一、計提的增值稅金額需要減去上月留抵稅額
老師,你好。請問本月銷項稅大于進(jìn)項稅,要計提未交增值稅,那么計提的增值稅金額是不是要減去上月留底稅額
老師好!我想問一下,月底轉(zhuǎn)出未交增值稅的時候,如果銷項大于進(jìn)項,未交增值稅的金額是銷項減進(jìn)項嗎?還是申報表上那個應(yīng)納稅額,因為上個月有留底。
老師。一般納稅人,本月進(jìn)項500,銷項600,上月留底300,不用交增值稅,那計提了進(jìn)項銷項,用掉的留抵稅額,要做分錄嗎
上個月進(jìn)項大于銷項,留底10,不用做賬務(wù)處理 ,本月,銷項大于進(jìn)項,銷項減去進(jìn)項是20,那我本月結(jié)轉(zhuǎn)增稅 ,這樣寫 借:應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅)20貸應(yīng)交稅費-未交增值稅20 ,還是直接寫借:應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅)10貸應(yīng)交稅費-未交增值稅10,
老師您好,麻煩問一下例如上月的增值稅有留底就未轉(zhuǎn)讓未交增值稅,那這月銷項大于進(jìn)項,但是總得還能留底,那這月把銷減進(jìn)的數(shù)還要轉(zhuǎn)未交增值稅嗎
合同權(quán)利轉(zhuǎn)讓,債權(quán)轉(zhuǎn)讓要經(jīng)過債務(wù)人同意嗎
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老師,第五大題的第三小問那個內(nèi)在價值是怎么算的,看不懂
請問做所得稅年報的時候,發(fā)現(xiàn)一二季度所得稅申報時,資產(chǎn)總額數(shù)據(jù)填寫有誤,現(xiàn)在該怎么處理?
老師,做計提職工社保的賬務(wù)處理,怎么設(shè)置會計科目?如果是管理部門的話,可以直接設(shè)置管理費用-社會保險費嗎?
請問生產(chǎn)型出口退稅企業(yè)外購其他產(chǎn)品(不能視同自產(chǎn)品或者配件)出口享受免稅么?辦理出口時必須提供采購增值稅專用發(fā)票么?如果采購時對方給開的是普通發(fā)票可以辦理出口么?
請問下企業(yè)所得稅申報時,那個資產(chǎn)總額金額在哪看,是用報表上哪個數(shù)據(jù)來填呀
老師,公司收到房東的租房發(fā)票,現(xiàn)在要原價分?jǐn)偨o其他租戶,收到發(fā)票有進(jìn)項,開發(fā)票出去分?jǐn)傆袖N項,這個稅一進(jìn)一出是不是原本不虧?還要不要收按稅負(fù)率算的增值稅?
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老師,老板私人用微信轉(zhuǎn)給員工的結(jié)婚禮金1000元,可以憑情況說明,加蓋公司公章后,到公司報賬嗎?這筆費用憑借加蓋公司公章的情況說明可以企業(yè)所得稅稅前扣除嗎?
謝謝老師
祝學(xué)習(xí)進(jìn)步,工作順利