同學你好 你們是小規(guī)模還是啥
我們單位今年初那會兒采購了兩批貨,兩次的數(shù)量分別是3000公斤、2000公斤,兩次的單價都是2元/公斤。對方也給我們開了專票,我們也認證了?,F(xiàn)在我們單位要退一部分貨,不是貨物有問題,是單位用不了這么多貨,然后供應商不樂意,最后商量的是退4000公斤,退貨價格按1元/公斤退貨。這個發(fā)票應該怎么開呢?流程是怎么樣的?
老師,我們有一批貨,本來要收4萬,但因為質量問題,對方一直未付款,也未退貨,后來老板跟對方商量,只收了2萬貨款,老板也沒找供應商扯皮了,供應商開票還是按3萬的銷售額開票給我們,相當于我們這單是虧了1萬,那我這增值稅要怎么處理,不用轉出吧
老師您好,我公司之前是小規(guī)模納稅人購進了一批固定資產現(xiàn)在我們是一般納稅人了但是我們公司需要注銷,需要將這一批固定資產轉讓給別的公司但是對方要求我們開3%的普票,那我公司開票應該注意什么呢,就如果我們直接開出來的話是不是就是銷售固定資產了我們公司的經(jīng)營范圍內又沒有可以銷售固定資產的這樣開出來會不會有問題會不會
老師,我們出售一臺設備給丙公司,假設設備應銷售200萬,但是我們中間有個服務商乙公司,他們和丙公司對接和在中間提供服務,他們和丙公司談的最終成交價是300萬,其中100萬差價我們要付給乙公司,乙公司給我們開具6%增值稅專用發(fā)票(開票明細:服務費) 那請問老師:1、我們給乙公司的100萬怎么做賬? 2、這100萬能和機器進項一起算這個項目的成本么?
老師你好 一般納稅人企業(yè) 開銷售票是13個點 但是由于進貨商家有相關政策扶持 進項票的稅率是7個個點 這樣的話 我后面經(jīng)營中是虧還是賺 對于銷售方的我來說 需要收取客戶幾個點才能是賺的呢 這個問題你們知道嗎
老師,股東成立和個體戶工作室,給公司開咨詢服務發(fā)票來分流利潤,這個有可操作性嗎?會有什么稅風險呢?
24年3季度利潤表有錯誤,需要更正,都需要更正那些表
商品入庫金額比支付金額少了2分,這2分做什么科目?
申報的瀏覽器跳出來這個什么意思呢?
老師,我在兩個公司上班,都有申報個稅,然后前幾天稅務局有發(fā)信息給我,讓我只在一處減免費用5000,請問自然人扣繳端這個5000怎么去掉,我自己在其中一家公司扣款端里點了下這個5000沒反應
甲公司經(jīng)營電商,然后用乙公司合作快遞公司丙發(fā)的貨,現(xiàn)將快遞費由甲付給乙,乙需要開快遞費發(fā)票嗎?(丙開給乙,丙不能直接開給甲,因為是乙付的錢
同一個員工兩家公司都有工資收入怎么申報
如果我是靈活就業(yè)工資10000元,需要繳納個人所得稅嗎?
個體工商戶餐飲業(yè)開了增值稅發(fā)票,比如開了30000,這個需要交多少稅收?還是說沒有到起征點就不用交稅?
國有企業(yè)核定工資總額后應該一次性計提還是按月平均計提?