可以,可以跨期處理
你好。我想問(wèn)一下。我去年有暫估的成本。年底之前沒(méi)有沖銷。現(xiàn)在匯算清繳要調(diào)增嗎。還是要怎么處理啊
老師,如果小規(guī)模 去年暫估的成本發(fā)票,今年有部分沒(méi)到,在匯算清繳時(shí)調(diào)增了,沖暫估然后計(jì)入當(dāng)期損益可以嗎?
老師,去年暫估25w,匯算清繳的時(shí)候票回來(lái)9w,還有16w匯算清繳的時(shí)候調(diào)增補(bǔ)稅了,賬上余的暫估款怎么處理?放在那里還是沖掉?怎么沖?
老師你好!2021年初對(duì)2020年匯算清繳時(shí),暫估人工成本至今未取得發(fā)票,但由于當(dāng)時(shí)匯繳申報(bào)時(shí)忘記沖紅或扣除暫估成本,虛增了利潤(rùn)?,F(xiàn)應(yīng)如何處理納稅申報(bào)表及賬務(wù)處理
你好老師,請(qǐng)問(wèn)應(yīng)付賬款暫估庫(kù)存一直遺留之前結(jié)轉(zhuǎn)成本了,但是沒(méi)有紅沖暫估庫(kù)存,這個(gè)分錄怎么處理,匯算清繳怎么處理
假設(shè)進(jìn)貨是90萬(wàn)(價(jià)稅合計(jì)),毛利率怎么計(jì)算
老師,內(nèi)賬固定資產(chǎn)需要折舊嗎?
上月匯兌損益貸方余額8014人民幣,上月底的匯率為7.3159,結(jié)匯當(dāng)天的匯率為7.1,結(jié)匯39592美元時(shí)怎么做賬
你好老師一般納稅人預(yù)付款的余額表示借貸應(yīng)收應(yīng)付賬款在貸方還是在借方
老師,內(nèi)賬應(yīng)該價(jià)稅分離做嗎?
老師,這道題盈虧平衡點(diǎn)業(yè)務(wù)量和銷售額我這樣算可以嗎
各位老師大家好,管理費(fèi)用-開(kāi)辦 費(fèi)能記貸方科目嗎,因?yàn)橛行┦切枰嘶貨_減的
請(qǐng)問(wèn)違約金一般按多少定額簽訂協(xié)議
#提問(wèn)#老師,6、下列各項(xiàng)中,屬于利得的有( )。 A 出租無(wú)形資產(chǎn)取得的收益 B 投資者的出資額大于其在被投資單位注冊(cè)資本中所占份額的差額 C 處置固定資產(chǎn)發(fā)生的凈收益 D 以現(xiàn)金清償債務(wù)形成的債務(wù)重組收益 這個(gè)選擇什么?B不是商譽(yù)嗎?D是其他收益?
生產(chǎn)企業(yè)先申報(bào)增值稅還是先申報(bào)出口退稅?
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是需要做沖銷處理嗎?
就是成本票還沒(méi)收到,需要做沖銷嗎
若確認(rèn)后期能收到發(fā)票,不用沖銷