不能,這個不能,不能一張發(fā)票分次去抵扣,不能這樣處理,你這個只能都認(rèn)證,
老師請問供貨商單位開來的增值稅專票金額大,我這個月用不了這么多,如果留下月抵,這個月又差點進(jìn)項,能把這張進(jìn)項的一半稅額放在這月抵呀
老師你好,請問這個月開了銷項發(fā)票,但是沒有進(jìn)項發(fā)票,發(fā)票要下個月來,可以現(xiàn)在先不繳稅款,等下個月進(jìn)項票來了,有了留抵額,用下月的留抵額去補這個月的稅款嗎?
老師 我們這個月增值稅銷項稅額1.2萬,我們有一張待認(rèn)證進(jìn)項稅額發(fā)票7萬多,我想勾選認(rèn)證了,但是現(xiàn)在又有政策如果增值稅有留抵的情況稅務(wù)局要求進(jìn)項留抵退稅或者把帳做平,我想問一下關(guān)于這7萬多的進(jìn)項因為他是一張發(fā)票的進(jìn)項稅額,我勾選了可以分期抵扣嗎?就是我這個月想交一點稅,不想全部抵扣留抵了
這個月我司發(fā)生了進(jìn)口增值稅61130.36元,然后又開票了一張,價稅合計22000元,稅額2530.97元,代理記賬的人員說,因為我們當(dāng)月抵扣銷項稅額不能大于進(jìn)項稅額,所以說我們這個月2530.97元不能抵扣,有點不明白為什么不能當(dāng)月抵扣,不能直接抵扣,其余做留抵稅額嗎?
老師你好,請問下,我們公司本月銷售8000多,進(jìn)賬有一張大額的11000多,一張小額的才1000多,如果用大額的抵扣還多了這么多,現(xiàn)在不是不能留抵嗎,小的1000多來抵扣又太小了,我這個月該怎么操作好
您好,財務(wù)裝訂納稅申報資料時,每個月的增值稅進(jìn)項抵扣勾選統(tǒng)計表,需要裝訂在里面嗎?
想請問一下關(guān)于副食品出口退稅 對這一類產(chǎn)品核查很嚴(yán)嗎?主要是查哪些類情況? 我公司出口了一批副食品產(chǎn)品,在退稅時稅務(wù)局表示要核查上游 的上游。就是產(chǎn)品的第一手貨源方?這一拖就是好幾個月了,毫無進(jìn)展
老師,你好,請問污水費椒計入什么費用,是直接跟水費計入在一起嗎
老師您好,咨詢一個問題,我公司進(jìn)口一批貨物,報關(guān)單價數(shù)量金額已定,在海關(guān)報關(guān)時候海關(guān)把價格提高了,導(dǎo)致貨物成本提高,與應(yīng)付國外客戶的金額不符,差額記到哪里
增值稅申報表上,期末未繳稅額(多繳為負(fù)數(shù)),這個是取得哪個數(shù)據(jù)呢
政府付給企業(yè)采購款,企業(yè)從公司采購蔬菜給政府,收到公司的采購發(fā)票并支付給公司采購款。企業(yè)角度,這些怎么做賬?
老師,小規(guī)模納稅人和一般納稅人交的所得稅各交百分之多少,例如應(yīng)納所得額都是450萬
公司發(fā)快遞的發(fā)票專票可以抵扣嗎?應(yīng)該是可以的吧和業(yè)務(wù)相關(guān)的是不是都可以
出口企業(yè)增值稅稅負(fù)怎么計算?
老師你好,開發(fā)票時,有“勞務(wù)服務(wù)”這個稅目嗎?
哦只能這月認(rèn)證下月抵
這個看你們自己,想交點稅話,那就下次認(rèn)證,不想交,就這次認(rèn)證掉,你記得認(rèn)證全部填寫本期認(rèn)證本期申報抵扣,不要填寫一半
好的謝謝老師
好的,我先回復(fù)別的學(xué)員了