增值稅不需要計(jì)提直接繳納就可以城建稅的需要。
老師,小規(guī)模納稅人季度繳納稅金的時(shí)候是不是得先寫(xiě)一個(gè)計(jì)提的分錄,借管理費(fèi)用,待應(yīng)交稅金,應(yīng)交增值稅,城建稅,是吧?然后再寫(xiě)一步繳稅的分錄,一共兩步?
小規(guī)模,繳納增值稅和城建稅 是先要計(jì)提在繳納是吧
老師,小規(guī)模納稅人按季度繳納的增值稅和城市維護(hù)建設(shè)稅還需要計(jì)提嗎?
老師,小規(guī)模納稅人,去稅務(wù)局代開(kāi)專票,現(xiàn)場(chǎng)繳納了增值稅和城建稅,怎么寫(xiě)分錄?城建稅不用計(jì)提了嗎
小規(guī)模納稅人自開(kāi)專票,需要繳納增值稅和城建稅嗎?
公司勞務(wù)派遣員工的培訓(xùn)費(fèi)是否需要計(jì)入職工教育經(jīng)費(fèi)?
老師我是小規(guī)模納稅人,就是我做8月份的賬我需要計(jì)提附加稅嗎?
老師好,我們給個(gè)人賠款5000,收到保險(xiǎn)公司的4800,這個(gè)該怎么做賬呢
老師請(qǐng)教一下社保招工,合同期限,有固定,無(wú)固定。這兩個(gè)選那個(gè)哈,
老師您好,公司領(lǐng)導(dǎo)的朋友有個(gè)實(shí)用新型專利,想通過(guò)公司給他過(guò)一下賬,如果只是對(duì)公過(guò)賬,那邊開(kāi)發(fā)票,然后又對(duì)私把錢轉(zhuǎn)回,這個(gè)專利不過(guò)戶,對(duì)公司這邊有什么影響嗎?
老師您好,麻煩問(wèn)一下,21年開(kāi)出的增值稅專用發(fā)票,因開(kāi)票錯(cuò)誤對(duì)方一直沒(méi)有認(rèn)證,現(xiàn)在我們能開(kāi)紅字發(fā)票嗎?
老師我是小規(guī)模納稅人,,現(xiàn)在需要調(diào)整24年12月收入,我需要更改24年增值稅申報(bào)表,我的憑證是做到當(dāng)期,通過(guò)以前年度調(diào)整科目做的憑證,我24年的財(cái)務(wù)報(bào)表需要更改嗎,都需要改哪些
餐廳的量本利平衡點(diǎn)怎么算[抱拳R][抱拳R]只有內(nèi)向報(bào)表,內(nèi)帳利潤(rùn)表上有營(yíng)業(yè)收入,食材和酒水合計(jì)數(shù),費(fèi)用合計(jì),這利潤(rùn)表的凈利潤(rùn)算法是營(yíng)收-食材和酒水合計(jì)-費(fèi)用合計(jì)凈利潤(rùn)。按照這個(gè)報(bào)表數(shù)據(jù),怎么算量本利平衡點(diǎn)?
老師在3月份做銷售收入賬時(shí)把應(yīng)交稅費(fèi)—銷項(xiàng)稅額,和主營(yíng)業(yè)務(wù)收入金額同時(shí)記一樣的數(shù)字了,導(dǎo)致應(yīng)交稅費(fèi)銷項(xiàng)稅額多了出現(xiàn)余額了,在9月份做賬發(fā)現(xiàn)了這個(gè)問(wèn)題可以直接沖減調(diào)整過(guò)來(lái)嗎?
請(qǐng)問(wèn)做旅游用品的制造業(yè),進(jìn)來(lái)的紙箱包裝用的,入什么科目?還有縫紉機(jī)線入什么會(huì)計(jì)科目?
老師可以把分錄下嗎
借應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅貸銀行存款 借稅金及附加貸應(yīng)交稅費(fèi)城建稅 借應(yīng)交稅費(fèi)城建稅貸銀行存款。
謝謝老師 辛苦啦
不用客氣的,應(yīng)該的。
老師,你好 繳納這個(gè)月社保 有一筆補(bǔ)退, 我要如何做分錄 我看實(shí)際繳納的,把那筆補(bǔ)退的,抵掉了
借其他應(yīng)收款貸應(yīng)付職工薪酬,借應(yīng)付職工薪酬,借管理費(fèi)用付出借管理費(fèi)用貸應(yīng)付職工薪酬,借應(yīng)付職工薪酬貸其他應(yīng)收款。
上面那個(gè)繳納增值稅 后面計(jì)提城建稅,教育費(fèi) 是按增值稅的多少個(gè)點(diǎn)
城建稅7%/2 地方教育2%/2 教育附加3%/2