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7月份重復(fù)做了一筆會(huì)計(jì)分錄是 借:主營(yíng)業(yè)務(wù)成本 應(yīng)交稅費(fèi),進(jìn)項(xiàng)稅 貸:應(yīng)付賬款 10月份應(yīng)該如何做紅沖分錄

2021-11-22 11:16
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齊紅老師

職稱:注冊(cè)會(huì)計(jì)師;財(cái)稅講師

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2021-11-22 11:17

借應(yīng)付賬款 借主營(yíng)業(yè)務(wù)成本負(fù)數(shù), 應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅。

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快賬用戶3924 追問(wèn) 2021-11-22 11:24

如果是貸方用錯(cuò)會(huì)計(jì)科目了,本來(lái)是應(yīng)付賬款,做成了庫(kù)存現(xiàn)金, 借:主營(yíng)業(yè)務(wù)成本 應(yīng)交稅費(fèi),進(jìn)項(xiàng)稅 貸:庫(kù)存現(xiàn)金 10月份應(yīng)該如何做紅沖分錄

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齊紅老師 解答 2021-11-22 11:26

借庫(kù)存現(xiàn)金貸應(yīng)付賬款。

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快賬用戶3924 追問(wèn) 2021-11-22 11:39

前面您回答的,應(yīng)交稅費(fèi),應(yīng)交增值稅這個(gè)是負(fù)數(shù)嗎,還是科目就到這

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齊紅老師 解答 2021-11-22 11:42

借應(yīng)付賬款,正 借主營(yíng)業(yè)務(wù)成本負(fù)數(shù), 貸應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅正數(shù)

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2021-11-22
借主營(yíng)業(yè)務(wù)成本-13貸庫(kù)存商品-13 借應(yīng)付帳款 貸庫(kù)存商品 進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出
2020-09-16
是的,直接紅沖 做筆正確的分錄改項(xiàng)目
2023-07-20
就原分錄負(fù)數(shù)沖銷掉就是哈
2022-01-04
借應(yīng)付賬款貸以前年度損益調(diào)整應(yīng)交稅費(fèi),應(yīng)交增值稅進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出。
2022-02-16
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