你好 紅沖或者補做上的
請問下暫估的原材料和發(fā)票金額不一樣,差幾分錢要怎么處理呢?
老師,請問一下。購進原材料時沒收到發(fā)票,暫估入庫了,然后收到發(fā)票時紅沖暫估,重做一筆按發(fā)票價購進。但是暫估的原材料已經全領用,產品也已完工入庫了,那原材料票已當時暫估價的差異金額怎會計處理?
原材入庫做的暫估,跨月發(fā)票分批到的,然后發(fā)現(xiàn)暫估金額多一分錢,請問怎么處理
跨年暫估入庫的原材料金額比次年收到的原材料發(fā)票金額少,怎么做賬務處理和會計分錄
老師,請問我去年暫估了一筆材料,按原價暫估的,后面又打折了,發(fā)票金額比暫估金額少好幾萬,這筆材料早已經領用了,后面怎么處理呢
老師,我想請問一下,差旅費里面含有餐補可以直接做成管理費用-差旅費報銷嗎?報銷但是沒有發(fā)票。不需要做到工資里面進行個稅申報或是做成職工福利之類的嗎?
老師,匯算清繳中,職工薪酬里面,年度貸方100萬,借方105萬,個稅申報系統(tǒng)里面103萬,納稅調整職工薪酬的表要怎么填?
完成企業(yè)所得稅匯算清繳之后,是不能進行季度企業(yè)所得稅申報的更改了嗎?
五月份的工資怎么計算,有多少個工作日,是工資除以工作日再乘以工作天數(shù)嗎
24年預提費用發(fā)票沒到位,年匯繳紅沖如何操作
老師,你好。公司的員工支付了這個加油的費用,一個是柴油,一個是過路費。能不能開發(fā)票?開專用的還是普通的呢?
老師你好,公司的員工有過路費,就這種的話,能不能開發(fā)票?。?/p>
老師個體戶工程文修隊購進些一維修用的用品,這些東西不是用來銷售的,用記做庫存商品嗎
研發(fā)支出,直接投入材料全部調整的,賬里要做處理嗎?研發(fā)對著成本調嗎?還是填所得稅年報直接調
老師你好!自然人獨資企業(yè)股東分配利潤需要交稅嗎
比如沖紅金額-600.02,實際發(fā)票收到材料金額600.那沖紅后的余額還有-0.02,這個怎么辦呢?不用管嗎?算到下個月累計?
你結轉了成本的嗎 沒有的話這么做可以
這個當月有結轉部分的,怎么做呢?
紅沖 結轉了多少沖多少
老師的意思是原材料,成本都要紅沖?
幾分錢也要沖紅么
你好 是的 幾分錢也紅沖
那紅沖成本需要做哪些分錄呢?
借原材料貸生產成本 借生產成本貸庫存商品 借主營業(yè)務成本負數(shù)貸庫存商品負數(shù)