借主營業(yè)務(wù)成本-13貸庫存商品-13 借應(yīng)付帳款 貸庫存商品 進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出
7月份的會(huì)計(jì)分錄是借:庫存商品13萬 應(yīng)交稅費(fèi)一一進(jìn)項(xiàng)稅額 貸:應(yīng)付賬款,庫存商品7月份已經(jīng)結(jié)轉(zhuǎn)了成本,8月份紅沖了,會(huì)計(jì)分錄如何處理?
公司7月購入商品未稅100萬,當(dāng)月分錄為: 借:庫存商品 100萬 借:應(yīng)交稅費(fèi)-進(jìn)項(xiàng) 16萬 貸:應(yīng)付賬款 116萬 8月發(fā)現(xiàn)這筆業(yè)務(wù)錯(cuò)了,對(duì)方開具紅字發(fā)票過來,并補(bǔ)了未稅80萬的發(fā)票過來,沖紅分錄如下: 借:庫存商品-100萬 借:應(yīng)交稅稅-進(jìn)項(xiàng)稅額-16萬 貸:應(yīng)付賬款 -116萬 更正7月憑證: 借:庫存商品 80萬 借:應(yīng)交稅費(fèi)-進(jìn)項(xiàng)稅額 12.8萬 貸:應(yīng)付賬款 -92.80萬 請(qǐng)問,更正的應(yīng)付賬款為什么是-92.80萬,而不是正的92.80
5月份采購一輛車做庫存商品,分錄:借:庫存商品10000,應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-應(yīng)交進(jìn)項(xiàng)稅額,貸:應(yīng)付賬款-供貨商,6月份要紅沖這臺(tái)車進(jìn)項(xiàng),如何做分錄
老師好,請(qǐng)問一下,21年2月份我做的暫估入庫90萬。分錄是,借:庫存商品90萬 貸:應(yīng)付賬款-暫估應(yīng)付款90萬 同時(shí)也結(jié)轉(zhuǎn)成本了。借:主營業(yè)務(wù)成本 90萬 貸:庫存商品 90萬。發(fā)票在21年7月份才開回來。發(fā)票金額是56萬。如何做分錄啊
7月份重復(fù)做了一筆會(huì)計(jì)分錄是 借:主營業(yè)務(wù)成本 應(yīng)交稅費(fèi),進(jìn)項(xiàng)稅 貸:應(yīng)付賬款 10月份應(yīng)該如何做紅沖分錄
老師,增值稅我現(xiàn)在取消申報(bào),當(dāng)月可開票額度會(huì)降下來啊,本來應(yīng)為沒申報(bào),額度不夠 我先申報(bào)了,額度就夠了,現(xiàn)在取消申報(bào),額度會(huì)再講下去啊 作廢申報(bào) 應(yīng)為我報(bào)錯(cuò)了
老師我們公司的工資是4月份的5月10日開,如果5月份開不了那我把應(yīng)付職工薪酬轉(zhuǎn)到其他應(yīng)付款里對(duì)嗎?
就是我們公司之前開業(yè)時(shí)賬是給人代賬做的,2023年6份開業(yè),去年8月份收回自己做賬,有2筆虛擬賬不知道怎樣調(diào),2023年一筆2萬現(xiàn)金,2024年又一筆2萬現(xiàn)金的,這些用于23年8月份到24年5共計(jì)工資申報(bào)了36620,還有做車輛使用費(fèi)用1255.45這個(gè)還有發(fā)票呢(每個(gè)月計(jì)提和支付記錄)每一筆記錄都是借:庫存現(xiàn)金20000 貸:其他應(yīng)付款20000 這要怎樣調(diào)整比較合適(營業(yè)外收入合適,還是實(shí)收資本合適)
我公司因?yàn)橛泻贤m紛,律師讓提供某個(gè)員工的社保證明,該怎么提供
老板借現(xiàn)金3000怎么做憑證
老師,我接外賬回來,發(fā)現(xiàn)這一張發(fā)票單獨(dú)放著,是24年7月份開的一張發(fā)票,但是在24年7月份這個(gè)錢已經(jīng)付出去了,這張發(fā)票卻單獨(dú)放著,我怎么查她24年有沒有把這張發(fā)票做賬啊
新成立的公司社保還沒開戶呢,3月下旬開業(yè),有個(gè)員工4月和5月月薪都是6000,都是公司賬戶發(fā)的,有風(fēng)險(xiǎn)嗎?
員工聚餐直接記去管理費(fèi)用福利費(fèi),還是要通過應(yīng)付職工薪酬福利費(fèi)核算?
我根據(jù)外賬會(huì)計(jì)23年10月份憑證做的賬,我做完以后我10月底的資產(chǎn)負(fù)債表和她給我的報(bào)表會(huì)差個(gè)93000,電子稅務(wù)系統(tǒng)里也收到93000的發(fā)票,但是我怎么都找不到為什么會(huì)和外賬會(huì)計(jì)給的資產(chǎn)負(fù)債表差93000,她的預(yù)付賬款和應(yīng)付賬款都比我多個(gè)93000,我該怎么做賬
固定資產(chǎn)的科目余額,賬面價(jià)值,和賬面凈值有什么區(qū)別?怎么記憶?
為什么要做借:主營業(yè)務(wù)成本 貨:庫存商品
老師這個(gè)分錄好像不
只是發(fā)票內(nèi)容開錯(cuò),又沒有退貨,
你已經(jīng)結(jié)轉(zhuǎn)成本了不是嗎 得紅沖
8月份紅沖了一張,又重新開了一張正確的,沒退貨,只是發(fā)票內(nèi)容開錯(cuò)
那你在借庫存商品 進(jìn)項(xiàng) 貸應(yīng)付帳款 借主營業(yè)務(wù)成本貸庫存商品
麻煩老師搞清楚了回復(fù),告之的分錄完全是錯(cuò)的
進(jìn)項(xiàng)稅轉(zhuǎn)出分很多原因,不同原因分錄不一樣,我的是發(fā)票內(nèi)容開錯(cuò)重開,之前商品正常銷售了也結(jié)轉(zhuǎn)成本
開了負(fù)數(shù)發(fā)票難道不進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出嗎 那你什么時(shí)間進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出