您好 包裝費用計入業(yè)務(wù)宣傳費 茶葉費用計入業(yè)務(wù)招待費
老師請問,我們公司定制帶有企業(yè)logo的茶葉,有十萬,都是陸續(xù)送給客人們的,是不是可以計入業(yè)務(wù)宣傳費?
老師,請問下我公司是一般納稅人,主營業(yè)務(wù),銷售批發(fā)酸奶,只是有廣告設(shè)計制作這個經(jīng)營范圍,客戶讓13%宣傳冊,宣傳費的發(fā)票可以嗎
問題1,我們公司十五年慶典組織的了一個星期的團建活動,團建期間統(tǒng)一穿著帶有公司LOGO的文化衫,同時背包、旗子、帽子等都是帶有15周年的LOGO,我們團建發(fā)生的費用能不能計入管理費用-業(yè)務(wù)宣傳費 ?問題2,公司十五周年慶典活動,組織的晚會,禮品 等計入什么費用呢?
老師,您好,我公司是一家商混生產(chǎn)企業(yè),中秋節(jié)購入了領(lǐng)帶、絲巾、電動牙刷等用品,定制了印有公司名稱的包裝盒,一同贈送給客戶,可以計入宣傳費嗎?
老師好! 我司在網(wǎng)上訂購一批打火機用于贈送客戶, 打火機上印有公司的logo 請問是不是入銷售費用—業(yè)務(wù)宣傳費 還是銷售費用—廣告費?
老師,有銷售退貨的,請問退貨的是需要跟正常采購的發(fā)票分開來開具嗎?現(xiàn)在有個問題就是我們退貨的單價比當月采購的平均價要低。請問這種退貨的要怎么開具發(fā)票?
其應(yīng)付的期末余額是負數(shù)的話,是不是代表其應(yīng)付在借方?如果其應(yīng)付為-1,然后科目重分類,借其應(yīng)付1 貸其應(yīng)收1,那這樣不就是其應(yīng)收-1了嗎?其應(yīng)付的正數(shù)是在貸方對吧老師,那這樣是不是代表A在其應(yīng)付里已經(jīng)扣掉了,而且這樣-1和-1不就變成-2了,我搞不懂為什么分錄會做成貸方其應(yīng)收,請老師解答一下
虛擬主播公司給本公司旗下的主播通過第三方平臺充值鉆石,進行打賞,第三方平臺開具的技術(shù)服務(wù)費發(fā)票,這種發(fā)票是否可以直接計入成本?還是作為廣告推廣服務(wù),按照收入的15%入賬
公司是小規(guī)模納稅人,7月份通過二手交易市場賣掉了公司的車,這個月申報增值稅的時候,系統(tǒng)提示發(fā)生了應(yīng)稅行為需要進行申報,但是稅務(wù)系統(tǒng)里面沒有顯示買賣的金額,我公司也沒有開過發(fā)票。問題1是否需要申報,申報是不是要和已開具的發(fā)票一起合并申報。問題2申報這個季度繳納增值稅的收入中如果包含了賣車的收入,營業(yè)收入是否要保持一致。問題3賣車的會計分錄,繳納增值稅的會計分錄,怎么做
老師公司之間的往來款,借款怎么做分錄
工程合同簽68萬,和政府簽了重組協(xié)議開票65萬,這個要怎么出分錄?
老師,個體工商戶申報經(jīng)營所得,上季度是核定征收,本季度申報改成查賬征收了,這種情況怎么申報???而且三季度沒有銷售額!
請問第39題答案里面為什么沒把消費在計算成是維護建設(shè)稅?為什么沒把那個消費稅跟增值稅加在一起來算了?
老師,我們是免增值稅企業(yè),申報企業(yè)所得稅,營業(yè)外收入需要把增值稅免稅部分計入嗎?系統(tǒng)提示
老師您好,問一道題 某卷煙廠為增值稅一般納稅人,今年8月收購煙葉500公斤,實際支付總價款65萬元,已開據(jù)收購發(fā)票,,那卷煙廠自行繳納的煙葉稅是不是應(yīng)該是65*(1+10%)是不是要考慮固定補貼率10%
茶葉為什么不能計入業(yè)務(wù)宣傳費啊?
業(yè)務(wù)宣傳費是指企業(yè)開展業(yè)務(wù)宣傳活動所支付的費用,主要是指未通過媒體傳播的廣告性支出,包括企業(yè)發(fā)放的印有企業(yè)標志的禮品、紀念品等。
需要視同銷售嗎?
茶葉需要視同銷售的