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老師,請問我去年暫估了一筆材料,按原價暫估的,后面又打折了,發(fā)票金額比暫估金額少好幾萬,這筆材料早已經(jīng)領(lǐng)用了,后面怎么處理呢

2024-12-24 09:38
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

免費咨詢老師(3分鐘內(nèi)極速解答)
2024-12-24 09:39

那么那個材料生產(chǎn)的商品銷售出去沒?

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快賬用戶8650 追問 2024-12-24 09:39

去年就銷售出去了

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齊紅老師 解答 2024-12-24 09:43

那么 借:應(yīng)付賬款-暫估 貸:利潤分配-未分配利潤/主營業(yè)務(wù)成本(今年銷售的)

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快賬用戶8650 追問 2024-12-24 15:46

沖暫估的時候差額做上面的分錄嗎

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齊紅老師 解答 2024-12-24 15:47

是的,就是那樣處理的

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快賬用戶8650 追問 2024-12-24 15:49

借:原材料 利潤分配 貸:應(yīng)付賬款-暫估 是嗎

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齊紅老師 解答 2024-12-24 15:50

沒明白,你是少暫估了材料?

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快賬用戶8650 追問 2024-12-24 15:51

多暫估了,利潤分配是紅字啊,沖暫估,整個憑證都是紅字啊

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齊紅老師 解答 2024-12-24 15:54

哦哦,那你就做紅字就行

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齊紅老師 | 官方答疑老師

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