可以先暫估借主營(yíng)業(yè)務(wù)成本貸應(yīng)收賬款
甲方(工程)有一部分款,要按工資,發(fā)到我們員工這邊,按農(nóng)民工走一部分賬(實(shí)際這部分款是我們的貨款)。那怎么做比較合理? 一是我司員工平時(shí)實(shí)際的工資正常發(fā),然后這幾個(gè)月多發(fā)甲方給的工資5000元/人。然后甲方發(fā)員工的,員工再轉(zhuǎn)回老板個(gè)卡(因?yàn)檫@個(gè)本來就是公司的錢)。這樣的話是否有什么風(fēng)險(xiǎn),然后這樣的話,員工會(huì)多產(chǎn)生一個(gè)個(gè)稅。 還有一種方法是,員工的平時(shí)實(shí)際的工資分解兩部分,甲方發(fā)5000元/月,剩下的差額公司這邊補(bǔ)發(fā)。這樣的話錢不用轉(zhuǎn)來轉(zhuǎn)去,也沒有個(gè)稅,但公司這幾個(gè)月的工資總額會(huì)減少,這樣有沒什么風(fēng)險(xiǎn)?
各位老師大家好,我們公司是快遞公司,然后,有總部的系統(tǒng),每個(gè)月出表,然后我們是分公司給總部開發(fā)票,金額就和總部系統(tǒng)里面的金額是一樣的,然后還有一些總部的扣款,總部會(huì)給我們開來發(fā)票,都是專票,這個(gè)怎么做賬務(wù)處理,包括分錄,請(qǐng)老師們指點(diǎn)一下,謝謝
這個(gè)52.5是4月份發(fā)給客戶的,總部直發(fā)給客戶的樣品,我們分公司的客戶,總部和我們分公司不在一個(gè)省,分公司跟總部是獨(dú)立核算自負(fù)盈虧,所以上個(gè)月做賬的時(shí)候我聽總部會(huì)計(jì)的在4月份的賬套里做了暫估入庫(kù),5月10號(hào)左右收到了總部開過來的專票,所以我在這個(gè)月初把5.66進(jìn)項(xiàng)專票稅額給抵扣了下,不過報(bào)稅的時(shí)候有個(gè)老師讓我0申報(bào),說是免費(fèi)給客戶不算收入,還讓我把4月份做的暫估刪了,5月份賬套里只記了借銷售費(fèi)用52.5 貸應(yīng)付賬款-總部52.5,那位老師還說讓我7月報(bào)稅的時(shí)候去稅務(wù)局把認(rèn)證的5.66可抵扣進(jìn)項(xiàng)稅給轉(zhuǎn)出來。今天總部會(huì)計(jì)審賬的時(shí)候跟我說必須把暫估加進(jìn)去,我就寫了下面的會(huì)計(jì)分錄,請(qǐng)問我做的會(huì)計(jì)分錄可以嗎?需要改嗎?改的話怎么寫合適?應(yīng)該寫待認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)稅額嗎?下月不用把認(rèn)證后的進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出了吧?老師
老師 我們快遞公司是在快遞系統(tǒng)里結(jié)算的,我們屬于一級(jí)網(wǎng)點(diǎn),同時(shí)下面還有幾個(gè)二級(jí)網(wǎng)點(diǎn),總部給我們結(jié)算的時(shí)候,賬單是全部出在一級(jí)網(wǎng)點(diǎn)的,我們結(jié)算后,再來看二級(jí)網(wǎng)點(diǎn)的賬單,如果二級(jí)網(wǎng)點(diǎn)賬單余額是正數(shù)那我們就要補(bǔ)二級(jí)網(wǎng)點(diǎn)錢,如果二級(jí)網(wǎng)點(diǎn)賬單是負(fù)數(shù),那就是二級(jí)網(wǎng)點(diǎn)補(bǔ)我們的錢,老師,假設(shè)不考慮開票的問題,這個(gè)業(yè)務(wù)分錄要怎么寫呢?(一級(jí)賬單里正數(shù)就是收入,負(fù)數(shù)就是成本)
老師 我們快遞公司是在快遞系統(tǒng)里結(jié)算的,我們屬于一級(jí)網(wǎng)點(diǎn),同時(shí)下面還有幾個(gè)二級(jí)網(wǎng)點(diǎn),總部給我們結(jié)算的時(shí)候,賬單是全部出在一級(jí)網(wǎng)點(diǎn)的,我們結(jié)算后,再來看二級(jí)網(wǎng)點(diǎn)的賬單,如果二級(jí)網(wǎng)點(diǎn)賬單余額是正數(shù)那我們就要補(bǔ)二級(jí)網(wǎng)點(diǎn)錢,如果二級(jí)網(wǎng)點(diǎn)賬單是負(fù)數(shù),那就是二級(jí)網(wǎng)點(diǎn)補(bǔ)我們的錢,老師,假設(shè)不考慮開票的問題,這個(gè)業(yè)務(wù)分錄要怎么寫呢?(一級(jí)賬單里正數(shù)就是收入,負(fù)數(shù)就是成本)
24年計(jì)提的,25年收到發(fā)票啦,那發(fā)票時(shí)附再24年還是25年,然后記賬憑證是啥
老師,公司給員工繳納5月份的社保(公司第一次給員工繳納社保,新員工),申報(bào)的時(shí)候選擇稅款所屬期起:2025年5月;稅款所屬期止:2025年5月,為什么繳費(fèi)期限是2025年6月30日呢?我現(xiàn)在想要繳納5月份的社保,繳費(fèi)期限不應(yīng)該是5月25日或者5月底結(jié)束嗎?還是我申報(bào)的時(shí)候稅款所屬期填錯(cuò)了嗎?請(qǐng)老師指教呢
老師,我想請(qǐng)教一下,我的預(yù)收賬款不平,應(yīng)該怎么做呢?
老師,晚上好!我想請(qǐng)教一下
個(gè)稅首次忘交 是不是不用罰滯納金
老師,請(qǐng)問一下,申請(qǐng)出口食品生產(chǎn)企業(yè)備案,需要先辦個(gè)電子口岸卡是嗎?那要怎么申請(qǐng)呢?個(gè)體戶可以申請(qǐng)這個(gè)備案嗎?
老師你好。請(qǐng)問25年1月補(bǔ)繳的2024年7-12月的養(yǎng)老保險(xiǎn),匯算清繳算24年還是25年
個(gè)稅除了在個(gè)稅APP能查看交沒交費(fèi)。電子稅務(wù)局里能看到嗎?
匯算清繳后補(bǔ)繳的稅款應(yīng)該如何做賬,是否影響利潤(rùn)
匯算清繳后補(bǔ)繳的稅款應(yīng)該如何做賬
但是每個(gè)月又有上月扣回的,也是給我們開了票,如果暫估了扣回的這部分,那本月扣的上月的,又怎么處理呢
給你開了發(fā)票之后,借應(yīng)收賬款,貸主營(yíng)業(yè)務(wù)成本。借主營(yíng)業(yè)務(wù)成本,貸應(yīng)收賬款。他是從你的貨款里面扣除,不是減少了應(yīng)收賬款并沒有支付。