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老師,你好,我想問一下如果我給銷售方開10萬票,進(jìn)項(xiàng)稅怎么抵扣(增值稅專票),如何計(jì)算開多少金額的票?

2020-09-20 10:15
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊(cè)會(huì)計(jì)師;財(cái)稅講師

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2020-09-20 10:16

(銷項(xiàng)-進(jìn)項(xiàng))/不含稅收入=稅負(fù) 按這個(gè)來

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快賬用戶3576 追問 2020-09-20 10:17

能再詳細(xì)解釋下嗎

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齊紅老師 解答 2020-09-20 10:18

就是根據(jù)稅負(fù) 來計(jì)算抵扣需要繳納的增值稅

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(銷項(xiàng)-進(jìn)項(xiàng))/不含稅收入=稅負(fù) 按這個(gè)來
2020-09-20
稅負(fù)=(不含稅銷售額*稅率-進(jìn)項(xiàng)稅額-留底稅額%2B進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出)/不含稅銷售額
2020-09-16
您好 如果銷售方 多給我們開了一張一模一樣的增值稅專票,那我們是多交還是少交稅呢---您公司根本不應(yīng)該抵扣,簡(jiǎn)單講多給開的發(fā)票與您公司無關(guān)了,這個(gè)是不能勾選認(rèn)證的,因?yàn)槠髽I(yè)抵扣的進(jìn)項(xiàng)稅額是要和實(shí)際發(fā)生業(yè)務(wù)相符的。
2021-03-17
對(duì),只有專票才能抵扣進(jìn)項(xiàng)稅。
2024-05-31
你可以憑代開的免稅普票計(jì)算抵扣9%
2024-10-23
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