你好!按規(guī)定增值稅萬按項目核算的
老師好,稅局有沒有規(guī)定說建筑類公司做外賬也要按項目來做的呢,我們就是建筑施工企業(yè),外賬這個會計做的可簡單了,項目也不分
老師,我們是建筑施工行業(yè),項目地在西藏,工人是臨時工,沒有買社保,要申報個稅嗎?項目負(fù)責(zé)人說是無包工,無包料,我們成都代理記賬公司做的外賬,她們沒有做項目賬,沒有設(shè)置施工科目,沒有結(jié)算單,只有中鐵七局發(fā)給我們的勞務(wù)費(fèi),管理人員工資,異地預(yù)交的稅費(fèi),計提當(dāng)月增值稅,車輛折舊費(fèi),損益結(jié)轉(zhuǎn),他們這樣做賬合法嗎?
老師,我們是建筑服務(wù)類的公司,有一個市政維修項目在做,項目是掛靠在另一家建筑公司的名下,現(xiàn)在工程款到了一部分在公賬是那家公司打來的,我們沒有開票,但是這筆款的稅款我們付給了那家公司,這個應(yīng)該怎么做賬呢,還需要繳稅嗎
老師好 我公司是提供建筑安裝服務(wù)的 有些項目需要我們開發(fā)票 這種項目就按實際做賬了!而有部分工程 對方不需要開票 以私人名義承包的小工程 這種就沒有做賬和報稅 費(fèi)用也沒有入到公司賬上!請問一下 這種稅務(wù)局知道了 有風(fēng)險嗎?
老師您好,我們之前是小規(guī)模納稅人,去年沒有業(yè)務(wù),一直0報稅,上個季度開了70000多的勞務(wù)增值稅發(fā)票,已報稅。但是公司一直沒有記賬。這個月改成一般納稅人了,我想問一下我們這種情況,接下來如果開始記賬,保稅,需要怎么操作。
進(jìn)項稅額轉(zhuǎn)出最終為什么會進(jìn)入到成本?
沒發(fā)工資 申報了個稅 也計提了工資 怎么處理
老師,請問簽票業(yè)務(wù)賬務(wù)處理怎么做?
你好,老師,請問電子口岸報關(guān)單可以在哪里下載成excel表格形式的數(shù)據(jù)嗎?
進(jìn)項稅額轉(zhuǎn)出最終會入到成本嗎?
個稅2024年1月到5月份全部申報錯誤,有一個員工走了不知道,現(xiàn)在怎么處理?今天才發(fā)現(xiàn),要更正申報,那要更正幾個月?是更正2024年01月到5月份?,2024年6月到12月還要更正?
個稅2024年1月到5月份全部申報錯誤,有一個員工走了不知道,現(xiàn)在怎么處理?今天才發(fā)現(xiàn),要更正申報,那要更正幾個月?是更正2024年01月到5月份?
老師 我們無票成本有10萬, 去年利潤有五萬 ,我們的高新企業(yè)費(fèi)用有1萬,要怎么算匯算要交多少稅
老師你好,問下個體戶是核定征收的,為什么每個季度還要收個人所得稅啊,不是按開票金額來定營業(yè)收入么?
我們的會計不按項目做,有什么風(fēng)險呢,規(guī)定外賬也按項目做有沒有什么文件規(guī)定呢
你好!1. 營改增之前采購的建筑施工材料已經(jīng)用于工程施工項目,但是,拖欠材料款,營改增后,才支付供應(yīng)商的材料款,而獲得了供應(yīng)商開據(jù)的增值稅專用發(fā)票,不可以抵扣增值稅的進(jìn)項稅。 2. 營改增之前,施工企業(yè)購買的辦公用品,機(jī)械設(shè)備等固定資產(chǎn)以及其他存量資產(chǎn),但是一次未獲得對方開據(jù)的發(fā)票,等到營改增以后,才獲得以上資產(chǎn)供應(yīng)商開據(jù)的增值稅專用發(fā)票,同樣不可以抵扣增值稅的進(jìn)項稅。 3. 營改增之前已經(jīng)完工的施工項目,但是未進(jìn)行工程結(jié)算,營改增后才進(jìn)行了工程結(jié)算,收到了業(yè)主支付的工程款,建筑企業(yè)繼續(xù)按3%交營業(yè)稅,繼續(xù)開建安營業(yè)稅發(fā)票。 4. 營改增前,已經(jīng)完工的施工項目,而且,進(jìn)行了工程結(jié)算,但是業(yè)主一直拖欠工程款,營改增后業(yè)主才支付工程款,施工企業(yè)繼續(xù)按3%交建安稅,開建安發(fā)票。 5. 營改增之前已經(jīng)完工以及營改增之前未完工的施工項目,營改增之后繼續(xù)施工的項目,可能有兩種方法處理,第一,繼續(xù)按照老政策執(zhí)行,就是按3%上建安稅,第二,執(zhí)行3%的稅率簡易增值稅。這兩種到底是哪一種?以相關(guān)文件出來為準(zhǔn)。 6. 工程造價可按以下公式計算:工程造價=稅前工程造價×(1+11%)。其中,11%為建筑業(yè)擬征增值稅稅率,稅前工程造價為人工費(fèi)、材料費(fèi)、施工機(jī)具使用費(fèi)、企業(yè)管理費(fèi)、利潤和規(guī)費(fèi)之和,各費(fèi)用項目均以不包含增值稅可抵扣進(jìn)項稅額的價格計算,相應(yīng)計價依據(jù)按上述方法調(diào)整。
好的,謝謝老師
不客氣歡迎下次提問滿意請好評謝謝