您好, 購進(jìn)時(shí): 借:庫存商品 3097.35 應(yīng)交稅費(fèi)-進(jìn)項(xiàng)稅 402.65 貸:銀行存款 3500 銷售時(shí): 借:銀行存款 5000 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-銷項(xiàng) 283.02 主營(yíng)業(yè)務(wù)收入 4716.98 同時(shí)結(jié)轉(zhuǎn)成本 借:主營(yíng)業(yè)務(wù)成本3097.35 貸:庫存商品 3097.35
老師我們外購了一套軟件銷售,進(jìn)項(xiàng)票是專票13%價(jià)3097.35稅402.65價(jià)稅合計(jì),3500我們銷售開的普票6%價(jià)是,4716.98稅283.02價(jià)稅合計(jì),5000我這個(gè)分錄怎么做呢!
老師我問個(gè)問題:1.我們需要購進(jìn)一批設(shè)備進(jìn)價(jià):7300數(shù)量:6000臺(tái)供貨商給我們開1%的普票2.我們銷售這批設(shè)備售價(jià):9000數(shù)量:6000臺(tái)我們需要給對(duì)方開13%的專票我們需要交多少稅,這樣整的話,對(duì)于我們公司來說是賺了還是虧了
老師好,我司是一般納稅人,采購一批貨物,那么我們錄入進(jìn)銷存軟件,是要錄入含稅價(jià)還是不含稅價(jià);如果客戶要求開票,那么我們銷售出庫單的金額是寫售價(jià)的價(jià)稅合計(jì)嗎,還是金額;
老師,請(qǐng)問一下,一般納稅人外購商品用于營(yíng)銷推廣贈(zèng)送客戶禮品,收到的是普票,請(qǐng)問視同銷售時(shí)是用含稅價(jià)還是不含稅價(jià)算銷項(xiàng)稅額? 我入賬時(shí)按普票價(jià)稅合計(jì)金額50000入賬的,視同銷售時(shí)計(jì)算的銷項(xiàng)稅額=50000*13%=6500,這樣做對(duì)嗎?
老師好,我企是自產(chǎn)銷售混凝土,一般納稅人,走的簡(jiǎn)易征收政策,給客戶開的3%的專票,價(jià)稅合計(jì)420000,我們收到是1%砂石料的價(jià)稅合計(jì)普票580000,另還有13%點(diǎn)的其他原料普票價(jià)稅合計(jì)280000,該怎么計(jì)算納稅額
貴州的個(gè)體戶一年內(nèi)發(fā)票開超500萬元請(qǐng)問需要補(bǔ)多少錢?。?/p>
老師 請(qǐng)問 4月份沒有銷售收入 就不用結(jié)轉(zhuǎn)銷售成本了吧?那我這里的營(yíng)業(yè)成本怎么有個(gè)負(fù)數(shù)?。课沂遣皇悄睦镒鲥e(cuò)了 我沒有結(jié)轉(zhuǎn)銷售成本 但是我有結(jié)轉(zhuǎn)產(chǎn)成品成本。這個(gè)月沒有銷項(xiàng)發(fā)票,也沒有進(jìn)項(xiàng)發(fā)票。我不知道我這個(gè)賬做的對(duì)不對(duì),您能幫我看看嗎
老師您好,我們之前是小規(guī)模納稅人,去年沒有業(yè)務(wù),一直0報(bào)稅,上個(gè)季度開了70000多的勞務(wù)增值稅發(fā)票,已報(bào)稅。但是公司一直沒有記賬。這個(gè)月改成一般納稅人了,我想問一下我們這種情況,接下來如果開始記賬,保稅,需要怎么操作。
進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出最終為什么會(huì)進(jìn)入到成本?
沒發(fā)工資 申報(bào)了個(gè)稅 也計(jì)提了工資 怎么處理
老師,請(qǐng)問簽票業(yè)務(wù)賬務(wù)處理怎么做?
你好,老師,請(qǐng)問電子口岸報(bào)關(guān)單可以在哪里下載成excel表格形式的數(shù)據(jù)嗎?
進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出最終會(huì)入到成本嗎?
個(gè)稅2024年1月到5月份全部申報(bào)錯(cuò)誤,有一個(gè)員工走了不知道,現(xiàn)在怎么處理?今天才發(fā)現(xiàn),要更正申報(bào),那要更正幾個(gè)月?是更正2024年01月到5月份?,2024年6月到12月還要更正?
個(gè)稅2024年1月到5月份全部申報(bào)錯(cuò)誤,有一個(gè)員工走了不知道,現(xiàn)在怎么處理?今天才發(fā)現(xiàn),要更正申報(bào),那要更正幾個(gè)月?是更正2024年01月到5月份?
就是結(jié)轉(zhuǎn)的成本是不能把進(jìn)項(xiàng)稅加進(jìn)去的嗎?
是的,進(jìn)項(xiàng)稅是可以抵扣的