一般可以在電子稅務(wù)局上申請(qǐng)領(lǐng)購(gòu)發(fā)票,然后打印出來(lái),帶上金稅盤(pán),辦稅員身份證去稅務(wù)大廳領(lǐng)購(gòu)。 回來(lái)后打開(kāi)開(kāi)票軟件——發(fā)票管理——發(fā)票領(lǐng)用管理——網(wǎng)上領(lǐng)票管理——領(lǐng)用發(fā)票——發(fā)票下載 即可
老師您好,我要網(wǎng)上申領(lǐng)發(fā)票,有的人說(shuō)登錄稅控盤(pán)開(kāi)票系統(tǒng)在上面申領(lǐng)然后讀入,有的人說(shuō)登錄電子稅務(wù)局去網(wǎng)上申領(lǐng)發(fā)票然后在稅控盤(pán)讀入,到底那個(gè)是正確的?
老師好!申領(lǐng)發(fā)票時(shí),沒(méi)有帶稅控盤(pán),發(fā)票領(lǐng)回后怎么讀取發(fā)票信息
電子發(fā)票申購(gòu)成功,寫(xiě)的是電子領(lǐng)取我要在哪里去領(lǐng)取,在廣子稅局上領(lǐng)取,再讀入稅控盤(pán)的嗎
怎樣在稅務(wù)局系統(tǒng)申領(lǐng)發(fā)票?申領(lǐng)發(fā)票必須帶稅控盤(pán)嗎?領(lǐng)完發(fā)票怎樣讀取發(fā)票信息?
稅務(wù)ukey里申領(lǐng)了發(fā)票 領(lǐng)取方式選自行領(lǐng)取 是不是系統(tǒng)操作完了后 還需要親自去稅務(wù)局大廳領(lǐng)發(fā)票 需要帶什么資料
個(gè)人獨(dú)資點(diǎn)填報(bào)經(jīng)營(yíng)所得時(shí),彌補(bǔ)以前年度虧損哪里需要手動(dòng)填還是自動(dòng)出數(shù)據(jù)?老師
老師,有銷(xiāo)售退貨的,請(qǐng)問(wèn)退貨的是需要跟正常采購(gòu)的發(fā)票分開(kāi)來(lái)開(kāi)具嗎?現(xiàn)在有個(gè)問(wèn)題就是我們退貨的單價(jià)比當(dāng)月采購(gòu)的平均價(jià)要低。請(qǐng)問(wèn)這種退貨的要怎么開(kāi)具發(fā)票?
其應(yīng)付的期末余額是負(fù)數(shù)的話(huà),是不是代表其應(yīng)付在借方?如果其應(yīng)付為-1,然后科目重分類(lèi),借其應(yīng)付1 貸其應(yīng)收1,那這樣不就是其應(yīng)收-1了嗎?其應(yīng)付的正數(shù)是在貸方對(duì)吧老師,那這樣是不是代表A在其應(yīng)付里已經(jīng)扣掉了,而且這樣-1和-1不就變成-2了,我搞不懂為什么分錄會(huì)做成貸方其應(yīng)收,請(qǐng)老師解答一下
虛擬主播公司給本公司旗下的主播通過(guò)第三方平臺(tái)充值鉆石,進(jìn)行打賞,第三方平臺(tái)開(kāi)具的技術(shù)服務(wù)費(fèi)發(fā)票,這種發(fā)票是否可以直接計(jì)入成本?還是作為廣告推廣服務(wù),按照收入的15%入賬
公司是小規(guī)模納稅人,7月份通過(guò)二手交易市場(chǎng)賣(mài)掉了公司的車(chē),這個(gè)月申報(bào)增值稅的時(shí)候,系統(tǒng)提示發(fā)生了應(yīng)稅行為需要進(jìn)行申報(bào),但是稅務(wù)系統(tǒng)里面沒(méi)有顯示買(mǎi)賣(mài)的金額,我公司也沒(méi)有開(kāi)過(guò)發(fā)票。問(wèn)題1是否需要申報(bào),申報(bào)是不是要和已開(kāi)具的發(fā)票一起合并申報(bào)。問(wèn)題2申報(bào)這個(gè)季度繳納增值稅的收入中如果包含了賣(mài)車(chē)的收入,營(yíng)業(yè)收入是否要保持一致。問(wèn)題3賣(mài)車(chē)的會(huì)計(jì)分錄,繳納增值稅的會(huì)計(jì)分錄,怎么做
老師公司之間的往來(lái)款,借款怎么做分錄
工程合同簽68萬(wàn),和政府簽了重組協(xié)議開(kāi)票65萬(wàn),這個(gè)要怎么出分錄?
老師,個(gè)體工商戶(hù)申報(bào)經(jīng)營(yíng)所得,上季度是核定征收,本季度申報(bào)改成查賬征收了,這種情況怎么申報(bào)???而且三季度沒(méi)有銷(xiāo)售額!
請(qǐng)問(wèn)第39題答案里面為什么沒(méi)把消費(fèi)在計(jì)算成是維護(hù)建設(shè)稅?為什么沒(méi)把那個(gè)消費(fèi)稅跟增值稅加在一起來(lái)算了?
老師,我們是免增值稅企業(yè),申報(bào)企業(yè)所得稅,營(yíng)業(yè)外收入需要把增值稅免稅部分計(jì)入嗎?系統(tǒng)提示