事項工資薪金填報,記入成本和實發(fā)的工資我沒按計提的填寫都是按實際發(fā)放的工資填寫的可以嗎
老師,小規(guī)模開的發(fā)票季度不滿30萬,記賬憑證記錄科目的時候怎么做賬的
前任今年2月開的數(shù)電專票現(xiàn)在10月可以重新開嗎?他說的間隔太久是什么意思
印花稅1至6月份沒有申報,這個月我給怎么辦?
一般納稅人可以降級為小規(guī)模納稅人嗎?最近一兩年收入一年只有十多萬。
一般納稅人做賬,借:主營業(yè)務成本,是借待認證進項稅額,還是借應交稅費--進項稅額,貸;應付賬款,
老師,研發(fā)技術(shù)公司,2024年一年工資應計入研發(fā)費用做到管理費用里,2025年怎么調(diào)整分錄