借應(yīng)付賬款 借主營(yíng)業(yè)務(wù)成本負(fù)數(shù), 應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅。
7月份的會(huì)計(jì)分錄是借:庫(kù)存商品13萬(wàn) 應(yīng)交稅費(fèi)一一進(jìn)項(xiàng)稅額 貸:應(yīng)付賬款,庫(kù)存商品7月份已經(jīng)結(jié)轉(zhuǎn)了成本,8月份紅沖了,會(huì)計(jì)分錄如何處理?
5月份采購(gòu)一輛車(chē)做庫(kù)存商品,分錄:借:庫(kù)存商品10000,應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-應(yīng)交進(jìn)項(xiàng)稅額,貸:應(yīng)付賬款-供貨商,6月份要紅沖這臺(tái)車(chē)進(jìn)項(xiàng),如何做分錄
老師你好!9月份成本票未到,暫估成本 借:主營(yíng)業(yè)務(wù)成本11098500 貸:應(yīng)付賬款/暫估應(yīng)付賬款11098500 10月份收到成本票,紅沖9月份的暫估 借:主營(yíng)業(yè)務(wù)成本-11098500 貸:應(yīng)付賬款/暫估應(yīng)付賬款-11098500 再按成本發(fā)票做分錄 借:工程施工--××項(xiàng)目10988613.75 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅)109886.25 貸:應(yīng)付賬款/供應(yīng)商11098500 月底結(jié)轉(zhuǎn)成本 借:主營(yíng)業(yè)務(wù)成本10988613.75 貸:工程施工--××項(xiàng)目10988613.75 能否按以上分錄進(jìn)行賬務(wù)處理,謝謝!
7月份重復(fù)做了一筆會(huì)計(jì)分錄是 借:主營(yíng)業(yè)務(wù)成本 應(yīng)交稅費(fèi),進(jìn)項(xiàng)稅 貸:應(yīng)付賬款 10月份應(yīng)該如何做紅沖分錄
2021.11月供應(yīng)商開(kāi)了一張服務(wù)費(fèi)專票,會(huì)計(jì)分錄是:借:主營(yíng)業(yè)務(wù)成本,應(yīng)交稅費(fèi)-增值稅進(jìn)項(xiàng)稅額,貸:應(yīng)付賬款。在2021.12月做了進(jìn)項(xiàng)抵扣,現(xiàn)在2022.1月合同終止,供應(yīng)商沖紅專票。如何做會(huì)計(jì)分錄?
老師,請(qǐng)問(wèn)達(dá)到什么標(biāo)準(zhǔn)才會(huì)需要申報(bào)個(gè)稅?
老師,請(qǐng)問(wèn)每個(gè)月如何申報(bào)個(gè)人所得稅?
老師,請(qǐng)問(wèn)一般納稅人是不是只有個(gè)稅和增值稅是每月報(bào),財(cái)務(wù)報(bào)表是季報(bào)和年報(bào)呀
老師 請(qǐng)問(wèn)個(gè)人名義開(kāi)的普票能入賬做費(fèi)用嗎 怎么做賬
老師,我是A公司,和B公司簽了挖機(jī)租賃合同(B租費(fèi)A),66萬(wàn) 收到租賃合同的時(shí)候,就做長(zhǎng)期待攤費(fèi)用了嗎(不管發(fā)票是否開(kāi)具)
報(bào)銷餐費(fèi)現(xiàn)在需要提供類似的付款截圖嗎,如果員工說(shuō)支付的是現(xiàn)金沒(méi)付款截圖的話怎么辦,那能報(bào)嗎?
那沒(méi)有取得發(fā)票的經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù)入賬了,在企業(yè)所得稅前,成本費(fèi)用不能扣,這個(gè)怎么理解呢?這成本費(fèi)跟企業(yè)所得稅有什么關(guān)系呢?
老師,我們是建筑公司,從外包公司聘用了一些工人給我們公司施工,那么這些工人的工資是建筑公司申報(bào)和發(fā)放嗎?他們的社保是建筑公司繳納呢還是在外包公司上社保繳納呢
在中級(jí)實(shí)物第八章《金融資產(chǎn)》那一節(jié),科目:債權(quán)投資---利息調(diào)整,這個(gè)利息調(diào)整,調(diào)的是什么?
新成立外貿(mào)企業(yè)先去工商局然后去海關(guān)還是銀行呢?一般來(lái)說(shuō)辦理的順序都是什么呢?麻煩詳細(xì)說(shuō)一下
如果是貸方用錯(cuò)會(huì)計(jì)科目了,本來(lái)是應(yīng)付賬款,做成了庫(kù)存現(xiàn)金, 借:主營(yíng)業(yè)務(wù)成本 應(yīng)交稅費(fèi),進(jìn)項(xiàng)稅 貸:庫(kù)存現(xiàn)金 10月份應(yīng)該如何做紅沖分錄
借庫(kù)存現(xiàn)金貸應(yīng)付賬款。
前面您回答的,應(yīng)交稅費(fèi),應(yīng)交增值稅這個(gè)是負(fù)數(shù)嗎,還是科目就到這
借應(yīng)付賬款,正 借主營(yíng)業(yè)務(wù)成本負(fù)數(shù), 貸應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅正數(shù)