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跨年暫估入庫的原材料金額比次年收到的原材料發(fā)票金額少,怎么做賬務(wù)處理和會(huì)計(jì)分錄

2024-10-18 16:13
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會(huì)計(jì)師;財(cái)稅講師

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2024-10-18 16:15

你好,你這個(gè)紅字憑證沖減上年的,然后再按正確的重新做。

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快賬用戶1444 追問 2024-10-18 16:17

因?yàn)樵牧弦呀?jīng)用于生產(chǎn)且成品已經(jīng)銷售,涉及到銷售成本,也就涉及到企業(yè)所得稅,匯算清繳的時(shí)候需不需要調(diào)整,整批原材料差額22000多

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齊紅老師 解答 2024-10-18 16:28

你好,這個(gè)正規(guī)的做法是需要調(diào)整的。

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你好,你這個(gè)紅字憑證沖減上年的,然后再按正確的重新做。
2024-10-18
您好,這個(gè)的話,先沖銷暫估,然后在做一個(gè)正確的,損益科目未分配利潤代替
2024-05-13
你好,0.02不用調(diào)整了呀,就一點(diǎn)點(diǎn)點(diǎn)
2022-04-21
你好 ;? ? ? ?暫估少了; 就把少做的金額補(bǔ)做一筆; 就不去紅沖之前分錄。 避免你負(fù)數(shù)金額??
2022-12-09
差額沖 借:原材料? 負(fù)數(shù) 貸:應(yīng)付賬款-暫估? 負(fù)數(shù)
2024-12-01
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