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老師請(qǐng)問(wèn)有關(guān)于報(bào)稅填報(bào)說(shuō)明的一個(gè)簡(jiǎn)潔的說(shuō)明嗎?就是比如企業(yè)所得稅本期收入該填什么?我看你們平臺(tái)上有這個(gè)電子檔的

2020-09-14 16:08
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊(cè)會(huì)計(jì)師;財(cái)稅講師

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2020-09-14 16:29

這個(gè),你可以去看下這個(gè),還有這個(gè)你這個(gè)滿足小型微利,應(yīng)納稅所得額/實(shí)際利潤(rùn)額 不超過(guò)100萬(wàn),應(yīng)納稅額=應(yīng)納稅所得額*5%,應(yīng)納稅所得額大于100萬(wàn)不超過(guò)300萬(wàn),應(yīng)納稅額=(應(yīng)納稅所得額-100萬(wàn))*10%%2B100萬(wàn)*5% 對(duì)應(yīng)減免欄=30表第一欄=應(yīng)納稅所得額/實(shí)際利潤(rùn)額 *25%-上面應(yīng)納稅額,彌補(bǔ)虧損第8欄是自動(dòng)生成的 這個(gè)截圖是對(duì)應(yīng)這個(gè)公式,你去看下這個(gè)原理,

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快賬用戶6119 追問(wèn) 2020-09-14 16:30

老師增值稅還有其他稅種的有嗎

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齊紅老師 解答 2020-09-14 16:46

增值稅太多了,我發(fā)給你,你郵箱自己去看吧,附加稅根據(jù)這個(gè)你實(shí)際交增值稅填寫(xiě)到一般增值稅下面,

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快賬用戶6119 追問(wèn) 2020-09-14 16:46

好的 我的郵箱245727371@qq.com 謝謝老師

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齊紅老師 解答 2020-09-14 16:52

已經(jīng)發(fā)了,你去參考下這個(gè)

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2020-09-14
同學(xué)你好、 這個(gè)是減計(jì)收入
2020-10-10
你好,我看了一下,你的成本費(fèi)用里除了折舊都是比較正常的,那就寫(xiě)個(gè)說(shuō)明,正常的情況下只要說(shuō)明清楚了應(yīng)該就沒(méi)問(wèn)題,折舊按照稅法規(guī)定的處理就沒(méi)問(wèn)題
2024-04-23
是的,納稅調(diào)增那里應(yīng)該填的是應(yīng)納稅所得額,就是你那個(gè)收入額
2024-03-29
你好 所有的 費(fèi)用加成本
2021-05-17
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