沖了就可以 結(jié)轉(zhuǎn)了嗎 沒有的直接沖
請問下暫估的原材料和發(fā)票金額不一樣,差幾分錢要怎么處理呢?
老師,請問一下。購進(jìn)原材料時沒收到發(fā)票,暫估入庫了,然后收到發(fā)票時紅沖暫估,重做一筆按發(fā)票價購進(jìn)。但是暫估的原材料已經(jīng)全領(lǐng)用,產(chǎn)品也已完工入庫了,那原材料票已當(dāng)時暫估價的差異金額怎會計處理?
老師 ,我們是商貿(mào)企業(yè)。上年11月暫估入庫一批產(chǎn)品。就按暫估的金額,數(shù)量。暫估入庫了。然后11月這批暫估的貨賣了,我就按暫估價結(jié)結(jié)轉(zhuǎn)銷售成本了。然后分錄也是按暫估的寫。 然后12月到發(fā)票了。金額比暫估的少。然后我按暫估錄入了紅字分錄,又按發(fā)票錄入藍(lán)字分錄。這樣對嗎?結(jié)轉(zhuǎn)成本哪里我沒有動,結(jié)轉(zhuǎn)銷售成本哪里需要改嗎?需要沖銷比發(fā)票多出來的成本嗎?但是跨年了怎么辦
老師現(xiàn)在暫估入庫的發(fā)票已到,材料在入庫時已使用。暫估金額和發(fā)票一致,怎么做賬務(wù)處理
暫估庫存一直沒有發(fā)票到,沖暫估,然后做無票購進(jìn)處理。請問無票購進(jìn)的分錄怎么寫?
老師,單位租賃法人的個人車輛,每個月3000元,一年36000元。我需要給單位開具租賃費(fèi)發(fā)票,請問需要繳納哪些稅種
文具用品批發(fā)和零售開票這塊應(yīng)該怎么選擇
老師本月中可以勾選認(rèn)證進(jìn)項發(fā)票嗎?
老師, 我這個企業(yè)沒有進(jìn)出口,我年報的時候顯示進(jìn)出口,賬上沒有進(jìn)出口,我看群里的消息,的確有做出口的,這個怎么辦啊 我利潤表收入是0
老師,廣告店開票明細(xì)“印刷品”物料制作,或者“印刷品過塑“,這樣算貨物還是服務(wù)收入?
老師,廣告店開票是發(fā)票明細(xì)是“印刷品”物料制作,或者“印刷品印刷過塑”,請問這種算貨物收入還是服務(wù)收入?
老師單位有一臺車,準(zhǔn)備賣給法人,法人再轉(zhuǎn)租給企業(yè),這樣操作可以?
補(bǔ)提的是24年的工資老師麻煩咨詢一下,企業(yè)匯算清繳24年時,25年補(bǔ)提了6萬的工資,如果在匯算報表工資調(diào)整項填入,相當(dāng)于24年的利潤總額沒有變化,是什么情況,按理應(yīng)該是利潤減少了的,這樣所得稅依然是按沒有調(diào)整之前交的。麻煩老師幫忙解答一下?
支付的公司股權(quán)收購款如何進(jìn)行賬務(wù)處理
老師你好,如果題目說明可重分類進(jìn)損益的其他綜合收益,最后結(jié)轉(zhuǎn)就直接轉(zhuǎn)投資收益嗎
把暫估的整張單據(jù)紅沖嗎
你好對的 然后做發(fā)票的
第一次到了一部分,跨月又到一部分,是在第一次到發(fā)票的時候把整張單據(jù)紅沖嗎
不需要 到了多少沖多少
沖減的分錄是怎么做的呢
借應(yīng)付賬款 貸原材料。