你好 這個(gè)公司1要把錢還給公司2的。 不然到時(shí)公司2注銷的話 往來(lái)不清理注銷不了的阿
老師你好,我想咨詢下我們有兩個(gè)公司,公司1完全控股公司2,完全投資。資金周轉(zhuǎn)有時(shí)會(huì)從公司2轉(zhuǎn)入到公司1賬上。不過(guò)即將把公司2給注銷掉,那像這種情況,公司2掛在賬上的往來(lái),該怎么解決?
老師你好,我想咨詢下,假如A完全控股于B,由于特殊原因A公司把錢轉(zhuǎn)入員工個(gè)人賬戶,然后員工再?gòu)膫€(gè)人賬戶轉(zhuǎn)到B公司,B公司再把這筆錢用來(lái)發(fā)放工資支付其他費(fèi)用等。這個(gè)時(shí)候B公司的會(huì)計(jì)該怎么做賬比較好?
老師你好,我想問(wèn)下,國(guó)外客戶1與我們公司簽的采購(gòu)訂單,然后一部分款是國(guó)外客戶1付的,剩余尾款時(shí)是國(guó)外客戶2付給我們公司,國(guó)外客戶1投資于國(guó)外客戶2,完全控股。請(qǐng)問(wèn)這種情況,我們公司收到的款,是否可以直接向稅務(wù)局進(jìn)行退稅,收匯額來(lái)自兩個(gè)公司會(huì)不會(huì)有影響?
老師,子公司注銷,母公司應(yīng)該怎么做賬務(wù)處理 我們現(xiàn)在情況是這樣,子公司的稅務(wù)和工商在2月都已經(jīng)注銷了,但是銀行還沒(méi)有注銷,銀行上還有幾十塊錢,3月注銷時(shí)候回打到母公司賬戶。子公司賬上無(wú)往來(lái),但是有虧損的未分配利潤(rùn)和實(shí)收資本。 那1我作為母公司2月和三月分別要怎樣做賬務(wù)處理,2 子公司在3月把錢打到母公司又怎樣做賬務(wù)處理
老師,子公司注銷,母公司應(yīng)該怎么做賬務(wù)處理 我們現(xiàn)在情況是這樣,子公司的稅務(wù)和工商在2月都已經(jīng)注銷了,但是銀行還沒(méi)有注銷,銀行上還有幾十塊錢,3月注銷時(shí)候回打到母公司賬戶。子公司賬上無(wú)往來(lái),但是有虧損的未分配利潤(rùn)和實(shí)收資本。 那1我作為母公司2月和三月分別要怎樣做賬務(wù)處理,2 子公司在3月把錢打到母公司又怎樣做賬務(wù)處理
老師好,我們是敬老院,五保老人靠民政撥款,之前撥給老人的供養(yǎng)金、護(hù)理費(fèi)是直接撥款到銀行 借:銀行存款 貸:政府補(bǔ)助-非限定撥款-人員經(jīng)費(fèi) 現(xiàn)在有的老人回家了,需要從撥款里把他個(gè)人的錢轉(zhuǎn)給他家屬。 我取的現(xiàn)金給的 請(qǐng)問(wèn)這轉(zhuǎn)給老人家屬的錢的分錄在財(cái)務(wù)軟件里怎么做
老師問(wèn)企業(yè)所得稅申報(bào)表 職工薪酬 這一欄 (2024年12月末應(yīng)付職工薪酬貸方余額是138521,2024年借方金額全年是134263)請(qǐng)問(wèn)填這個(gè)表賬載金額填多少 ,實(shí)際發(fā)生額填多少 稅收金額填多少
原來(lái)為沒(méi)有離職,新單位給她先給他算工資,等離職后再交社??梢詥??公積金單位不承擔(dān),全額直接從工資里代扣代繳嗎?
老師,公司法人股東股權(quán)變更為自然人,都需要繳納什么稅啊
請(qǐng)教,包工包料的工程項(xiàng)目是按工程類的開票還是按工程和材料分開結(jié)算?分開結(jié)算的話有一部分又是按平方米的造價(jià)單價(jià)來(lái)簽訂的合同,這一塊如何開票呢
醫(yī)院的固定資產(chǎn)一般怎么分類或者編碼呢 按照 各科科室嗎是辦公和醫(yī)療設(shè)備 等這大類呢
企業(yè)所得稅匯算清繳前取得發(fā)票 但由于當(dāng)月進(jìn)項(xiàng)比較多 可以先不入賬嗎 取得等同于要入帳嗎在本月31號(hào)前?
補(bǔ)繳增值稅怎么做分錄,是以前的稅率適用錯(cuò)誤需要補(bǔ)繳的
請(qǐng)問(wèn)一下老師,今年企業(yè)所得稅年報(bào)怎么沒(méi)有A7040這張表的?。?/p>
郭老師回復(fù)一下,老師,我們是快遞行業(yè),現(xiàn)在是這樣,就是我們的車每天到總部去自己拉快遞,然后總部會(huì)給我們補(bǔ)貼,比如每天是5000,一個(gè)月是150000,總部會(huì)每天轉(zhuǎn)賬到我們的快遞系統(tǒng),但是次月中旬的時(shí)候,總部核算后會(huì)扣回一部分補(bǔ)貼,每個(gè)月金額都不一樣,而且比如這個(gè)月總部那邊給我們系統(tǒng)轉(zhuǎn)賬的補(bǔ)貼有150000,然后我們就會(huì)給總部開150000的票,次月補(bǔ)貼扣回的話總部也會(huì)給我們開具同樣金額的發(fā)票,如果不去管這個(gè)扣回的補(bǔ)貼 正常做賬,那么每月有一部分成本其實(shí)就是扣回的上月補(bǔ)貼,這樣做出來(lái)跟實(shí)際就一樣呢,老師,如果我想在當(dāng)月的賬務(wù)上體現(xiàn)出這一部分扣回的補(bǔ)貼要怎么做賬呢
那有沒(méi)有其他辦法可以不需要公司1把錢還給公司2? 算是股東分紅嗎
你好 你們是公司直接轉(zhuǎn)的。 你們做分紅的話 到時(shí)也得是股東來(lái)做協(xié)議才行的
嗯,好的老師。那公司1把錢還給公司2了,公司2可以正常注銷,那公司2剩余的錢該怎么分配?
你好 剩余的錢先債權(quán)債務(wù)處理好了 稅費(fèi)清理繳納清楚了 做分配給股東 到股東繳納個(gè)稅 。