稅負(fù)=(不含稅銷(xiāo)售額*稅率-進(jìn)項(xiàng)稅額-留底稅額%2B進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出)/不含稅銷(xiāo)售額
想問(wèn)一下開(kāi)了銷(xiāo)項(xiàng)稅額票,用進(jìn)項(xiàng)抵稅,如何底,要開(kāi)多少的專(zhuān)票是如何計(jì)算的
老師,你好,我想問(wèn)一下如果我給銷(xiāo)售方開(kāi)10萬(wàn)票,進(jìn)項(xiàng)稅怎么抵扣(增值稅專(zhuān)票),如何計(jì)算開(kāi)多少金額的票?
老師,請(qǐng)問(wèn)我司是一般納稅人,開(kāi)的發(fā)票是13個(gè)點(diǎn),上月開(kāi)票稅額是43206.05元,我要稅負(fù)率1.5,如何算出進(jìn)項(xiàng)要抵扣多少進(jìn)項(xiàng)稅額?
開(kāi)出稅率為9的銷(xiāo)項(xiàng)發(fā)票,如何快速計(jì)算需要多少進(jìn)項(xiàng)
小規(guī)模知道銷(xiāo)項(xiàng)如何算需要開(kāi)多少進(jìn)項(xiàng),開(kāi)進(jìn)來(lái)的是專(zhuān)票有沒(méi)有影響?
老師我去年收入分錄借應(yīng)收賬款5000貸主營(yíng)業(yè)務(wù)收入5000借庫(kù)存商品3000貸應(yīng)付賬款3000成本是主營(yíng)業(yè)務(wù)成本3000貸庫(kù)存商品3000今年2月我做了沖紅分錄借應(yīng)收-5000貸主營(yíng)業(yè)務(wù)收入-5000借庫(kù)存-3000貸應(yīng)付賬款-3000成本分錄是借主營(yíng)業(yè)務(wù)成本-3000貸庫(kù)存商品-3000沒(méi)用利潤(rùn)分配未分配利潤(rùn)來(lái)做,4月份怎么調(diào)整用利潤(rùn)分配未分配利潤(rùn)來(lái)做,分錄寫(xiě)下吧
老師好問(wèn)下個(gè)人所得稅匯算清繳,今年申報(bào)去年的,按照所屬期,還是按照單位申報(bào)的時(shí)間匯總?
自產(chǎn)自銷(xiāo)在稅務(wù)官網(wǎng)可以看出來(lái)嗎?哪個(gè)地方
老師,企業(yè)稅務(wù)登記備案小企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則,我們有其他收益,其他收益如何在財(cái)務(wù)報(bào)表中填列
你好老師,如果匯算清繳時(shí)暫估的成本還沒(méi)沖銷(xiāo),怎么處理,可以跨期處理嗎
老師,子公司在年中注銷(xiāo)了,成立了分公司,子公司的半年利潤(rùn)小于300萬(wàn),那能享受小微企業(yè)的所得稅優(yōu)惠政策嗎?
飛機(jī)票報(bào)銷(xiāo)要取得什么憑證呢
老師你好,民辦非企業(yè),應(yīng)交稅費(fèi),應(yīng)交增值稅轉(zhuǎn)入什么科目
發(fā)票開(kāi)出來(lái)了,然后不付全款,先付部分款項(xiàng),這樣可以嗎
老師那個(gè)不合規(guī)的發(fā)票,匯算清繳的時(shí)候納稅調(diào)增增填在啥位置啊?
這個(gè)需要有稅負(fù),沒(méi)有稅負(fù)就這個(gè)小于等于0 不含稅銷(xiāo)售額*稅率-進(jìn)項(xiàng)稅額-留底稅額%2B進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出
就比如我給人家開(kāi)的稅額是一萬(wàn)九的稅票,我需要開(kāi)多少的專(zhuān)票,多少的普票來(lái)抵稅?
你這個(gè)19000是啥,這個(gè)稅額?不含稅銷(xiāo)售額=含稅/(1%2B稅率) ,銷(xiāo)項(xiàng)稅額=不含稅銷(xiāo)售額*稅率,增值稅這個(gè)不想交稅,你這個(gè)取得進(jìn)項(xiàng)稅額專(zhuān)票稅額大于這個(gè)銷(xiāo)項(xiàng)稅額=不含稅銷(xiāo)售額*稅率, 多少普通發(fā)票那這個(gè)需要看你們企業(yè)所得稅稅負(fù)這個(gè),沒(méi)有稅負(fù) 這個(gè)成本費(fèi)用大于收入就可以,你看你費(fèi)用多少,這個(gè)收入多少 這個(gè)收入-成本(未知)-費(fèi)用小于等于0 不交企業(yè)所得稅
您幫忙看下,我是幫學(xué)員咨詢的
1這個(gè)是獲利凈利潤(rùn)163萬(wàn),要是這個(gè)都是自然人股東這個(gè)分紅是對(duì)半分話這個(gè) 分開(kāi)交個(gè)稅是163萬(wàn)*50%*20%每個(gè)股東交個(gè)稅,163萬(wàn)/2-163萬(wàn)*50%*20%=65.2萬(wàn)
這個(gè)是每個(gè)股東分紅的,要是只有2個(gè)股東話,163萬(wàn)/2-163萬(wàn)*50%*20%=65.2萬(wàn)
163萬(wàn)是加工費(fèi)163萬(wàn)是加工費(fèi),我就是不知道利潤(rùn)有多少,我朋友說(shuō)去了房租,人工稅收還有利潤(rùn)47萬(wàn)
稅收要差不多要25不到一點(diǎn)了,他說(shuō)他叫他的會(huì)計(jì)算出來(lái)的
這個(gè)最好是自己看下這個(gè)單子這個(gè)相關(guān)有報(bào)表這個(gè)看是不是47萬(wàn)可以要求這個(gè)對(duì)方出那個(gè)詳細(xì)利潤(rùn)表,你可以去對(duì)應(yīng)去看單子這個(gè),,47萬(wàn)利潤(rùn)分紅這個(gè)對(duì)半分是47萬(wàn)*50%*20%交股息紅利個(gè)稅
47萬(wàn)說(shuō)的是總的利潤(rùn)嗎,你這邊稅后利潤(rùn)分紅47萬(wàn)/2-47萬(wàn)*50%*20%
他是請(qǐng)教一下,純家工無(wú)抵扣應(yīng)交多少稅?
不是分紅話,需要看這個(gè)是小規(guī)模還是一般納稅人,163萬(wàn)/(1%2B稅率)*稅率(增值稅)%2B163萬(wàn)/(1%2B稅率)*稅率*12%(附加稅)%2B163萬(wàn)*萬(wàn)分之五(印花稅)%2B(163萬(wàn)-100萬(wàn))*10%%2B100萬(wàn)*5% (企業(yè)所得稅是小型微利企業(yè)話)不是話這個(gè)是163萬(wàn)*25% 這個(gè)沒(méi)有任何抵扣情況下交的稅
我后面這個(gè)算企業(yè)所得稅是沒(méi)有這個(gè)按你說(shuō)這個(gè)利潤(rùn)47萬(wàn),按你說(shuō)這個(gè)說(shuō)這個(gè)企業(yè)所得稅是47萬(wàn)*5%是小型微利企業(yè)話