一、賬務處理 1.收到掛靠公司打來的工程款:貸:應收賬款 - 掛靠公司(或其他往來科目,視具體情況而定)借:銀行存款 2.支付給掛靠公司的稅款:貸:銀行存款借:其他應收款 - 掛靠公司(代付稅款)
我方 掛靠到一家公司,甲方付的工程款轉到了被掛靠的那家公司,被掛靠的公司又將工程款轉到了我們自己的一家建筑勞務公司的公戶上,而且備注的是貨款,這樣對我的建筑勞務公司有什么影響我應該怎么做賬,他不應該備注勞務費嗎?
我們在外地有個工程項目,合同里面有施工費,我們開了建筑服務,工程服務發(fā)票,在外地也預繳稅款,但是施工方是另外一家公司跟我們簽了合同,這家公司給我們開了施工費發(fā)票,但是也得在項目名稱地點預繳稅款對吧,那么外地稅務局就這筆施工費不是重復收了兩次預繳稅款嗎
老師咨詢下我們是一家建筑公司,但是沒有資質的,現(xiàn)在掛靠其他建筑公司承包了一個工程,但是項目經理這些工資需要我們發(fā),我們該以什么方式發(fā)放這些人的工資
#提問#,老師,我們公司有個項目是走的內賬。實際掛靠的別的公司的,沒有走我們公司的賬,但實際是我們承接的項目,然后我們負責墊資,被掛靠的那個公司有了項目回款在通過私戶什么的把錢轉給領導。我們做的是建筑工程類的,材料是我們自己采購,然后因為我們采購,欠人家材料款,一直沒付,然后被對方起訴了,法院直接把我們公司賬戶凍結了,并且劃扣了貨款(但是這家供應商不是走的我們公司的賬,走的被掛靠公司那的,實際業(yè)務他知道是我們在做,所以告了我們),那這個法院從我們公戶劃扣的錢我應該怎么入賬?
老師,我們是建筑服務類的公司,有一個市政維修項目在做,項目是掛靠在另一家建筑公司的名下,現(xiàn)在工程款到了一部分在公賬是那家公司打來的,我們沒有開票,但是這筆款的稅款我們付給了那家公司,這個應該怎么做賬呢,還需要繳稅嗎
老師我4月份計提的工資,現(xiàn)在5月份即將發(fā)放(發(fā)的是4月的)發(fā)放4?工資的同時我也要報4月的個稅,個稅的具體數字我也算不清,我就在想我把四月的應發(fā)工資數填在個稅表里,讓系統(tǒng)自己算出個稅,我在照抄系統(tǒng)上的個稅做實發(fā)的這筆分錄可以嗎
老師, 24年7月有2筆餐費未付款,但是我做分錄的時候,用庫存現(xiàn)金支付了 現(xiàn)在還能在25年1月修改嗎?改成未付
都說年底結賬 分錄是 借本年利潤,貸利潤分配-未分配利。我想問的是這里的本年利潤 是不是指利潤表的本年累計金額轉到未分配利潤?
從業(yè)證書取消后,現(xiàn)在從事會計記賬工作,需要取得證書嗎
老師, 2月5號收到A公司的發(fā)票3萬元,2月9號A公司把這張發(fā)票紅沖了 這2張發(fā)票我要做分錄嗎?
稅金及附加借貸方表示什么
股權變更,按股東占比分配股權交分紅個稅,這個未分配利潤是按稅務報表還是哪里取的數
股權變更,按股東占比分配股權交分紅個稅,這個未分配利潤是按稅務報表還是哪里取的數
請問,這個月費用支付了3萬元,沒有收到發(fā)票,改怎么做賬?
小規(guī)模企業(yè)實繳資本的流程和稅務處理是怎么樣的?