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補繳增值稅怎么做分錄,是以前的稅率適用錯誤需要補繳的

2025-05-22 14:56
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

免費咨詢老師(3分鐘內(nèi)極速解答)
2025-05-22 14:57

你好,這個你更正申報了以前的收入了嗎

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快賬用戶6523 追問 2025-05-22 14:57

更正完了

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齊紅老師 解答 2025-05-22 14:59

你好,你借利潤分配-未分配利潤,貸應交稅費-未交增值稅 然后借應交稅費-未交增值稅,貸銀行存款。

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快賬用戶6523 追問 2025-05-22 15:00

還有就是進項稅額 留底,抵繳增值稅了,怎么做分錄

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齊紅老師 解答 2025-05-22 15:00

你好,你的進項稅額留底是計入什么科目的。

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快賬用戶6523 追問 2025-05-22 15:01

就是進項稅額科目

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齊紅老師 解答 2025-05-22 15:01

你好,那你借未交增值稅,貸進項稅額

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快賬用戶6523 追問 2025-05-22 15:02

好的謝謝

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齊紅老師 解答 2025-05-22 15:03

你好,不用客氣的了。

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你好,這個你更正申報了以前的收入了嗎
2025-05-22
您好,借以前年度損益調(diào)整(跨年度)貸應交稅費應交增值稅,借應交稅費應交增值稅,貸銀行存款
2021-05-23
你好 不知您企業(yè)是小企業(yè)會計準則還是? 增值稅補交是補收入還是轉出了進項稅呢?
2021-08-13
你好,具體是什么原因導致的補交以前年度增值稅??
2022-02-23
補交上年增值稅需要 借,以前年度損益調(diào)整 貸,應交稅費~增值稅
2023-01-16
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