你好 應(yīng)納稅額就是你開出去的發(fā)票稅額420000/1.13*3%
請問老師:我們是一家勞務(wù)公司,現(xiàn)有個項目是建筑勞務(wù)分包,和總包(乙方)合同上寫一般計稅,甲供材。我們沒有進(jìn)項發(fā)票,現(xiàn)在簽了個補(bǔ)充協(xié)議,工程款的20%作為材料款,打到老板的另外一家裝修公司,稅率初定為3%普通發(fā)票。問1.這個3%普通發(fā)票,這個做法可以嗎?是簡易計稅還是優(yōu)惠稅率呢?裝修公司也是一般納稅人.。主合同項目是一般計稅,補(bǔ)充合同分出來能用簡易計稅嗎?2.我們收款打款到裝修公司,開票是建筑服務(wù)還是銷售材料呢?
某服裝廠為增值稅一般納稅人,2022年4月發(fā)生下列經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù):(1)銷售童裝,開具的增值稅專用發(fā)票上注明價款為4800元。(2)銷售西裝,收取價稅合計金額35000元,另收取包裝費(fèi)5600元,開具增值稅普通發(fā)票。(3)從某增值稅小規(guī)模納稅人處購進(jìn)生產(chǎn)用原材料A,取得增值稅普通發(fā)票,注明價款為5000元;從某增值稅一般納稅人處購進(jìn)生產(chǎn)用原材料8,取得增值稅專用發(fā)票,注明價款為65500元。(4)本年3月購入的一批原材料(已抵扣進(jìn)項稅額)因管理不善被盜,該批原材料的賬面成本為4680元。已知貨物的增值稅棁稅率是13%,上述增值稅專用發(fā)票的抵扣聯(lián)均已經(jīng)過認(rèn)證。要求:(1)計算業(yè)務(wù)(1)的銷項稅額。(2)計算業(yè)務(wù)(2)的銷項稅額。(3)計算業(yè)務(wù)(3)準(zhǔn)予抵扣的進(jìn)項稅額。((4)計算業(yè)務(wù)(4)應(yīng)轉(zhuǎn)出的進(jìn)項稅額。(5)計算該服裝廠本月應(yīng)繳納的增值稅。
某生產(chǎn)企業(yè)為增值稅一般納稅人,2021年1月發(fā)生以下業(yè)務(wù):(1)銷售給某客戶企業(yè)1萬件貨物,開具的增值稅專用發(fā)票在金額欄注明不含稅金額400萬元;(2)從某原材料供應(yīng)商一般納稅企業(yè)處購入一批原材料,取得對方開具的增值稅專用發(fā)票上注明稅合計226萬元;(3)銷售給小規(guī)模納稅企業(yè)一批庫存半成品,開具增值稅普通發(fā)票注明不含稅金額20萬元;(4)從小規(guī)模納稅企業(yè)購入一批原材料,取得對方開具的增值稅專用發(fā)票注明不含稅銷售額5萬廠(該生產(chǎn)企業(yè)適用增值稅稅率13%,小規(guī)模納稅企業(yè)適用征收率3%)要求:根據(jù)上述資料,按照下列序號計算回答問題,每問需計算出合計數(shù)。(1)計算1月該企業(yè)應(yīng)確認(rèn)的銷項稅額。(2)計算1月該企業(yè)準(zhǔn)予從銷項稅額中抵扣的進(jìn)項稅額。(3)計算1月該企業(yè)應(yīng)繳納的增值稅稅額。別亂答啊老師,盡快
某生產(chǎn)企業(yè)為增值稅一般納稅人,2021年1月發(fā)生以下業(yè)務(wù):(1)銷售給某客戶企業(yè)1萬件貨物,開具的增值稅專用發(fā)票在金額欄注明不含稅金額400萬元;(2)從某原材料供應(yīng)商一般納稅企業(yè)處購入一批原材料,取得對方開具的增值稅專用發(fā)票上注明不含稅合計226萬元;(3)銷售給小規(guī)模納稅企業(yè)一批庫存半成品,開具增值稅普通發(fā)票注明不含稅金額20萬元;(4)從小規(guī)模納稅企業(yè)購入一批原材料,取得對方開具的增值稅專用發(fā)票注明不含稅銷售額5萬廠(該生產(chǎn)企業(yè)適用增值稅稅率13%,小規(guī)模納稅企業(yè)適用征收率3%)要求:根據(jù)上述資料,按照下列序號計算回答問題,每問需計算出合計數(shù)。(1)計算1月該企業(yè)應(yīng)確認(rèn)的銷項稅額。(2)計算1月該企業(yè)準(zhǔn)予從銷項稅額中抵扣的進(jìn)項稅額。(3)計算1月該企業(yè)應(yīng)繳納的增值稅稅額。有三問,盡快,老師
老師好,我企是自產(chǎn)銷售混凝土,一般納稅人,走的簡易征收政策,給客戶開的3%的專票,價稅合計420000,我們收到是1%砂石料的價稅合計普票580000,另還有13%點(diǎn)的其他原料普票價稅合計280000,該怎么計算納稅額
老師,我們選3%的專票還是選13%的專票,看他們的不含稅價哪個低就選哪個,是吧
沙場簡易征收銷項賬務(wù)處理計入哪個科目?交稅后怎么平賬?
老師:外出其他市培訓(xùn)。城市間交通費(fèi),市內(nèi)交通費(fèi)如何區(qū)分。比如a市-a高鐵-b高鐵-b市。那么a高鐵-b高鐵是城市間交通費(fèi)。那么a市-a高鐵,b高鐵-b市是什么費(fèi)用?是走城市間交通費(fèi)報銷還是走市內(nèi)交通費(fèi)80元每天包干?
老師自家的大客車,小規(guī)模普票開1%;一般納稅人開百分之幾的發(fā)票?
早上好,請教老師:項目應(yīng)收款做的保理融資,還款的利息可以計入工程施工嗎?謝謝!具體分錄是什么?謝謝!
老師好商貿(mào)公司買砂子水泥帶料加工商混出售,賬務(wù)怎么處理謝謝
老師,公司是一般納稅人,給客戶開了普票,這個普票能用進(jìn)項稅抵扣稅款嗎
您好,請問如果更換記賬軟件時忘記錄入期初數(shù),怎么進(jìn)行賬務(wù)處理?
老師,我們是小規(guī)模,購入車架原值64500.殘值3225.折舊61275.現(xiàn)在處理固定資產(chǎn),請問怎么做賬?
老師,我2024年賬上計提工資2941290.26,但我2023年12月多計提工資8350.85,我在2024年1月直接沖銷了多計提的8350.85,未通過以前年度損益調(diào)整,現(xiàn)我賬上2024年計提工資全年累計金額是2932939.41,我所得稅匯算清繳時賬載金額填哪個?
那就是我該交增值稅11150.44,是這樣嘛,老師
老師剛剛寫錯了,是420000/1.03*3%=12233.01
老師,我那些收到的普票怎么處理
收到的普票只能做成本費(fèi)用,按照含稅價入賬,不能抵扣增值稅
謝謝老師
嗯嗯 不用客氣的哈~