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Q

請問下暫估的原材料和發(fā)票金額不一樣,差幾分錢要怎么處理呢?

2020-09-21 10:03
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

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2020-09-21 10:03

你好 紅沖或者補做上的

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快賬用戶1567 追問 2020-09-21 10:06

比如沖紅金額-600.02,實際發(fā)票收到材料金額600.那沖紅后的余額還有-0.02,這個怎么辦呢?不用管嗎?算到下個月累計?

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齊紅老師 解答 2020-09-21 10:06

你結轉了成本的嗎 沒有的話這么做可以

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快賬用戶1567 追問 2020-09-21 10:07

這個當月有結轉部分的,怎么做呢?

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齊紅老師 解答 2020-09-21 10:11

紅沖 結轉了多少沖多少

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快賬用戶1567 追問 2020-09-21 10:13

老師的意思是原材料,成本都要紅沖?

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快賬用戶1567 追問 2020-09-21 10:14

幾分錢也要沖紅么

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齊紅老師 解答 2020-09-21 10:16

你好 是的 幾分錢也紅沖

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快賬用戶1567 追問 2020-09-21 10:17

那紅沖成本需要做哪些分錄呢?

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齊紅老師 解答 2020-09-21 10:21

借原材料貸生產成本 借生產成本貸庫存商品 借主營業(yè)務成本負數(shù)貸庫存商品負數(shù)

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你好 紅沖或者補做上的
2020-09-21
您好,沖銷暫估入賬的憑證按照發(fā)票實際金額入賬。
2021-02-01
沖了就可以 結轉了嗎 沒有的直接沖
2023-11-21
那么那個材料生產的商品銷售出去沒?
2024-12-24
你好這個你沖,借原材料負數(shù),貸應付賬款,負數(shù)
2021-06-07
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