是的,納稅調(diào)增那里應該填的是應納稅所得額,就是你那個收入額
老師,我們第四季度的時候所得稅申報收入低于開發(fā)票的收入了,我看有彈出來這個提示,稅務局讓我們填這個表,這個是啥意思?。课易蛱煲呀?jīng)去補交稅款,滯納金了,難道是要調(diào)昨天申報的數(shù)據(jù),嗎?
老師,我們第四季度企業(yè)所得稅少報收入了,昨天已經(jīng)去補交稅款了,現(xiàn)在有這個提示要填,她這個提示說明納稅調(diào)增那里應該填的是應納稅所得額嗎?而不是填補交的稅額?
老師,我們第四季度所得稅收入少申報了,這是之前會計1月份已經(jīng)計提了,然后稅務局這兩天通知整改,我昨天已經(jīng)補交稅款了,那我就在本月再重新做一遍這個分錄寫上補計提和補交的稅款就行嗎?
老師,我們第四季度企業(yè)所得稅少報收入,昨天已經(jīng)補交稅款了,產(chǎn)出了2.7萬的滯納金,是計入營業(yè)外支出-滯納金科目嗎?然后匯算清繳調(diào)增是嗎?
老師,請問,一般納稅人企業(yè),收到稅局通知說要補報2023年第四季度的財務報表,然后我看到第三季度的也沒有申報,就填上去了,然后就提示我這個了,我查了第三季度的所得稅申報表,金額是對的上的,這是什么原因呢?
業(yè)務招待費納稅調(diào)整部分涉及的所得稅可以年末預提嗎?
個體戶,開的經(jīng)營租賃,回來的是洗衣機可以嗎?
社保我是上個月繳的,醫(yī)保我這個月開始交,怎么稅務系統(tǒng)里面總是提示異常,申報數(shù)據(jù)沒有新添加讓的怎么處理呢
老師一般納稅人附加稅沒有減半?
想要了解出口退稅相關的政策,看那幾條?
老師,公司新開一個小規(guī)模公司,由于公司賬戶未開戶,合伙人想先把投資款轉(zhuǎn)過來,我們可以用現(xiàn)有公司的賬戶先收款,等開戶好了再把這筆投資款轉(zhuǎn)過去嗎?
經(jīng)濟法老師關于印花稅的口訣,以及口訣分別對應內(nèi)容是什么
老師,你好,固定資產(chǎn)清理開票了分錄怎么做,謝謝
2024.11成立的公司,現(xiàn)在補申報個稅,顯示申報失敗。 申報反饋信息:申報失敗,扣繳單位無有效的稅費稅種認定信息。 這個要如何處理呢?
老師你好,你看這個經(jīng)營租賃后邊怎么帶其他啊,你看我這個項目名稱對嗎
老師,不是收入吧?就是所有數(shù)據(jù)算出來應納稅所得額乘以25%后得到的所得稅那個數(shù)據(jù)吧?然后要填的是調(diào)增的差額是吧?假如說我本來應該申報250萬,結果只是報了240萬,應該填的是調(diào)增10萬應納稅所得額,不是填250萬對吧?
老師,應納稅所得額不是收入???不是收入減去成本減去費用,最終得到的利潤總額這個數(shù)嗎?這個數(shù)乘以25%才是所得稅收入???所以應納稅所得額填的不是利潤總額嗎?
我說的就是你最開始說少計的那個收入
填的是10萬,肯定不是全額,就是你昨天去補的那個少計的收入
哦,老師,是填收入的嗎?不是應該填應納稅所得額?就是利潤總額,因為利潤總額乘以25%才是所得稅啊?
你昨天不是只補了收入嗎?還有成本嗎?
老師,都改了,收入,成本,利潤總額全部都改了
你沒加這個收入前是虧損的嗎?
沒,老師都是盈利的,沒加這個收入前繳納了175萬的稅,加了之后補交了76萬的稅
全改了的話你就填你新增的應納稅所得額。還以為只是改了收入