您好,要的,這個(gè)要裝訂在里面
請(qǐng)問(wèn)我本月由小規(guī)模改成一般納稅人,本月買(mǎi)了個(gè)裝訂機(jī)2134,稅額277元,本季稅務(wù)局"增值稅申報(bào)表附列資料(四)(稅額抵減情況表)"申報(bào)時(shí),需要填報(bào)嗎?
我司原財(cái)務(wù)有較多進(jìn)項(xiàng)未抵扣,她是每個(gè)月需要多少進(jìn)項(xiàng),就做多少發(fā)票到賬里。 1.我現(xiàn)在直接把留存的所有進(jìn)項(xiàng)全部做進(jìn)賬里,做在應(yīng)交稅費(fèi)-增值稅-待抵扣認(rèn)證 科目,在保證一定的增值稅稅負(fù)率的情況下,需要多少則轉(zhuǎn)多少到應(yīng)交稅費(fèi)-增值稅-進(jìn)項(xiàng)稅額里面,可否? 2.這些待抵扣進(jìn)項(xiàng)需要做賬當(dāng)月全部勾選認(rèn)證嗎?還是轉(zhuǎn)進(jìn)進(jìn)項(xiàng)多少,就在系統(tǒng)里面勾選多少?
老師您好 是這樣的 我們是做國(guó)際貨代的 然后是免銷(xiāo)項(xiàng)稅的 對(duì)應(yīng)的進(jìn)項(xiàng)稅額做轉(zhuǎn)出 但我每個(gè)月月末需要去增值稅稅控系統(tǒng) 去勾選抵扣增值稅 財(cái)務(wù)經(jīng)理讓我在能抵扣那一欄進(jìn)行勾選 但我們不是做進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出 不能抵扣嗎 為什么要在能抵扣那一欄勾選呢
老師,一般納稅人應(yīng)該要幾個(gè)月后工程結(jié)束才會(huì)開(kāi)銷(xiāo)項(xiàng)發(fā)票,進(jìn)項(xiàng)發(fā)票勾選系統(tǒng)里應(yīng)該先勾選統(tǒng)計(jì)發(fā)票,轉(zhuǎn)到增值稅申報(bào)表里面。還是就放在抵扣系統(tǒng)里面不管等后面開(kāi)票了再勾選呢?
每個(gè)月,增值稅認(rèn)證系統(tǒng)打印統(tǒng)計(jì)的表,增值稅銷(xiāo)項(xiàng)打印的表增值稅繳納的申報(bào)表一起裝訂在一起,封建模板能發(fā)一個(gè)嗎。。這個(gè)是會(huì)計(jì)報(bào)表封面是吧
就是我是收票方 現(xiàn)在對(duì)方要給我們開(kāi)票部分紅沖 需要我這里發(fā)起什么流程嗎
老師 這道題算平均資本成本率為什么不扣掉長(zhǎng)期借款的所得稅 不應(yīng)該是 5.6%*(1-25%)嗎
餐飲分公司,可以只注銷(xiāo)分公司嗎,分公司的存貨等可以調(diào)給總公司嗎?
A公司賣(mài)車(chē),委托我辦理賣(mài)車(chē)事宜,最終賣(mài)車(chē)給B公司,錢(qián)款打給我賬戶,并沒(méi)有進(jìn)入A公司賬戶。 請(qǐng)問(wèn)這種情況對(duì)A公司跟我有什么影響,會(huì)造成偷稅漏稅等犯法行為?怎么解決?
社?;鶖?shù)變了要自己去更正已申報(bào)工資嗎?
老師,給對(duì)方公司 公戶賬戶打款,是打開(kāi)戶許可證上面的賬戶號(hào)碼,還是打單位結(jié)算卡上面號(hào)碼
老師你好,如果4月份有個(gè)經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù)計(jì)入管理費(fèi)用,當(dāng)時(shí)以為無(wú)法取得發(fā)票,7月份又取得了這個(gè)經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù)的發(fā)票,請(qǐng)問(wèn)現(xiàn)在我應(yīng)該怎么處理這筆也許
老師能講一下,稅務(wù)登記操作步驟
項(xiàng)目支出建設(shè)廠房后的支出維修等,現(xiàn)金流量怎么選
老師 我是同一控股下的兩個(gè)子公司合并 合并時(shí)被合并方例如賬面有: 無(wú)形資產(chǎn)20萬(wàn) 這個(gè)無(wú)形資產(chǎn)是商標(biāo)合并時(shí)需要交增值稅嗎