你好,你們需要交城建稅嗎?
一、小規(guī)模納稅人購買防偽稅控系統(tǒng)的會(huì)計(jì)分錄 1、購買時(shí): 借:管理費(fèi)用 貸:銀行存款等 2、按規(guī)定抵減的增值稅應(yīng)納稅額: 借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅 貸:管理費(fèi)用 老師,下面按規(guī)定抵減,是指報(bào)稅的時(shí)候,這個(gè)費(fèi)用與應(yīng)交稅費(fèi)相抵減的時(shí)候再做嗎?還是跟著第一步直接做?
老師,小規(guī)模納稅人季度繳納稅金的時(shí)候是不是得先寫一個(gè)計(jì)提的分錄,借管理費(fèi)用,待應(yīng)交稅金,應(yīng)交增值稅,城建稅,是吧?然后再寫一步繳稅的分錄,一共兩步?
老師,請(qǐng)問我公司是小規(guī)模納稅人,當(dāng)月開了專票,要繳納增值稅,需要怎么寫分錄,是先計(jì)提,然后到了季度申報(bào)繳納的時(shí)候在來做繳款分錄?
老師您好,請(qǐng)問小規(guī)模納稅人季度收入不到45W,已經(jīng)開票,分錄是借銀行存款,貸主營業(yè)務(wù)收入,應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅-銷項(xiàng)稅額。報(bào)稅的時(shí)候是免交增值稅吧?然后分錄應(yīng)該怎么寫呢?
老師,您好。我們是非營利組織小規(guī)模納稅人,第四季度的應(yīng)交增值稅稅金,因?yàn)榧径蠕N售額不超45萬,原先開普票時(shí)的分錄,借 應(yīng)收賬款 貸 提供服務(wù)收入 應(yīng)交稅金—應(yīng)交增值稅,這個(gè)應(yīng)交稅金—應(yīng)交增值稅應(yīng)該轉(zhuǎn)到哪里?分錄怎么寫?
我單位稅務(wù)風(fēng)險(xiǎn)提示 2022年其他應(yīng)付款余額較大且占增值稅全部銷售收入比例較高造成少記增值稅應(yīng)稅收入 ,賬目顯示大部分為保證金 該如何規(guī)避風(fēng)險(xiǎn)
老師 合并報(bào)表怎么做呢
老師 工商年報(bào)中 社保繳費(fèi)基數(shù)是按照實(shí)際繳納工資計(jì)算 還是按照社保局劃定的最低繳費(fèi)基數(shù)計(jì)算
老師,更正年報(bào),利潤表數(shù)額變少了。那是不是得退稅?退稅是不是會(huì)引起稅務(wù)注意?
M級(jí)納稅人可以申請(qǐng)所得稅匯算清繳退稅嗎?
老師,公司賣自由二手車,一般納稅人沒抵扣過,按3%簡易交稅,實(shí)際交稅是按1%還是2%?
請(qǐng)問一下申報(bào)殘疾金在職職工工資總額包括全年一次性獎(jiǎng)金嗎
老師咨詢一下:如果企業(yè)辦資質(zhì)或者動(dòng)態(tài)核查給人員買了幾個(gè)月的社保,但是沒發(fā)放工資,這種情況企業(yè)所得稅匯算清繳的時(shí)候這部分費(fèi)用需要調(diào)增不,如果不調(diào)增稅務(wù)問到怎么解釋
老師,您好!請(qǐng)問:建設(shè)工程有限公司名下的車輛,能出租嗎,作為其他業(yè)務(wù)收入。經(jīng)營范圍沒有提到租賃這個(gè)業(yè)務(wù)
注冊(cè)資本從100萬,前兩天剛變更了300萬,且300萬前兩天一次性實(shí)繳了,我稅務(wù)里面的涉稅市場主體身份信息變更里面的投資方投資有限起止怎么填寫?起的時(shí)間填寫公司成立時(shí)間嗎?還是什么意思
是的 老師
增值稅的不需要計(jì)提 你次月繳納的時(shí)候借應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅貸銀行存款。
附加稅借稅金及附加貸應(yīng)交稅費(fèi)城建稅。 繳納的時(shí)候借應(yīng)交稅費(fèi)貸銀行存款。
可是利潤表里頭怎么沒有應(yīng)交稅費(fèi)這項(xiàng)啊
你好,他是在資產(chǎn)負(fù)債表里面的。