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增值稅申報(bào)表上,期末未繳稅額(多繳為負(fù)數(shù)),這個(gè)是取得哪個(gè)數(shù)據(jù)呢

2025-09-03 11:15
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齊紅老師

職稱:注冊會(huì)計(jì)師;財(cái)稅講師

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2025-09-03 11:17

同學(xué),你好
增值稅申報(bào)表上,期末未繳稅額(多繳為負(fù)數(shù))的數(shù)據(jù)是通過計(jì)算得出的。
具體來說,這個(gè)數(shù)值是根據(jù)本期的銷項(xiàng)稅額、進(jìn)項(xiàng)稅額、留抵稅額以及進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出等其他相關(guān)項(xiàng)目計(jì)算出來的。

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你好 應(yīng)交稅費(fèi)里面的
2025-06-19
你好,這個(gè)你填上一期應(yīng)交未交的稅額。
2024-01-04
你好!期初正數(shù)就是你上月需要繳納的數(shù)據(jù),期末正數(shù)是你當(dāng)月需要繳納的金額。負(fù)數(shù)是你多繳,本期繳納時(shí)就可以少繳納253.24元。如果你當(dāng)期的增值稅不需要繳納,也會(huì)顯示負(fù)數(shù),可以下期抵扣。假設(shè)你上期有留抵10萬,報(bào)表就會(huì)顯示-10萬,如果本期有增值稅23萬,去掉留抵10萬,就只需要繳納13萬元就可以了,所以-2509.05是你當(dāng)期不需要繳稅了
2022-03-24
好,這是上一個(gè)月主表應(yīng)補(bǔ)稅款結(jié)轉(zhuǎn)過來的,如果你是正常交稅的,在30欄填寫和他一樣的就行。
2023-02-24
你好,這個(gè)是計(jì)算得到的.32=24+25+26-27
2025-08-15
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